Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Федоровского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 154 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 7439439,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3307435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54861,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 40697,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4036446,4 тысячи тенге;
2) затраты – 8631938,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -123521,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 150156,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 273677,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1068977,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1068977,9 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Федоровского районного маслихата | Б. Исенгазин |
| Приложение | |
| к решению маслихата | |
| от 5 декабря 2025 года | |
| № 216 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года | |
| № 154 |
Бюджет Федоровского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 7 439 439,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 307 435,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 933 969,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 427 778,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 506 191,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 044 483,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 044 483,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 194 334,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 194 334,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 103 526,0 | |||
2 | Акцизы | 3 058,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 87 845,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 623,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 31 123,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 31 123,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 54 861,2 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 28 695,9 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 295,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27 360,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 40,9 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 254,2 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 254,2 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 892,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 892,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 24 019,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 24 019,1 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 697,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 40 697,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 40 697,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4 036 446,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 59 160,6 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 59 160,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 977 285,8 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 977 285,8 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 8 631 938,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 162 830,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 305 258,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 667,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 667,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 259 591,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 259 591,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 407,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 407,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 279,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 128,4 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 856 164,3 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 040,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 36 040,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 746 018,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 53 708,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 692 310,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 105,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 63 529,6 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 211,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 364,3 | |||
02 | Оборона | 12 945,0 | |||
1 | Военные нужды | 11 060,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 060,7 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 060,7 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 884,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 884,3 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 884,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 266 212,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 579,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 579,3 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 579,3 | |||
2 | Социальная помощь | 173 991,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 173 991,9 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 21 891,9 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 028,1 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 88 738,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 57 333,9 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 90 641,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 88 744,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 44 624,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 220,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 41 100,5 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 800,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 897,1 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 897,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 326 887,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 440 914,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 431 314,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 431 314,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 9 600,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 600,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 885 973,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 885 973,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 885 973,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 791 119,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 405 099,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 405 099,3 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 405 099,3 | |||
2 | Спорт | 103 498,3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 92 898,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 29 044,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 43 570,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 598,1 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 686,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10 600,2 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 10 600,2 | |||
3 | Информационное пространство | 176 107,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 138 919,8 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 117 959,6 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 20 960,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 187,4 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 187,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16 000,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 16 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 106 414,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 194,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 660,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 534,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 81 219,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 776,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 52 443,9 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 30 648,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 30 648,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 648,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 30 648,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 559,4 | |||
6 | Земельные отношения | 33 125,4 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 33 125,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 348,4 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 777,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 434,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 434,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 20 434,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 122 085,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 122 085,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 122 085,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 122 085,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 392 871,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 392 871,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 392 871,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 452 993,7 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 939 878,1 | |||
13 | Прочие | 31 498,0 | |||
9 | Прочие | 31 498,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 31 498,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 31 498,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 60 115,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 60 115,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 115,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 60 115,0 | |||
15 | Трансферты | 1 381 166,6 | |||
1 | Трансферты | 1 381 166,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 381 166,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 64 709,6 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 897 780,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 207 695,0 | |||
038 | Субвенции | 178 389,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 32 592,2 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | - 123 521,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 150 156,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 150 156,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 150 156,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 150 156,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 150 156,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 273 677,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 273 677,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 273 677,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 068 977,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 068 977,9 | ||||
7 | Поступления займов | 1 336 217,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 336 217,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 336 217,0 | |||
16 | Погашение займов | 273 677,1 | |||
1 | Погашение займов | 273 677,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 273 677,1 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 273 677,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 438,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 438,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 438,0 | |||