Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2025-2027 годы" от 5 января 2025 года № 170 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Буревестник на 2025-2027 годы согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 332436,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 48982,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 283454,8 тысячи тенге;
2) затраты – 362184,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -29747,7 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29747,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29747,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Г. Абенова |
| Приложение | |
| к решению Наурзумского | |
| районного маслихата | |
| от от 12 декабря 2025 года | |
| № 257 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Наурзумского | |
| районного маслихата | |
| от 05 января 2025 года | |
| № 170 |
Бюджет села Буревестник на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 332436,8 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 48982,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 20539,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20539,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 28443,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 148,0 | |||||
3 | Земельный налог | 217,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4878,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 23200,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 283454,8 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 283454,8 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 283454,8 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 362184,5 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40202,8 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40202,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40202,8 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40202,8 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87533,2 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 10296,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10296,9 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10296,9 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 77236,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77236,3 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12659,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64577,3 | |||||
12 | Транспорт и коммуникация | 3320,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3320,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3320,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3320,0 | |||||
13 | Прочие | 206128,5 | |||||
9 | Прочие | 206128,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206128,5 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 206128,5 | |||||
15 | Трансферты | 25000,0 | |||||
1 | Трансферты | 25000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25000,0 | |||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 25000,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -29747,7 | ||||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 29747,7 | ||||||