Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 790 459,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 305 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 21 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 463 758,0 тысяч тенге;
2) затраты – 815 451,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 208 478,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 198 745,0 тысяч тенге;
2) затраты – 209 412,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 091,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 456,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 298,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 909,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57310,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 052,0 тысячи тенге;
2) затраты – 62202,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37424,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 37558,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 915,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 119 751,0 тысяча тенге;
2) затраты – 128 419,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 509,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26117,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 51 392,0 тысячи тенге;
2) затраты – 80 237,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г.С. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 790459,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 305351,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 252607,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 252607,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 51507,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 1561,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 48071,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1237,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 21350,0 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | ||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21000,0 | ||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21000,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 463758,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 463758,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 463758,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 815451,3 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 137555,6 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 137555,6 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137555,6 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102555,6 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 35000,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 236526,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 236526,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236526,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 88691,9 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 5700,0 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 142134,1 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 435357,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 435357,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 435357,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 435357,0 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,7 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,7 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24992,3 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24992,3 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24992,3 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 24992,3 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24992,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 208478,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4028,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4028,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5084,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 198745,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198745,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 198745,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 209412,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31211,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31211,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31211,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31211,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11333,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11333,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4306,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7027,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 166868,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 166868,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166868,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 166868,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,1 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 934,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934,1 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 44493,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3776,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3776,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4775,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||
3 | Земельный налог | 143,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35922,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35922,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35922,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 46534,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31974,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31974,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31974,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31974,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13041,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13041,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13041,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4541,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1519,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1519,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1519,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1519,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2041,3 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2041,3 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2041,3 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 51091,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6988,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2690,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2690,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4081,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 44103,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44103,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44103,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 52456,6 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35541,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35541,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35541,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35541,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14014,5 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14014,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14014,5 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4649,5 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9365,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2900,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2900,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2900,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2900,0 | |||||
15 | Трансферты | 1,1 | |||||
1 | Трансферты | 1,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1365,6 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1365,6 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1365,6 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 28298,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3434,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 1037,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1037,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 1987,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1382,0 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 549,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 410,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 410,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24864,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24864,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24864,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 28909,2 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20973,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20973,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6616,1 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6616,1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6616,1 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2530,2 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4085,9 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1320,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1320,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1320,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1320,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -611,2 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 611,2 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 611,2 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 39994,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2720,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2720,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5372,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3288,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1988,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31681,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31681,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31681,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 43083,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25820,9 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25820,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25820,9 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25820,9 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16242,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16242,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16242,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2063,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 128,1 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14050,9 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1020,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1020,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1020,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1020,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3089,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3089,0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3089,0 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 57310,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13258,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4541,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4541,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6726,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | |||
3 | Земельный налог | 402,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3809,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2355,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 44052,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44052,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44052,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 62602,8 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34908,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34908,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34908,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34908,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25087,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25087,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25087,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2388,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 12979,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9600,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||
15 | Трансферты | 1607,8 | |||||
1 | Трансферты | 1607,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1607,8 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1607,8 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5292,8 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5292,8 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5292,8 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5292,8 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 47731,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 472,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 1358,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 757,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45724,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45724,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45724,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 48345,4 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27266,3 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27266,3 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27266,3 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27266,3 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20078,7 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20078,7 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20078,7 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2200,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 166,2 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17712,5 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -614,4 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 614,4 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 614,4 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 37424,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3553,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 1090,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1090,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2459,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1638,0 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 750,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33871,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33871,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33871,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 37558,2 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24468,9 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24468,9 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24468,9 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24468,9 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12089,3 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12089,3 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12089,3 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2137,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 232,4 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9719,9 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -134,2 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 134,2 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 134,2 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 40856,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2365,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2365,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 14496,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 123,0 | |||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6449,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 7875,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23916,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23916,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23916,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 43184,6 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31756,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31756,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9428,4 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9428,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9428,4 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1745,4 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7683,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2328,6 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2328,6 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2328,6 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 126915,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7164,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1626,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1626,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4901,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 246,0 | |||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3282,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1350,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 637,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 637,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119751,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119751,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119751,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 128419,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36091,9 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36091,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36091,9 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36091,9 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12379,5 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12379,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12379,5 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8379,5 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 79947,5 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 79947,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79947,5 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 79947,5 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1504,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1504,0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1504,0 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 154705,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143435,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143435,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143435,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 157412,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39125,9 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39125,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39125,9 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39125,9 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12928,1 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12928,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12928,1 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8913,1 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 105358,4 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 105358,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105358,4 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105358,4 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2707,4 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2707,4 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2707,4 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 19 сентября 2025 года | |
№ 215 | |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 77509,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26117,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12116,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12116,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 13346,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10043,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2704,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51392,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51392,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51392,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 80237,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44076,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44076,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44076,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44076,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13578,1 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13578,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13578,1 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6321,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 300,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6957,1 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22583,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 22583,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22583,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22583,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2728,3 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2728,3 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2728,3 |