Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Пригородное Житикаринского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 243 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Пригородное на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 68 496,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 336,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 96,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 081,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 56 983,1 тысячи тенге;
2) затраты – 70 496,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 000,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 000,2 тысяч тенге.";
подпункт 2) пункта 5 исключить;
пункт 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) работы по благоустройству территории села Пригородное Житикаринского района.";
пункт 6 дополнить подпунктами 7), 8), 9), 10) следующего содержания:
"7) приобретение комплекта пожарного оборудования;
8) работы по благоустройству прилегающей территории стелы села Пригородное;
9) услуги по изготовлению полиграфической продукции (баннеры);
10) услуги по благоустройству села Пригородное (покос дикорастущей травы).";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата | Н. Уразалинов |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от 4 сентября 2025 года | |
№ 316 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 243 |
Бюджет села Пригородное Житикаринского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 68496,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9336,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 3444,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3444,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5614,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 78,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 685,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4540,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 311,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 278,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 260,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 96,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 96,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 96,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2081,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2081,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2081,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 56983,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56983,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56983,1 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 70496,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56492,8 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56492,8 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56492,8 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44334,2 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 12158,6 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10777,3 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10777,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10777,3 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7200,3 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2577,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3226,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3226,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3226,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3026,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2000,2 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2000,2 |