Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №205310) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 20 475 457,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 009 508,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75 175,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 129 169,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 261 604,2 тысячи тенге;
2)затраты – 24 035 046,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 250 978,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –538 684,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 287 705,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 810 568,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
3 810 568,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 538 684,0 тысячи тенге;
погашение займов – 288 809,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 560 693,1 тысячи тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 37 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 37,3 процентов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районный бюджет на 2025 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 9 235 788,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 5 указанного решения исключить;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
| приложение 1 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 19 ноября 2025 года №36/193 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года №25/139 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
2 | 3 | |||||
1. Доходы | 20 475 457,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11 009 508,4 | ||||
01 | Подоходный налог | 6 736 334,3 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 938 765,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 797 569,3 | ||||
03 | Социальный налог | 2 110 486,2 | ||||
1 | Социальный налог | 2 110 486,2 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 1 735 413,9 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 688 779,9 | ||||
3 | Земельный налог | 17 090,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 544,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 81 653,0 | ||||
2 | Акцизы | 6 066,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 750,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 837,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 4,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 4,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 345 617,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 345 617,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 75 175,5 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 50 827,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50 628,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 150,0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 49,0 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 103,5 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 103,5 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 763,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 763,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 295,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 3 295,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 17 187,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 187,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 129 169,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 111 751,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 111751,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 17 418,0 | ||||
1 | Продажа земли | 17 140,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 278,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 9 261 604,2 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 749 397,2 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 749 397,2 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 512 207,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 512 207,0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Затраты | 24 035 046,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 247 029,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 475 310,5 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61 950,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 922,4 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 866,9 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 161,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 413 360,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 406 619,2 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 855,0 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 866,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 5 084,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 084,4 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 898,9 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 185,5 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 3 766 634,2 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 69 805,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 68 080,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 725,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514 617,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 287 149,2 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 468,6 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 217 000,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 158 952,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 76 619,3 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 629,3 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 080 703,8 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23 259,0 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 23 259,0 | ||||
02 | Оборона | 51 809,0 | ||||
1 | Военные нужды | 51 809,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 51 809,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 51 809,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 207 524,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 207 524,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 207 524,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 207 524,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 565 385,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 432 512,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 432 512,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 432 512,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2 743 770,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 743 770,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 51 752,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 366,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 905 934,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 355,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 150 918,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 618 445,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 389 103,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 388 329,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 76 526,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 478,0 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 56 142,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 177 678,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 28 840,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 47 665,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 774,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 774,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 635 705,6 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 6 750 898,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 262 535,0 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 551 352,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 711 183,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 89 194,4 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 89 194,4 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 399 169,2 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 30 000,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 369 169,2 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 279 555,7 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 279 555,7 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 102,7 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 278 453,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 605 251,3 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 605 251,3 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 492 588,0 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 001,0 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 662,3 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 798 602,7 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 376 534,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 376 534,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 376 534,0 | ||||
2 | Спорт | 63 494,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 32 404,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 32 404,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 090,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 083,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 22 007,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 82 008,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8 200,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 200,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 005,0 | ||||
075 | Строительство сетей связи | 1 005,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 72 803,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72 803,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 276 566,7 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 153 125,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 61 803,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 310,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 228,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 784,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 123 441,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 40 716,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 035,7 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 690,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 133 505,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 60 624,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 60 624,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 57 983,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 641,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 881,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 881,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 72 881,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 386 805,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 386 805,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 386 805,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 283 481,0 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 100 000,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 324,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 157 358,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 558 475,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 558 475,1 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 045 685,1 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 512 790,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 598 883,4 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 598 883,4 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 598 883,4 | ||||
13 | Прочие | 1 834 445,9 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 500,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 500,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 500,0 | ||||
9 | Прочие | 1 823 945,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 673 037,9 | ||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 673 037,9 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 150 908,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 908,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 47 710,5 | ||||
1 | Обслуживание долга | 47 710,5 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 710,5 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 47 710,5 | ||||
15 | Трансферты | 1 969 166,4 | ||||
1 | Трансферты | 1 969 166,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 969 166,4 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 769 166,4 | ||||
038 | Субвенции | 1 200 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 250 978,4 | |||||
Бюджетные кредиты | 538 684,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 538 684,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 538 684,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 538 684,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 538 684,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 287 705,6 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 287 705,6 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 287 705,6 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 810 568,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 810 568,0 | |||||
7 | Поступление займов | 2 538 684,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 538 684,0 | ||||
2 | Договоры займа | 2 538 684,0 | ||||
Погашение займов | 288 809,1 | |||||
16 | Погашение займов | 288 809,1 | ||||
1 | Погашение займов | 288 809,1 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 288 809,1 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 287 705,6 | ||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 1 103,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||