Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 279 911,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 502 675,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 486,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 22 758,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 752 992,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 752 937 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 103 879,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 195 893,8 тысяч тенге;
села Жетыбай – 444 500,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 155 746,2 тысяч тенге;
села Курык – 357 111,8 тысячи тенге;
села Мунайшы – 218 503,8 тысяч тенге;
села Сенек – 277 300,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
| Приложение 1 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 106 754,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 569,2 | ||
01 | Подоходный налог | 275,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 275,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 094,2 | ||
3 | Земельный налог | 0,2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 094,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 103 884,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 884,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 103 884,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 106 776,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 228,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 228,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 228,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 948,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 948,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 948,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 22,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 22,4 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 22,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 22,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22,4 | ||
| Приложение 2 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 214 304,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 402,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 719,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 719,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 333,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 157,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 700,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 464,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 350,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 350,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 195 902,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 902,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 195 902,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 214 612,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 594,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 594,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 594,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 124,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 124,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 719,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 330,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 90 075,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 894,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 835,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 059,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 059,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 307,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 307,2 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 307,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 307,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 307,2 | ||
| Приложение 3 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 657 511,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 212 921,0 | ||
01 | Подоходный налог | 95 320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 95 320,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 72 755,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 560,0 | ||
3 | Земельный налог | 441,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 71 344,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 410,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 846,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 846,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 30,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 51,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 51,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 444 509,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 444 509,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 444 509,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 658 281,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 589,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 589,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 589,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 496 546,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 482 546,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52 551,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 202,5 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 329 793,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 146,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 190,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 190,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 956,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 956,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 769,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 769,8 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 769,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 769,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 769,8 | ||
| Приложение 4 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория |
|
| |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
ДОХОДЫ | 167 718,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 805,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 764,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 764,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 923,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 133,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 158,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 158,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 158,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 155 755,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 755,2 | |||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 155 755,2 | |||
ЗАТРАТЫ | 168 501,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 805,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 805,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 755,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 755,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 261,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 380,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 114,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 156,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 268,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 888,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 888,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,0 | |||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 782,8 | ||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 782,8 | ||||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 782,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 782,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 782,8 | |||
| Приложение 5 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 547 092,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 170 677,0 | ||
01 | Подоходный налог | 34 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 87 677,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 450,0 | ||
3 | Земельный налог | 41 000,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 727,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 998,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 898,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 898,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 301,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 301,0 | ||
1 | Продажа земли | 17 611,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 690,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 357 116,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 357 116,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 357 116,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 552 108,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 153 123,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 123,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 023,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 36 100,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 369 645,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 369 645,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 010,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 105 283,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 231 352,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 340,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 420,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 420,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 27 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 015,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 015,2 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 5 015,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 015,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 015,2 | ||
| Приложение 6 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 286 591,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 63 673,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 925,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 925,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 534,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 304,0 | ||
3 | Земельный налог | 68,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 975,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 187,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 214,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 214,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 406,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 406,0 | ||
1 | Продажа земли | 101,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 305,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 218 512,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 512,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 218 512,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 286 632,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 362,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 362,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 362,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 174 086,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 086,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 050,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 121,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 256,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 496,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 496,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 760,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 760,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 928,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 928,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 928,6 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 40,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40,8 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 40,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 40,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40,8 | ||
| Приложение 7 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 19 " августа 2025 года № 29/248 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 299 937,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 628,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 160,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 160,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 193,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 195,0 | ||
3 | Земельный налог | 100,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 463,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 435,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 275,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 275,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 277 309,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 277 309,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 277 309,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 300 524,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 199 875,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 272,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 272,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 603,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 603,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 298,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 298,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 055,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 851,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 386,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 223,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 223,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 163,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 163,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 965,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 965,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 965,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 586,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 586,3 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 586,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 586,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 586,3 | ||