Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 6 января 2025 года №24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 172 747,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 468 371,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 356,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 557,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 683 463,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 180 271,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 683 408,0 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 96 013,1 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 198 614,8 тысяч тенге;
села Жетыбай – 485 432,2 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 163 638,2 тысяч тенге;
села Курык – 334 958,8 тысячи тенге;
села Мунайшы – 223 183,2 тысяч тенге;
села Сенек – 181 567,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
| Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 98 318,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 600,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 96 018,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 018,1 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 96 018,1 | ||
ЗАТРАТЫ | 98 340,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 792,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 792,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 792,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 948,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 948,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 948,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 22,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 22,4 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 22,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 22,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22,4 | ||
| Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 210 104,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 481,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 170,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 170,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 811,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 140,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 209,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 450,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 198 623,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198 623,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 198 623,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 210 412,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 094,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 094,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 094,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 124,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 124,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 719,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 330,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 90 075,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 194,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 659,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 659,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 307,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 307,2 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 307,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 307,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 307,2 | ||
| Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 693 613,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 208 121,0 | ||
01 | Подоходный налог | 95 320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 95 320,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 67 955,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 560,0 | ||
3 | Земельный налог | 441,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 66 544,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 410,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 846,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 846,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 51,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 51,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 485 441,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 485 441,2 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 485 441,2 | ||
ЗАТРАТЫ | 694 383,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 109 692,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 692,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 692,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 550 545,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 536 545,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 115 551,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 123 217,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 297 777,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 146,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 190,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 190,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 956,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 956,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 769,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 769,8 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 769,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 769,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 769,8 | ||
| Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 170 866,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 061,0 | ||
01 | Подоходный налог | 854,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 854,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 089,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 299,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 158,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 158,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 158,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 163 647,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 647,2 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 163 647,2 | ||
ЗАТРАТЫ | 171 649,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 84 905,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 905,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 905,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 81 803,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 803,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 261,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 380,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 59 162,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 156,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 268,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 268,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 888,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 888,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 782,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 782,8 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 782,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 782,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 782,8 | ||
| Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 519 589,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 168 527,0 | ||
01 | Подоходный налог | 34 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 85 527,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 41 000,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 127,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 898,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 898,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 898,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 201,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 201,0 | ||
1 | Продажа земли | 14 611,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 590,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 334 963,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 334 963,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 334 963,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 524 605,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 138 897,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 897,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 897,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 35 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 371 868,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371 868,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 010,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 105 283,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 233 575,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 840,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 920,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 015,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 015,2 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 5 015,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 015,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 015,2 | ||
| Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 282 170,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 54 673,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 925,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 925,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 534,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 304,0 | ||
3 | Земельный налог | 68,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 975,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 187,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 214,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 214,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 305,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 305,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 305,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 223 192,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 223 192,2 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 223 192,2 | ||
ЗАТРАТЫ | 282 211,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 362,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 362,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 362,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 176 193,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 162 193,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 050,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 228,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 656,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 196,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 460,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 460,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 40,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40,8 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 40,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 40,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40,8 | ||
| Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 198 084,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 508,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 160,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 160,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 073,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 75,0 | ||
3 | Земельный налог | 100,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 463,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 435,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 275,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 275,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 181 576,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 181 576,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 181 576,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 198 671,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 99 524,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 921,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 921,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 603,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 603,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 652,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 652,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 055,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 68 205,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 495,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 832,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 832,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 663,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 663,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 586,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 586,3 | |||
8 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 586,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 586,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 586,3 | ||