В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2026 год следущих объҰмах:
1) доходы – 1 158 855,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 96 747,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 253,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 058 855,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 167 949,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 094,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 094,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 094,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Жанаозенского городского маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 40/365 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2026 год выделена субвенция в сумме 1 058 855,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Жанаозенского городского маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 40/365 (вводится в действие с 01.01.2026).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Жанаозенского городского маслихата | Г. Байжанов |
| Приложение 1 к решению Жанаозенского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/324 |
Бюджет села Кендерли на 2026 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Жанаозенского городского маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 40/365 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 158 855,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 96 747,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 82 747,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 657,0 | |||
3 | Земельный налог | 90,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 81 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 253,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 253,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 253,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 1 058 855,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 058 855,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 058 855,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 1 167 949,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 545,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 545,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 545,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 451,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 094,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 723 124,0 | |||
3 | Жилищное хозяйство | 723 124,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 723 124,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 268 447,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 165 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 289 677,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 313 151,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 313 151,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 313 151,0 | |||
006 | Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне | 313 151,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 129,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 30 129,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 129,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 129,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 094,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование | 9 094,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 094,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 094,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 094,2 | |||
| Приложение 2 к решению Жанаозенского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/324 |
Бюджет села Кендерли на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 284 255,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 97 762,8 | |||
01 | Подоходный налог | 14 147,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 147,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 83 615,8 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 674,4 | |||
3 | Земельный налог | 90,9 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 81 850,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 1 186 492,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 186 492,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 186 492,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 1 284 255,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 453,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 453,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 453,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 453,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 850 842,0 | |||
3 | Жилищное хозяйство | 850 842,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850 842,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 281 869,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 173 077,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 395 896,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 292 060,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 292 060,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 292 060,0 | |||
006 | Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне | 292 060,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 39 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 900,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Жанаозенского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/324 |
Бюджет села Кендерли на 2028 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 348 834,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 98 789,3 | |||
01 | Подоходный налог | 14 295,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 295,5 | |||
04 | Налоги на собственность | 84 493,8 | |||
1 | Налоги на имущество | 1 692,0 | |||
3 | Земельный налог | 91,9 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 82 709,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 1 250 044,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 250 044,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 250 044,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 1 348 834,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 106 853,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 106 853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 853,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 853,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 893 385,0 | |||
3 | Жилищное хозяйство | 893 385,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 893 385,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 295 963,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 181 731,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 415 691,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 306 701,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 306 701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306 701,0 | |||
006 | Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне | 306 701,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 41 895,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 41 895,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 895,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41 895,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||