В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 369 228,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 328 699,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 617,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 39 912,0 тысяч тенге;
2) затраты – 411 728,0тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 500,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 500,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 500,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 28.05.2026 № 32/202 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Актауского городского маслихата |
С. Т. Закенов |
| Приложение 1 к решению Актауского городского маслхата от 26 декабря 2025 года № 28/178 |
Бюджет села Умирзак на 2026 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 28.05.2026 № 32/202 (вводится в действие с 01.01.2026).
категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
специфика | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 369 228,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 328 699,0 | |||
01 | Подоходный налог | 38 302,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 38 302,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 92 704,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 741,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 540,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 88 423,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 197 693,0 | |||
3 | Палата за использование земельных участков | 197 693,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 617,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 617,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 617,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 39 912,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 912,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 912,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 411 728,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 219 312,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 678,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 678,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 678,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 115 634,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 634,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 634,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 249,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 249,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 249,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 249,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 157 667,0 | |||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 157 667,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 157 667,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 504,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44 011,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 70 215,0 | |||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках, сельских округах | 37 937,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 000,0 | |||
2 | Спорт | 10 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 500,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 10 500,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -42 500,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 42 500,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
категория | |||||
класс | |||||
подкласс | |||||
специфика | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 500,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 42 500,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 36 400,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 500,0 | |||
| Приложение 2 к решению Актауского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 28/178 |
Бюджет села Умирзак на 2027 год
категория | Всего сумма, тысяч тенге | ||||||
класс | |||||||
подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 . ДОХОДЫ | 413 340,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 335 270,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 39 068,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 068,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 94 556,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 1 775,0 | |||||
3 | Земельный налог | 2 590,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 90 191,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 201 646,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 201 646,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 679,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 679,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 679,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 77 391,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 391,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 391,0 | |||||
Функциональная группа | Всего сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. ЗАТРАТЫ | 413 340,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 184 932,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 516,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 516,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 516,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 121416,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 416,0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 416,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 360,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 4 360,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 360,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 360,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 190 921,0 | |||||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 190 921,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 190 921,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 279,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 210,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 726,0 | |||||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 46 251,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 455,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 127,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 22 050,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 050,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 050,0 | |||||
2 | Спорт | 11 077,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 077,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 11 077,0 | |||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
категория | |||||||
класс | |||||||
подкласс | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
| Приложение 3 к решению Актауского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 28/178 |
Бюджет села Умирзак на 2028 год
категория | Всего сумма, тысяч тенге | ||||||
класс | |||||||
подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 . ДОХОДЫ | 433 567,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 341 977,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 39 849,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 849,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 96 448,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 1 811,0 | |||||
3 | Земельный налог | 2 642,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 91 995,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 205 680,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 205 680,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 747,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 747,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 747,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 90 843,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 843,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90 843,0 | |||||
Функциональная группа | Всего сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. ЗАТРАТЫ | 433 567,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 193 938,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 452,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 452,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 452,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 127486,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 486,0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 486,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 379,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 4 379,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 379,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 379,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 466,0 | |||||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 466,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 466,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 093,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 520,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 77 412,0 | |||||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 48 563,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 878,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 784,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 23 153,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 153,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 153,0 | |||||
2 | Спорт | 11 631,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 631,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 11 631,0 | |||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
категория | |||||||
класс | |||||||
подкласс | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||