Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 519 088 181,7 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 231 152 594,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 23 312 060,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 120 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 264 503 526,9 тысяч тенге;
2) затраты – 557 969 264,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 462 649,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21 851 618,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 388 969,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 8 651 769,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 8 651 769,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -65 995 501,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 65 995 501,1 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 21 251 618,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 354 991,2 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 098 874,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 57,3 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 85,1 процентов;
Каракиянскому району – 23,8 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 37 процентов;
Тупкараганскому району – 87,5 процентов;
городу Актау – 7,1 процентов;
городу Жанаозен – 18,2 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 10,1 процентов;
городу Жанаозен – 45 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 86,7 процентов;
Каракиянскому району – 28 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 35,4 процентов;
Тупкараганскому району – 87,6 процентов;
городу Актау – 7 процентов;
городу Жанаозен – 18,4 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 9 312 019,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 311 791,0 тысяча тенге;
Каракиянскому району – 241 822,8 тысячи тенге;
Мангистаускому району – 59 600,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 3 525 475,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 788 603,0 тысячи тенге;
города Актау – 1 619 875,2 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 764 852,0 тысячи тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв акимата области на 2025 год в сумме 100 000,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 22 817 060,0 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 60 324 120,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мангистауского областного маслихата | Ж. Матаев |
| Приложение к решению Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 24/280 | |
| Приложение 1 к решению Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года№ 17/177 |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 519 088 181,7 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 231 152 594,1 | |||
01 | Подоходный налог | 135 296 595,1 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 174 347,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 122 122 247,2 | |||
03 | Социальный налог | 92 686 560,6 | |||
1 | Социальный налог | 92 686 560,6 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 169 438,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 662 032,4 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 507 406,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 23 312 060,7 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 233 493,7 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 77 033,2 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 18 300,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 32 500,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 147 005,1 | |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 71 111,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 887 544,4 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 844,4 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 844,4 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 602 805,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 10 602 805,8 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 474 916,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 474 916,8 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 120 000,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 120 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 120 000,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 264 503 526,9 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 14 541 286,9 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 14 541 286,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 249 962 240,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 249 962 240,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 557 969 264,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 205 464,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9 595 607,5 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 150 190,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 145 362,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 507,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 321,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 8 930 599,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 7 030 713,3 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 46 047,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 653 241,1 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 200 598,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 40 242,4 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 40 242,4 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 248 093,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 248 093,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 226 482,6 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 226 482,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 528 671,4 | |||
257 | Управление финансов области | 423 240,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 378 286,4 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 26 169,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 748,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 037,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 105 431,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 95 824,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 607,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 604 040,7 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 604 040,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 547 081,6 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 476,1 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 52 483,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 3 477 145,1 | |||
269 | Управление по делам религий области | 365 247,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 181 143,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 876,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 176 228,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 920 824,5 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 920 824,5 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 191 073,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 124 348,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 56 725,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 010 000,0 | |||
02 | Оборона | 7 099 711,0 | |||
1 | Военные нужды | 716 009,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 42 943,1 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 42 943,1 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 673 065,9 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 234,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 656 831,9 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 383 702,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 3 645 085,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 703 248,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 941 837,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 658 842,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 658 842,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 16 322,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 16 322,6 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 63 452,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 63 452,4 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 665 202,2 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 29 665 202,2 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 29 415 728,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 15 859 772,2 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 932,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 13 552 024,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 249 474,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 249 474,0 | |||
04 | Образование | 290 990 079,4 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 48 171 213,0 | |||
261 | Управление образования области | 48 171 213,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 652 965,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 858 411,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 659 837,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 206 696 219,9 | |||
261 | Управление образования области | 161 337 079,5 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 460 019,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 805 599,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 314 075,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 102 197 447,5 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 423 113,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 34 802 044,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 12 334 782,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 13 507 262,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 12 251 910,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 255 352,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 31 851 878,4 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 17 000,0 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 31 834 878,4 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 629 887,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 332 926,5 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 332 926,5 | |||
261 | Управление образования области | 18 296 961,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 296 961,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 180 386,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 36 090,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 36 090,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 144 296,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 296,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 351 538,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 110 773,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 110 773,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 240 765,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 240 765,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 14 960 835,0 | |||
261 | Управление образования области | 14 960 835,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 348 794,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 288 665,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 381 042,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 574 280,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 361 621,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 456 689,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 347 327,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 734,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 200 683,0 | |||
05 | Здравоохранение | 26 748 167,1 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 9 770 794,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 871 885,4 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 158 344,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 193 131,4 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 194,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 482 801,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 898 908,8 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 898 908,8 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 740 532,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 740 532,5 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 740 532,5 | |||
4 | Поликлиники | 304 359,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 304 359,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 304 359,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 85 191,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 85 191,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 85 191,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 13 847 290,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 13 847 290,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 349 822,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 248 838,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 35 623,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 108,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 1 579 980,0 | |||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 11 493,5 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 17 412,2 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 11 518 013,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 130 215,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 5 872 885,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 932 050,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 640 778,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 686 421,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 382 070,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 485 692,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 728 884,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 205,0 | |||
261 | Управление образования области | 518 773,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 371 941,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 102 763,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 44 069,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 422 062,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 422 062,0 | |||
2 | Социальная помощь | 12 178 805,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 12 178 805,4 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 98 629,0 | |||
068 | Программа занятости | 12 080 176,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 078 525,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 062 710,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 571 740,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 25 123,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 101 693,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9 128,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 101 250,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 13 673,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 238 469,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 001 634,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 15 815,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 15 815,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 860 709,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 150 142,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 150 142,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 150 142,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 32 710 567,9 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 266 021,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 395 369,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 460 319,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 957 832,7 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 818 198,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 634 759,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 134 565,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 864 978,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 0,8 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 0,8 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 13 444 545,9 | |||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения | 3 000 000,0 | |||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 10 444 545,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 503 642,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 753 176,1 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 9 753 176,1 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 524 383,6 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 702 985,7 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 525 806,8 | |||
2 | Спорт | 11 779 423,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 743 220,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 154 134,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 46 113,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 9 316 518,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 226 455,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 36 203,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 36 203,0 | |||
3 | Информационное пространство | 3 089 732,4 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 189 843,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 096 809,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 93 034,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 119 601,2 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 119 601,2 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 780 288,2 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 356,2 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 316 834,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 440 098,0 | |||
4 | Туризм | 604 546,3 | |||
284 | Управление туризма области | 604 446,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 103 855,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 676,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 202 046,3 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 269 522,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 25 347,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 100,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 276 764,2 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 20 868,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 20 868,2 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 529 179,4 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 400 383,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 684,4 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 128 112,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 327 718,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 309 062,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 14 406,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 249,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 398 998,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 160 740,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 064,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 236 194,4 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 39 734 594,4 | |||
01 | Топливо и энергетика | 24 402 232,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 24 402 232,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 22 398 488,0 | |||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 003 744,0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 15 332 362,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 332 362,4 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 15 332 362,4 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 177 033,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 887 794,2 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 737 687,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 199,8 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 543,8 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 106 225,8 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 123 777,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 177 728,6 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 275 212,2 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 813 224,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 80 334,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 806 107,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 373,2 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 555,7 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 916 853,8 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 336 883,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 17 301,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 22 526,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 2 300,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 4 004,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 110,4 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 25 148,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 739 782,2 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 860 000,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 662 711,4 | |||
2 | Водное хозяйство | 1 315 488,9 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 315 488,9 | |||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 1 315 488,9 | |||
3 | Лесное хозяйство | 634 054,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 634 054,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 634 054,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 507 871,8 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 507 871,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 76 294,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 494,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 79 178,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 48 300,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 301 605,5 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 3 608 860,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 608 860,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 192 780,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 104 936,0 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 589 652,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 450 644,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 270 848,0 | |||
6 | Земельные отношения | 24 925,4 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 14 346,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 14 346,4 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 10 579,0 | |||
064 | Регулирование земельных отношений | 10 579,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 198 038,8 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 198 038,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 198 038,8 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 059 736,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 285 076,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 198 360,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 265 627,2 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 216 782,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 267 047,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 448 904,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 86 716,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 86 716,0 | |||
9 | Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 774 659,8 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 774 659,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в с ф е р е промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 103 499,8 | |||
004 | Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 671 160,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36 255 672,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 144 247,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 144 247,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 16 154 001,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 782 132,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 208 114,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 111 425,6 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 111 425,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 174 425,6 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 144 439,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 37 242,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 101 477,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 653 842,0 | |||
13 | Прочие | 5 142 630,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 718 773,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 718 773,0 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 87 600,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 500 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 131 173,0 | |||
9 | Прочие | 3 423 857,4 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 724,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 724,0 | |||
257 | Управление финансов области | 100 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 100 000,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 56 100,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 56 100,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 300 820,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 300 571,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 249,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 201 875,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 47 875,2 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 154 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 192 013,2 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 192 013,2 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 346 325,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 346 325,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 214 176,2 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 214 176,2 | |||
257 | Управление финансов области | 2 214 176,2 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 175 764,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 38 412,2 | |||
15 | Трансферты | 11 182 230,4 | |||
1 | Трансферты | 11 182 230,4 | |||
257 | Управление финансов области | 11 182 230,4 | |||
007 | Субвенции | 4 055 317,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 636 895,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 168 227,0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 6 164 290,2 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 157 501,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 18 462 649,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 21 851 618,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 917 074,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 917 074,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 917 074,0 | |||
015 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 789 760,0 | |||
064 | Кредитование районных ( городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 5 127 314,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 934 544,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 10 000 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 10 000 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 400 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 7 600 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 934 544,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 934 544,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 934 544,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 388 969,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 388 969,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 387 320,4 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 648,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 8 651 769,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 651 769,0 | ||||
13 | Прочие | 8 651 769,0 | |||
9 | Прочие | 8 651 769,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 450 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 450 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 319 280,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 319 280,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 382 489,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 382 489,0 | |||
284 | Управление туризма области | 1 500 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 500 000,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -65 995 501,1 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 65 995 501,1 | ||||
7 | Поступления займов | 21 251 618,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 21 251 618,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 9 917 074,0 | |||
2 | Договоры займа | 11 334 544,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 3 354 991,2 | |||
01 | Погашение займов | 3 354 991,2 | |||
257 | Управление финансов области | 3 354 991,2 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 353 342,7 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 1 648,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||