О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №314 "О бюджете сельского округа Коктобе на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12 декабря 2025 года № 459

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорского района № 314 от 25 декабря 2024 года "О бюджете сельского округа Коктобе на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Коктобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числе на 2025 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 101 390,6 тысяч тенге;

      налоговым поступлениям – 2 078,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 99 312,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 101 391,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита(использование профицита) бюджета – - 0,8 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  Приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 12 декабря 2025 года №459

  Приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №314

Бюджет сельского округа Коктобе на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




1. ДОХОДЫ

101 390,6

1



Налоговые поступления

2 078,0


01


Подоходный налог

215,0



2

Подоходный налог

215,0


04


Hалоги на собственность

1 854,0



1

Hалоги на имущество

145,0



3

Земельный налог

22,0



4

Налог на транспортные средства физических лиц

1 654,0


05


Единый земельный налог

33,0



1

Плата за пользование земельными участками

9,0

4



Поступления трансфертов

99 312,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 312,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99 312,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 



Программа 


Наименование




II. ЗАТРАТЫ

101 391,4

01



Государственные услуги общего характера

39 795,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 795,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 795,0

05



Другие виды медицинской помощи

29,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29,0



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

29,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 161,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 161,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

130,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

92,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 939,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25 489,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 184,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

25 184,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305,0



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

305,0

12



Транспорт и коммуникация

24 916,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 916,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах

24 916,4

15



Трансферты

0,8


124


Трансферты

0,8




Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8



048

Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,8




Остатки средств бюджета

0,8


01


Остатки средств бюджета

42,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

41,8


"Көктөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №314 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 459 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      "1. "Көктөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 314 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Көктөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде беітілсін:

      1) кірістер – 101 390,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 078,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 99 312,6 мың теңге;

      2) шығындар – 101 391,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) – - 0,8 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы
мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 459 шешіміне қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 314 шешіміне 1-қосымша

Көктөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

101 390,6

1



Салықтық түсімдер

2 078,0


01


Табыс салығы

215,0



2

Жеке табыс салығы

215,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1854,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

145,0



3

Жер салығы

22,0



4

Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық

1654



5

Бірыңғай жер салығы

33,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

9,0



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

9,0

4



Трансферттердің түсімдері

99 312,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99 312,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99 312,6

Фнкционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 



Бағдарлама 


Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

101 391,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 795,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 795,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

39 795,0

05



Медициналық көмектiң басқа түрлерi

29,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29,0



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

29,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 161,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 161,2



008

Елді-мекендерде көшелерді жарықтандыру

130,0



009

Елді-мекендердің санитариясын қамтамасызету

92,0



011

Елді-мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 939,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25 489,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 184,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

25 184,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

305,0

12



Көлік және коммуникация

24 916,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 916,4



045

Елді-мекендердегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

26 916,4

15



Трансферттер

0,8


124


Трансферттер

0,8




Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,8




Бюджет қаражатының қалдығы

0,8


01


Бюджет қаражатының қалдығы

42,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

41,8