О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 16 июля 2025 года № 384

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года № 310 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 год следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1)доходы –506 428,5 тысяч тенге,в том числе:

      налоговые поступления – 11 429 тысяч тенге;

      неналоговым поступления- 111 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 494 888,5тысяч тенге;

      2) затраты – 513 244,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредит – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 816,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 816,1 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 16 июля 2025 года №384

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №310

Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. ДОХОДЫ

506 428,5

1



Налоговые поступления

11 429,0


01


Подоходный налог

2 100,0



2

Подоходный налог

2 100,0


04


Налоги на собственность

9 322,0



1

Hалоги на имущество

592,0



3

Земельный налог

41,0



4

Налог на транспортные средства

8 479,0



5

Единый земельный налог

198,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги

12,0



3

Плата за пользование природными и другими ресурсами

12,0

2



Неналоговые поступления

111,0


01


Доходы от государственных собственности

111,0



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности

111,0

4



Поступление трансфертов

494 888,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

494 888,5



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

494 888,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

513 244,6

1



Государственные услуги общего характера

51 706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 706,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 706,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

111 004,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 004,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

92 798,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

312,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 894,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

54 750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 445,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

54 445,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305,0



028

Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

305,0

12



Транспорт и коммуникаций

210 270,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

210 270,1



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

210 270,1

13



Трансферты

85 514,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 514,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности по проекту "Ауыл-Ел бесиги"

85 514,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (За счет средств местного бюджета)

0,2




3. Чистое бюджетное кредитование

0




4. Остаток по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 6 816,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 816,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 816,1



01


Остатки бюджетных средств

6 816,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 816,1



2

Свободные остатки бюджетных средств

0


"Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №310 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 16 шілдедегі № 384 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №310 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –506 428,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 429 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 111 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімі – 494 888,5 мың теңге;

      2) шығындар – 513 244,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 ;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0

      оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 ;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 ;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 816,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 816,1 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 16 шілдедегі
№384 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№310 шешіміне 1-қосымша

Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025жылға рналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. КІРІСТЕР

506 428,5

1



Салықтық түсімдер

11 429,0


01


Табыс салығы

2100,0



2

Жеке табыс салығы

2100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9322,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

592,0



3

Жерсалығы

41,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8479,0



5

Біріңғай жер салығы

198,0


05


Тауарларға жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем

12,0

2



Салықтық емес түсімдер

111,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

111,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

111,0

4



Трансферттердіңтүсімдері

494 888,5


02


Мемлекеттiк басқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер

494 888,5



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер

494 888,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

513 244,6

01



Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер

51 706,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 706,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 706,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

111 004,3


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 004,3



008

Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру

92 798,3



009

Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету

312,0



011

Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру

17 894,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

54 750,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 445,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

54 445,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

305,0

12



Көлік және коммуникация

210 270,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

210 270,1



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

210 270,1

13



Басқалар

85 514,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 514,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

85 514,0

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



048

Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 816,1




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

6 816,1




8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 816,1


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 816,1



01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 816,1



02

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0