Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района № 303 от 25 декабря 2024 года "О бюджете поселка Жанкорган на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:
1) доходы – 1623112,6 тысяч тенге;
налоговые поступление - 438536,3 тысяч тенге;
неналоговые поступление – 6612,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –81913,0 тысяч тенге;
поступление трансфертов – 1096051,3 тысяч тенге;
2) затраты —1704091,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;
бюджетные кредиты - 0 ;
погащение бюджетных кредитов - 0 ;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобритение финансовых активов- 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0:
5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.".
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
приложение к решению маслихата Жанакорганского района от 16 июля 2025 года №378 |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №303 |
Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 1 623 112,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 438 536,3 | ||||||
01 | Подоходный налог | 291 901,3 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 291 901,3 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 144 070,0 | ||||||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 4 650,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 250,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 133 015,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 3 155,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 565,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 644,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 921,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 6 612,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 612,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 612,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81 913,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 81 913,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 81 913,0 | ||||||
4 | Поступление трансфертов | 1 096 051,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 096 051,3 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 096 051,3 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администраторы бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Расходы | 1 704 091,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 165 569,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 165 569,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144 496,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 17 659,0 | ||||||
032 | Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 414,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 555 532,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 555 532,2 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 95 419,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 802,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 436 311,2 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 363,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 363,0 | ||||||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на | 48 363,0 | ||||||
12 | Автомобиль и коммуникация | 415 350,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 415 350,1 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах | 20 027,7 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 395 322,4 | ||||||
13 | Другие | 493 546,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 493 546,0 | ||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі" | 493 546,0 | ||||||
15 | Трансферты | 25 730,8 | ||||||
124 | Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 25 730,8 | ||||||
048 | Возврат целевых трнасфертов | 24 000,8 | ||||||
050 | Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов | 1 730,0 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -80978,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 80978,5 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 80978,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 80978,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 80978,5 | ||||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |