О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 27 декабря 2024 года № 317 "О бюджете поселка Саксаульск на 2025-2027 годы"

Решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 23 июля 2025 года № 398

      Аральский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 27 декабря 2024 года № 317 "О бюджете поселка Саксаульск на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Саксаульск на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 216 767,8 тысяч тенге;

      налоговые поступление – 83 318 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 0;

      поступления от продажи основного капитала– 2 850 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –130 599,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 220 932,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства-0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 164,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 164,5 тысяч тенге;

      поступления займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 164,5 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Аральского районного маслихата Б.Турахметов

  Приложение к решению
Аральского районного маслихата
от 23 июля 2025 года № 398
  Приложение 1 к решению
Аральского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года № 317

Бюджет поселка Саксаульск на 2025 год

Категория

Сумма на
2025 год
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

216 767,8

1



Налоговые поступления

83 318


01


Подоходный налог

46 000



2

Индивидуальный подоходный налог

46 000


04


Hалоги на собственность

36 728



1

Hалоги на имущество

1 072



3

Земельный налог

500



4

Налог на транспортные средства

35 156



5

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

520



3

Для поступления за использование природных и других ресурсов

280



4

Плата за размещение наружной рекламы

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 850


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 850



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2850

4



Поступления трансфертов

130 599,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 599,8



3

Трансферты из бюджета района (города областного значения)

130 599,8

Функциональная группа

Сумма на
2025 год
(тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Расходы

220 932,3

01



Государственные услуги общего характера

108 214,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 214,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 734,5



022

Капитальные расходы государственного органа

1 480

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 446,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 446,7



008

Освещение улиц населенных пунктов

8 001



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 424



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 021,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

47 655


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 655



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

47 655

12



Транспорт и коммуникация

9 598,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 598,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 979



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 619,3

13



Прочие

26 017,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 017,8



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

26 017,8




3.Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 164,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 164,5




Поступления займов

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 164,5


1


Свободные остатки бюджетных средств

4 164,5



01

Свободные остатки бюджетных средств

4 164,5


2


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0



01

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0


"Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 317 "2025-2027 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 шілдедегі № 398 шешімі

      Арал аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 317 "2025-2027 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 216 767,8 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 83 318 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 850 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 130 599,8 мың теңге;

      2) шығындар – 220 932,3 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -4 164,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 164,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 0;

      қарыздарды өтеу - 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 164,5 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Арал аудандық мәслихатының төрағасы Б.Турахметов

  Арал аудандық мәслихатының
2025 жылғы "23" шілдедегі
№ 398 шешіміне қосымша

  Арал аудандық мәслихатының
2024 жылғы "27" желтоқсандағы
№ 317 шешіміне 1-қосымша

Сексеуіл кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

2025 жыл сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

216 767,8

1



Салықтық түсімдер

83 318


01


Табыс салығы

46 000



2

Жеке табыс салығы

46 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

36 728



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 072



3

Жер салығы

500



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 156



5

Біріңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

520



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

280



4

Сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 850


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 850



1

Жерді сату

2 850

4



Трансферттердің түсімдері

130 599,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 599,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 599,8

Функционалдық топ

2025 жыл сомасы
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

220 932,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

108 214,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108 214,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

106 734,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 480

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 446,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 446,7



008

Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 001



009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

11 424



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 021,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

47 655


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 655



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

47 655

12



Көлік және коммуникация

9 598,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 598,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 979



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5 619,3

13



Басқалар

26 017,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 017,8



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

26 017,8




3. Таза бюджеттік кредит беру

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 164,5




6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 164,5




Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 164,5


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 164,5



01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 164,5


2


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0



02

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0