Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 "О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №204903) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 486 234 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 158 030 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 229 тысяч тенге;
2) затраты – 500 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 976 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 976 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 976 тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет поселка Шубарколь на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 365 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 396 тысяч тенге;
2) затраты – 36 765 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 400 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет села Мұзбел на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 604 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 509 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400 тенге;
поступления трансфертов – 25 695 тысяч тенге;
2) затраты – 36 924 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 320 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 320 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет села Тассуат на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 182 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 229 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 279 тысяч тенге;
поступления трансфертов –30 674 тысяч тенге;
2) затраты – 38 820 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 638 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 638 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 638 тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Егінді на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 787 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 8 371 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 213 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 203 тысяч тенге;
2) затраты – 45 587 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 854 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –8 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 35 044 тысяч тенге;
2) затраты – 45 908 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 054 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 054 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 054 тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Изенда на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 228 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 424 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 804 тысяч тенге;
2) затраты 32 229 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 тенге.".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет села Ахмет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 308 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 283 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 649 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 376 тысяч тенге;
2) затраты –35 175 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 867 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 867 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 867 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 892 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 773 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 21 119 тысяч тенге;
2) затраты – 26 420 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 528 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1528 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 528 тенге."
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет села Жараспай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 014 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 2 644 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 28 370 тысяч тенге;
2) затраты – 31 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -896 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 896 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 896 тенге.".
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 574 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 8 585 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 989 тысяч тенге;
2) затраты – 40 274 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 700 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 700 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 700 тенге.".
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 219 033 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 155 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 214 878 тысяч тенге;
2) затраты – 223 489 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 456 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 456 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 456 тенге.".
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 40, 41, 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 560 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 003 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 445 тысяч тенге;
2) затраты – 45 560 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 000 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 000 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 000 тенге.".
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет села Карим Мынбаева на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 43, 44, 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 453 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 955 тысяч тенге;
2) затраты – 35 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 500 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Кертенди на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 46, 47, 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 153 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 826 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 327 тысяч тенге;
2) затраты – 42 936 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 783 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 783 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 783 тысяч тенге.".
пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет села Заречное на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 49, 50, 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 570 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 188 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 382 тысяч тенге;
2) затраты – 42 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 091 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 091 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 091 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет села Кайнар на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 52, 53, 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 677 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 210 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 164 467 тысяч тенге;
2) затраты – 179 054 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 377 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 377 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 377 тенге.".
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет села Карой на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 308 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 231 тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76 тенге;
поступления трансфертов – 26 001 тысяч тенге;
2) затраты – 33 151 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 843 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 843 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 843 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет села Жанбобек на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 64, 65, 66 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 065 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 220 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 37 845 тысяч тенге;
2) затраты – 44 065 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 000 тысяч тенге.".
пункт 20 изложить в новой редакции:
20. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 255 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 9 тенге;
2) затраты – 43 864 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 600 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 600 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 600 тенге.".
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет села Талдысай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 673 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 922 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 14 751 тысяч тенге;
2) затраты – 40 903 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 230 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 230 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 230 тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Нуринского районного маслихата | К. Жунусбеков |
| Приложение 1 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 1 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет поселка Нура на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 486 234 | |||
1 | Налоговые поступления | 158 030 | ||
1 | Подоходный налог | 120 908 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120 908 | ||
4 | Hалоги на собственность | 35 726 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 400 | ||
3 | Земельный налог | 1 403 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 923 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 396 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 318 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 78 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 975 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 975 | ||
1 | Продажа земли | 2 495 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 480 | ||
4 | Поступления трансфертов | 318 229 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 318 229 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 318 229 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 500 210 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 126 818 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 126 818 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 818 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 608 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 210 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 128 934 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 128 934 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 934 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 956 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 101 978 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 234 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 234 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 234 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 234 000 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 458 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 458 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 458 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 10 458 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -13 976 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 13 976 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 13 976 | |||
| Приложение 2 к решению Нуринского районного маслихата От 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 4 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет поселок Шубаркуль на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 35 365 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 969 | ||
1 | Подоходный налог | 1 591 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 591 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 426 | ||
1 | Hалоги на имущество | 31 | ||
3 | Земельный налог | 5 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 390 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 952 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 952 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 396 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 396 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 396 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 36 765 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 133 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 133 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 133 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 133 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 997 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 997 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 997 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 287 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 410 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 635 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 635 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 635 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 635 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 400 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 400 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 400 | |||
| Приложение 3 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 7 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Мұзбел на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 34 604 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 509 | ||
1 | Подоходный налог | 1 466 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 466 | ||
4 | Hалоги на собственность | 3 460 | ||
1 | Hалоги на имущество | 76 | ||
3 | Земельный налог | 3 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 954 | ||
5 | Единый земельный налог | 427 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 583 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 583 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 400 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 400 | ||
1 | Продажа земли | 2 400 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25 695 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 695 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 695 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 36 924 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 995 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 995 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 995 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 627 | |||
022 | Капитальне расходы государственного органа | 368 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 304 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 304 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 304 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 794 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 510 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 625 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 625 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 625 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 625 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 320 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 320 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 2 320 | |||
| Приложение 4 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 10 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Тассуат на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 38 182 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 229 | ||
1 | Подоходный налог | 1 156 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 156 | ||
4 | Hалоги на собственность | 5 008 | ||
1 | Hалоги на имущество | 114 | ||
3 | Земельный налог | 11 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 685 | ||
5 | Единый земельный налог | 2198 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 065 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 065 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 279 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 279 | ||
1 | Продажа земли | 279 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 674 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 674 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 674 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 38 820 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 589 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 589 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 589 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 889 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 596 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 596 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 596 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 635 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 635 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 635 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 635 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -638 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 638 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 638 | |||
| Приложение 5 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 13 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Егінді на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 39 787 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 371 | ||
1 | Подоходный налог | 2 351 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 351 | ||
4 | Hалоги на собственность | 4 734 | ||
1 | Hалоги на имущество | 138 | ||
3 | Земельный налог | 13 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 132 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 451 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 286 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 286 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 213 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 213 | ||
1 | Продажа земли | 213 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 203 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 203 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 203 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 45 587 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 782 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 782 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 782 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 082 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 780 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 780 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 550 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 230 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 025 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 025 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 025 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 025 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 800 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 800 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 800 | |||
| Приложение 6 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 16 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Шахтерское на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 43 854 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 810 | ||
1 | Подоходный налог | 1 890 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 890 | ||
4 | Hалоги на собственность | 4 280 | ||
1 | Hалоги на имущество | 144 | ||
3 | Земельный налог | 66 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 976 | ||
5 | Единый земельный налог | 94 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 640 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 640 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 044 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 044 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 044 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 45 908 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 34 761 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 761 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 761 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 391 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 370 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 234 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 234 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 778 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 456 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 730 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 730 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 730 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 730 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 183 | |||
1 | Обслуживание долга | 6 183 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 183 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6 183 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 2 054 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 054 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 2 054 | |||
| Приложение 7 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 19 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Изенда на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 32 228 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 424 | ||
1 | Подоходный налог | 755 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 755 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 149 | ||
1 | Hалоги на имущество | 38 | ||
3 | Земельный налог | 18 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 028 | ||
5 | Единый земельный налог | 65 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 520 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 520 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 804 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 804 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 804 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 32 229 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 30 498 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 498 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 498 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 630 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 868 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 210 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 210 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 210 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 210 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 520 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 520 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 520 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 520 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 | |||
| Приложение 8 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года №195 |
|
| Приложение 22 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Ахмет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 29 308 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 283 | ||
1 | Подоходный налог | 12 845 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 845 | ||
4 | Hалоги на собственность | 6 213 | ||
1 | Hалоги на имущество | 200 | ||
3 | Земельный налог | 65 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 844 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 104 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 225 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 225 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 649 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 649 | ||
1 | Продажа земли | 649 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 376 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 376 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8 376 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 35 175 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 23 050 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 050 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 700 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 700 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 700 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 425 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 425 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 425 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 425 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -5 867 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 867 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 867 | |||
| Приложение 9 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 25 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Куланотпес на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 24 892 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 773 | ||
1 | Подоходный налог | 657 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 657 | ||
4 | Hалоги на собственность | 2 370 | ||
1 | Hалоги на имущество | 38 | ||
3 | Земельный налог | 2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 180 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 150 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 746 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 746 | ||
4 | Поступления трансфертов | 21 119 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 119 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 119 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 26 420 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 23 554 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 554 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 554 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 204 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 451 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 451 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 451 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 613 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 838 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 415 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 415 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 415 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 528 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 528 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 528 | |||
| Приложение 10 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года №195 |
|
| Приложение 28 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Жараспай на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 31 014 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 644 | ||
1 | Подоходный налог | 302 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 302 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 889 | ||
1 | Hалоги на имущество | 32 | ||
3 | Земельный налог | 12 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 326 | ||
5 | Единый земельный налог | 519 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 453 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 370 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 370 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 370 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 31 910 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 638 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 638 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 638 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 911 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 727 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 857 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 857 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 551 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 306 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 415 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 415 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 415 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -896 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 896 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 896 | |||
| Приложение 11 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года №195 |
|
| Приложение 31 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Кобетей на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 38 574 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 585 | ||
1 | Подоходный налог | 2 210 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 210 | ||
4 | Hалоги на собственность | 4 589 | ||
1 | Hалоги на имущество | 231 | ||
3 | Земельный налог | 334 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 603 | ||
5 | Единый земельный налог | 421 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 786 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 786 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29 989 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 989 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 989 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 40 274 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 451 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 451 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 451 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 451 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 676 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 676 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 676 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 471 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 205 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 147 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 147 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 147 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 700 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 700 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 700 | |||
| Приложение 12 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 37 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет сельского округа Акмешит на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 219 033 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 155 | ||
1 | Подоходный налог | 330 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 330 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 327 | ||
1 | Hалоги на имущество | 75 | ||
3 | Земельный налог | 34 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 061 | ||
5 | Единый земельный налог | 157 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 498 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 498 | ||
4 | Поступления трансфертов | 214 878 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 214 878 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 214 878 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 223 489 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 736 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 736 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 736 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 736 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 602 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 602 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 602 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 034 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 692 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 876 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 185 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 185 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 185 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 185 | |||
13 | Прочие | 184 966 | |||
9 | Прочие | 184 966 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 184 966 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 184 966 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 456 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 4 456 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 4 456 | |||
| Приложение 13 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 40 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет сельского округа Байтуган на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 40 560 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 003 | ||
1 | Подоходный налог | 1 867 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 867 | ||
4 | Hалоги на собственность | 4 231 | ||
1 | Hалоги на имущество | 138 | ||
3 | Земельный налог | 14 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 314 | ||
5 | Единый земельный налог | 765 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 905 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 905 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 112 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 112 | ||
1 | Продажа земли | 112 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 445 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 445 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 445 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 45 560 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 180 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 180 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 180 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 810 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 370 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 940 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 940 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 940 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 706 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 414 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 820 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 440 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 440 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 440 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 440 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 000 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 000 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 000 | |||
| Приложение 14 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 43 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Карима Мынбаева на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 33 453 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 498 | ||
1 | Подоходный налог | 780 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 780 | ||
4 | Налоги на собственность | 4 630 | ||
1 | Налоги на имущество | 106 | ||
3 | Земельный налог | 8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 511 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 005 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 955 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 955 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 955 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 35 953 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 718 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 718 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 368 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 810 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 810 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 810 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 710 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 425 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 425 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 425 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 425 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 500 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 500 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 2 500 | |||
| Приложение 15 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года №195 |
|
| Приложение 46 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Кертенди на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 38 153 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 826 | ||
1 | Подоходный налог | 998 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 998 | ||
4 | Hалоги на собственность | 7 069 | ||
1 | Hалоги на имущество | 191 | ||
3 | Земельный налог | 11 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 069 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 798 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 759 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 759 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29 327 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 327 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 327 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 42 936 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 887 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 887 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 537 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 559 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 559 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 559 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 466 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 793 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 490 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 490 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 783 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 4 783 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 4 783 | |||
| Приложение 16 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 49 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Заречное на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 36 570 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 188 | ||
1 | Подоходный налог | 1 377 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 377 | ||
4 | Hалоги на собственность | 8 505 | ||
1 | Hалоги на имущество | 107 | ||
3 | Земельный налог | 28 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 403 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 967 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 306 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 382 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 382 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 382 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 42 661 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 147 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 147 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 797 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 389 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 389 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 389 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 278 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 811 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 125 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 125 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 125 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 125 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 6 091 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 6 091 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 6 091 | |||
| Приложение 17 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года №195 |
|
| Приложение 52 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Кайнар на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 173 677 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 210 | ||
1 | Подоходный налог | 1 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | ||
4 | Hалоги на собственность | 5 859 | ||
1 | Hалоги на имущество | 101 | ||
3 | Земельный налог | 337 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 300 | ||
5 | Единый земельный налог | 121 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 851 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 851 | ||
4 | Поступления трансфертов | 164 467 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 164 467 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 164 467 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 179 054 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 350 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 350 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 650 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 528 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 528 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 568 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 450 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 510 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 520 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 520 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 520 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 520 | |||
13 | Прочие | 119 964 | |||
9 | Прочие | 119 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 964 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел-Бесігі" | 119 964 | |||
14 | Обслуживание долга | 21 692 | |||
1 | Обслуживание долга | 21 692 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 692 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 21 692 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 377 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 377 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 377 | |||
| Приложение 18 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 55 К решению Нуринского от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Карой на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 31 308 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 231 | ||
1 | Подоходный налог | 1 571 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 571 | ||
4 | Hалоги на собственность | 3 183 | ||
1 | Hалоги на имущество | 43 | ||
3 | Земельный налог | 4 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 926 | ||
5 | Единый земельный налог | 210 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 477 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 477 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 76 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 76 | ||
1 | Продажа земли | 76 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 001 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 001 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 001 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 33 151 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 30 338 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 338 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 338 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 638 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 048 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 048 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 048 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 599 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 449 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 765 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 765 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 765 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 843 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 843 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 843 | |||
| Приложение 19 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 64 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Жанбобек на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 43 065 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 220 | ||
1 | Подоходный налог | 908 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 908 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 699 | ||
1 | Hалоги на имущество | 33 | ||
3 | Земельный налог | 2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 606 | ||
5 | Единый земельный налог | 58 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 613 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 613 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 845 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 845 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 845 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 44 065 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 34 360 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 360 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 360 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 360 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 080 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 080 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 080 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 055 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 725 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 625 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 625 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 625 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 625 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 000 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 000 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 000 | |||
| Приложение 20 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 70 к решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Ткенекты на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 34 264 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 255 | ||
1 | Подоходный налог | 653 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 653 | ||
4 | Hалоги на собственность | 727 | ||
1 | Hалоги на имущество | 24 | ||
3 | Земельный налог | 1 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 670 | ||
5 | Единый земельный налог | 32 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 875 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 875 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 43 864 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 22 286 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 286 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 286 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 829 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 829 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 829 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 781 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 548 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 749 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 749 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 749 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 749 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -9 600 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 9 600 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 9 600 | |||
| Приложение 21 к решению Нуринского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 195 |
|
| Приложение 73 К решению Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 |
Бюджет села Талдысай на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 30 673 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 922 | ||
1 | Подоходный налог | 0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 947 | ||
1 | Hалоги на имущество | 18 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 537 | ||
5 | Единый земельный налог | 392 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 975 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 975 | ||
4 | Поступления трансфертов | 14 751 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 751 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 751 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 40 903 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 553 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 553 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 553 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 553 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 935 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 935 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 935 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 750 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 455 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 730 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 415 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 415 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 415 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 10 230 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 10 230 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 10 230 | |||