О бюджете сельских округов Байзакского района на 2026-2028 годы

Решение Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 26 декабря 2025 года № 58-2

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии со статьей 89 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1-1. Жалгызтюбинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 84206 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17849 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 63641 тысячи тенге;

      2) затраты – 84206 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге.

      1-2. Диханский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 87459 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24999 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 60244 тысячи тенге;

      2) затраты – 87459 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-3. Мырзатайский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 95046 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25996 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 66334 тысячи тенге;

      2) затраты – 95046 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-4. Темирбекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 60184 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6722 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 52246 тысячи тенге;

      2) затраты – 60184 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-5. Туймекентский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 93034 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 50868 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 36734 тысячи тенге;

      2) затраты – 93034 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-6. Жанатурмысский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 96731 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31361 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 63654 тысячи тенге;

      2) затраты – 96731 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-7. Кокталский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 71672 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 32014 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 38442 тысячи тенге;

      2) затраты – 71672 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге

      1-8. Ынтымакский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 68976 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12749 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 55011 тысячи тенге;

      2) затраты – 68976 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-9. Суханбаевский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 89699 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9802 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 78681 тысячи тенге;

      2) затраты – 89699 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-10. Костюбинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 62138 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21351 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 281 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 39506 тысячи тенге;

      2) затраты – 62138 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-11. Бурылский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 153306 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 122651 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 20223 тысячи тенге;

      2) затраты – 153306 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-12. Коптерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 64822 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17695 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 45911 тысячи тенге;

      2) затраты – 64822 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-13. Улгулинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 95729 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 33319 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 52194 тысячи тенге;

      2) затраты – 95729 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-14. Сарыкемерский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 439674 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 389026 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 648 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 50000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 0 тысячи тенге;

      2) затраты – 439674 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-15. Ботамойнакский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 124898 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39423 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 80043 тысячи тенге;

      2) затраты – 124898 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге

      1-16. Байтерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 125141 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 30936 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 265 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 91940 тысячи тенге;

      2) затраты – 125141 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-17. Сазтерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 87611 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31777 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 54618 тысячи тенге;

      2) затраты – 87611 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      2. Объем изъятия из бюджета сельских округов в районный бюджет на 2026 год установить в размере 139972 тысяч тенге, в том числе:

      из Сарыкемерского сельского округа – 139972 тысячи тенге;

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Байзакского районного маслихата Б. Акбаев

  Приложение 1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1900326

1



Налоговые поступления

898 538


01


Подоходный налог

479 497



2

Индивидуальный подоходный налог

479 497


04


Hалоги на собственность

416 274



1

Hалоги на имущество

10 015



3

Земельный налог

2 376



4

Hалог на транспортные средства

356 223



5

Единый земельный налог

47660


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 767



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 097



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 670

2



Неналоговые поступления

4 866


01


Доходы от государственной собственности

114



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 752



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 752

3



Поступления от продажи основного капитала

97 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

97 500



1

Продажа земли

97 500

4



Поступления трансфертов

899 422


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

899422



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

899 422



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 900 326

01



Государственные услуги общего характера

905 843


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

905 843



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

904 267



022

Капитальные расходы государственного органа

1 576

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

837 773


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

837773



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

503575



008

Освещение улиц в населенных пунктах

240 822



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 923



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 453

12



Транспорт и коммуникация

11 738


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 738



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 738

13



Прочие

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

5 000

15



Трансферты

139 972


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 972



043

Бюджетные изъятия

139 972




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

84206

1



Налоговые поступления

17 849


01


Подоходный налог

9 688



2

Индивидуальный подоходный налог

9 688


04


Hалоги на собственность

8 161



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

6 571



5

Единый земельный налог

1 140

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500



1

Продажа земли

2 500

4



Поступления трансфертов

63 641


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 641



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63641



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

84 206

01



Государственные услуги общего характера

50 788


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 788



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 708



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 018


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 018



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22343



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 467



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 008

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА





VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА


  Приложение 1-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

87459

1



Налоговые поступления

24 999


01


Подоходный налог

11 636



2

Индивидуальный подоходный налог

11 636


04


Hалоги на собственность

13 147



1

Hалоги на имущество

467



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

9 500



5

Единный земельный налог

3 100


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

216



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

216

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

60 244


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 244



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

60 244



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

87 459

01



Государственные услуги общего характера

52 721


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 721



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 721



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 338


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 338



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

20 259



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 666



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 113

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

13



Прочие

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

1 000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

95046

1



Налоговые поступления

25 996


01


Подоходный налог

13 200



2

Индивидуальный подоходный налог

13 200


04


Hалоги на собственность

12 780



1

Hалоги на имущество

822



3

Земельный налог

78



4

Hалог на транспортные средства

8 500



5

Единый земельный налог

3 380


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500



1

Продажа земли

2 500

4



Поступления трансфертов

66 334


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 334



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

66 334



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

95 046

01



Государственные услуги общего характера

49 154


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 154



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 154



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 292


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 292



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36249



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 137



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 606

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

60184

1



Налоговые поступления

6 722


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Hалоги на собственность

5 602



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

3 050



5

Единный земельный налог

2 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

52 246


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 246



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 246



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 184

01



Государственные услуги общего характера

41 624


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 624



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 624



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 122



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 851



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 071

12



Транспорт и коммуникация

438


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

438



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

438

13



Прочие

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

93034

1



Налоговые поступления

50 868


01


Подоходный налог

26 000



2

Индивидуальный подоходный налог

26 000


04


Hалоги на собственность

24 853



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

21 330



5

Единный земельный налог

2 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

36 734


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 734



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36 734



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

93 034

01



Государственные услуги общего характера

56 315


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 315



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 275



022

Капитальные расходы государственного органа

40

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 719


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 719



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25029



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 687



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 403

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96731

1



Налоговые поступления

31 361


01


Подоходный налог

21 000



2

Индивидуальный подоходный налог

21 000


04


Hалоги на собственность

8 871



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5 810



5

Единный земельный налог

2 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 490



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 450

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

63 654


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 654



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63 654



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 731

01



Государственные услуги общего характера

48 852


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 852



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 774



022

Капитальные расходы государственного органа

78

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 279


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 279



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 076



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 632



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 371

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

71672

1



Налоговые поступления

32 014


01


Подоходный налог

18 500



2

Индивидуальный подоходный налог

18 500


04


Hалоги на собственность

13 184



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

11 925



5

Единный земельный налог

790


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

330

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

38 442


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 442



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38 442

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

71 672

01



Государственные услуги общего характера

49 078


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 078



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 038



022

Капитальные расходы государственного органа

40

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 994


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 994



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 272



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 722

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

68976

1



Налоговые поступления

12 749


01


Подоходный налог

6 000



2

Индивидуальный подоходный налог

6 000


04


Hалоги на собственность

6 749



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 580



5

Единный земельный налог

900

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

55 011


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 011



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

55 011



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

68 976

01



Государственные услуги общего характера

44 160


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 160



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 935



022

Капитальные расходы государственного органа

225

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 416



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18146



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 570

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

89699

1



Налоговые поступления

9 802


01


Подоходный налог

2 320



2

Индивидуальный подоходный налог

2 320


04


Hалоги на собственность

7 482



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 770



5

Единный земельный налог

1 130

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

78 681


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 681



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78 681

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 699

01



Государственные услуги общего характера

42 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 200



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 200



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 999


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 999



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 097



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 290



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 212

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62138

1



Налоговые поступления

21 351


01


Подоходный налог

13 500



2

Индивидуальный подоходный налог

13 500


04


Hалоги на собственность

7 751



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

5 500



5

Единный земельный налог

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100

2



Неналоговые поступления

281


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

39 506


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 506



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

39 506

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 138

01



Государственные услуги общего характера

36 340


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 340



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 268



022

Капитальные расходы государственного органа

72

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 498


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 498



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 055



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 040



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 103

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

153306

1



Налоговые поступления

122 651


01


Подоходный налог

35 649



2

Индивидуальный подоходный налог

35 649


04


Hалоги на собственность

86 952



1

Hалоги на имущество

1 365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

73 795



5

Единный земельный налог

11 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000



1

Продажа земли

10 000

4



Поступления трансфертов

20 223


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 223



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

20 223



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

153 306

01



Государственные услуги общего характера

82 776


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 776



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 146



022

Капитальные расходы государственного органа

630

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 530



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40999



008

Освещение улиц в населенных пунктах

24 899



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 932

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64822

1



Налоговые поступления

17 695


01


Подоходный налог

6 350



2

Индивидуальный подоходный налог

6 350


04


Hалоги на собственность

11 230



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

6 600



5

Единный земельный налог

4 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

45 911


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 911



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

45 911



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 822

01



Государственные услуги общего характера

42 839


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 839



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 789



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 383


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 383



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 816



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 178



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

989

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

95729

1



Налоговые поступления

33 319


01


Подоходный налог

19 309



2

Индивидуальный подоходный налог

19 309


04


Hалоги на собственность

13 945



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10 496



5

Единный земельный налог

2 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000



1

Продажа земли

10 000

4



Поступления трансфертов

52 194


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 194



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 194



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

95 729

01



Государственные услуги общего характера

43 069


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 069



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 069



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52 160


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 160



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 872



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 990



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 098

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

439674

1



Налоговые поступления

389 026


01


Подоходный налог

235 000



2

Индивидуальный подоходный налог

235 000


04


Hалоги на собственность

153 816



1

Hалоги на имущество

2 035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

149 400



5

Единный земельный налог

2 050


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

210



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

170

2



Неналоговые поступления

648


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

648



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

648

3



Поступления от продажи основного капитала

50 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

50 000



1

Продажа земли

50 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

439 674

01



Государственные услуги общего характера

111 621


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 621



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 621



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 081


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

185 081



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

65 862



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 629



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

44 590

12



Транспорт и коммуникация

3000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3000

15



Трансферты

139 972


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 972



043

Бюджетные изъятия

139 972




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

124898

1



Налоговые поступления

39 423


01


Подоходный налог

13 000



2

Индивидуальный подоходный налог

13 000


04


Hалоги на собственность

26 383



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

20 910



5

Единный земельный налог

4 100


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

80 043


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 043



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

80 043



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

124 898

01



Государственные услуги общего характера

60 311


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 311



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 130



022

Капитальные расходы государственного органа

181

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 087


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 087



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 336



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 906



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

315



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

125141

1



Налоговые поступления

30 936


01


Подоходный налог

23 700



2

Индивидуальный подоходный налог

23 700


04


Hалоги на собственность

7 236



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

4 500



5

Единный земельный налог

2 450

2



Неналоговые поступления

265


01


Доходы от государственной собственности

49



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

49


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

91 940


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 940



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

91 940



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

125 141

01



Государственные услуги общего характера

53 625


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 625



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 445



022

Капитальные расходы государственного органа

180

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 116


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 116



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

54 691



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 093



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 032

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

13



Прочие

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

87611

1



Налоговые поступления

31 777


01


Подоходный налог

23 645



2

Индивидуальный подоходный налог

23 645


04


Hалоги на собственность

8 132



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

6 986



5

Единный земельный налог

870

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

54 618


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 618



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54 618



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

87 611

01



Государственные услуги общего характера

40 370


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 370



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 370



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 741


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 741



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 622



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 508



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 508



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 103

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1880081

1



Налоговые поступления

898 741


01


Подоходный налог

477 600



2

Индивидуальный подоходный налог

477 600


04


Hалоги на собственность

418 256



1

Hалоги на имущество

10 036



3

Земельный налог

2 388



4

Hалог на транспортные средства

357 482



5

Единый земельный налог

48350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 885



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 155



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 730

2



Неналоговые поступления

5 355


01


Доходы от государственной собственности

115



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 240

3



Поступления от продажи основного капитала

121 100


03


Продажа земли и нематериальных активов

121 100



1

Продажа земли

121 100

4



Поступления трансфертов

854 885


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 854885



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

854 885



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 880 081

01



Государственные услуги общего характера

908 022


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

908 022



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

905 542



022

Капитальные расходы государственного органа

2 480

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

814 808


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

814 808



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

503941



008

Освещение улиц в населенных пунктах

232 561



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 820



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

68 486

12



Транспорт и коммуникация

12 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 550



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 550

15



Трансферты

144 701


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 701



043

Бюджетные изъятия

144 701




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-1 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

84540

1



Налоговые поступления

18 050


01


Подоходный налог

9 700



2

Индивидуальный подоходный налог

9 700


04


Hалоги на собственность

8 350



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

6 700



5

Единый земельный налог

1 200

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

63 250


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 250



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63250



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

84 540

01



Государственные услуги общего характера

50 846


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 846



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 766



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 294


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 294



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 044

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-2 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

80839

1



Налоговые поступления

25 285


01


Подоходный налог

11 800



2

Индивидуальный подоходный налог

11 800


04


Hалоги на собственность

13 265



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

9 500



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

52 614


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 614



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 614



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

80 839

01



Государственные услуги общего характера

52 780


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 780



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 730



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 559


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 559



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

20 276



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 750



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 233

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-3 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96020

1



Налоговые поступления

26 335


01


Подоходный налог

13 400



2

Индивидуальный подоходный налог

13 400


04


Hалоги на собственность

12 915



1

Hалоги на имущество

825



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

8 600



5

Единый земельный налог

3 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

66 445


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 445



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

66 445



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 020

01



Государственные услуги общего характера

49 955


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 955



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 855



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 365



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36270



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 150



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 645

12



Транспорт и коммуникация

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-4 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58452

1



Налоговые поступления

6 922


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

5 602



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

3 050



5

Единный земельный налог

2 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

50 090


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 090



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

50 090



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 452

01



Государственные услуги общего характера

41 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 632



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 270


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 270



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 857



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 113

12



Транспорт и коммуникация

450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-5 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

93188

1



Налоговые поступления

51 643


01


Подоходный налог

26 700



2

Индивидуальный подоходный налог

26 700


04


Hалоги на собственность

24 923



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

21 400



5

Единный земельный налог

2 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

7 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 000



1

Продажа земли

7 000

4



Поступления трансфертов

34 005


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 005



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

34 005



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

93 188

01



Государственные услуги общего характера

56 364


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 364



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 314



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 824


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 824



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25030



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 794



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-6 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

97148

1



Налоговые поступления

32 411


01


Подоходный налог

22 000



2

Индивидуальный подоходный налог

22 000


04


Hалоги на собственность

8 871



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5 810



5

Единный земельный налог

2 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

62 497


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 497



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62 497



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

97 148

01



Государственные услуги общего характера

48 992


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 992



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 892



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 556


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 556



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 656



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-7 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

71795

1



Налоговые поступления

32 554


01


Подоходный налог

19 000



2

Индивидуальный подоходный налог

19 000


04


Hалоги на собственность

13 214



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

11 955



5

Единный земельный налог

790


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

340



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

340

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

37 801


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 801



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37 801



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

71 795

01



Государственные услуги общего характера

49 155


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 155



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 105



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 040


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 040



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 290



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 750

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-8 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

69159

1



Налоговые поступления

13 279


01


Подоходный налог

6 500



2

Индивидуальный подоходный налог

6 500


04


Hалоги на собственность

6 779



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 590



5

Единный земельный налог

920

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

54 140


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 140



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54 140



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

69 159

01



Государственные услуги общего характера

44 204


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 204



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 954



022

Капитальные расходы государственного органа

250

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 555


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 555



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18155



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-9 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

89765

1



Налоговые поступления

9 912


01


Подоходный налог

2 400



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400


04


Hалоги на собственность

7 512



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 780



5

Единный земельный налог

1 150

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

78 113


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 113



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78 113



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 765

01



Государственные услуги общего характера

42 255


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 255



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 205



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 010



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 290



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 220

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-10 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62190

1



Налоговые поступления

21 971


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

7 851



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

5 600



5

Единный земельный налог

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

305


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

38 414


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 414



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38 414



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 190

01



Государственные услуги общего характера

36 360


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 360



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 280



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 530



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 070



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 110

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-11 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

153663

1



Налоговые поступления

123 502


01


Подоходный налог

36 000



2

Индивидуальный подоходный налог

36 000


04


Hалоги на собственность

87 452



1

Hалоги на имущество

1 365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

74 095



5

Единный земельный налог

11 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

440


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000



1

Продажа земли

15 000

4



Поступления трансфертов

14 721


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 721



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

14 721



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

153 663

01



Государственные услуги общего характера

82 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 177



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 886


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 886



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41005



008

Освещение улиц в населенных пунктах

24 981



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 200

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-12 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64863

1



Налоговые поступления

17 850


01


Подоходный налог

6 400



2

Индивидуальный подоходный налог

6 400


04


Hалоги на собственность

11 330



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

6 700



5

Единный земельный налог

4 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

45 273


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 273



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

45 273



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 863

01



Государственные услуги общего характера

42 842


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 842



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 792



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 421


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 421



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 820



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 210



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

991

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-13 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

76802

1



Налоговые поступления

24 610


01


Подоходный налог

10 500



2

Индивидуальный подоходный налог

10 500


04


Hалоги на собственность

14 045



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10 496



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000



1

Продажа земли

15 000

4



Поступления трансфертов

36 952


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 952



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36 952



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

76 802

01



Государственные услуги общего характера

43 127


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 127



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 077



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 175


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 175



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 875



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-14 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

447056

1



Налоговые поступления

391 356


01


Подоходный налог

237 000



2

Индивидуальный подоходный налог

237 000


04


Hалоги на собственность

154 126



1

Hалоги на имущество

2 035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

149 700



5

Единный земельный налог

2 060


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

230



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

180

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

55 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

55 000



1

Продажа земли

55 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

447 056

01



Государственные услуги общего характера

112 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 759



022

Капитальные расходы государственного органа

470

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

186 626


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

186 626



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

65 926



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 000

12



Транспорт и коммуникация

3500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3500

15



Трансферты

144 701


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 701



043

Бюджетные изъятия

144 701




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-15 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

124950

1



Налоговые поступления

40 133


01


Подоходный налог

13 500



2

Индивидуальный подоходный налог

13 500


04


Hалоги на собственность

26 593



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

21 020



5

Единный земельный налог

4 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

440


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

78 377


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 377



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78 377



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

124 950

01



Государственные услуги общего характера

60 350


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 350



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 150



022

Капитальные расходы государственного органа

200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 100



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 340



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 910



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-16 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

123161

1



Налоговые поступления

31 086


01


Подоходный налог

23 800



2

Индивидуальный подоходный налог

23 800


04


Hалоги на собственность

7 286



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

4 500



5

Единный земельный налог

2 500

2



Неналоговые поступления

290


01


Доходы от государственной собственности

50



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500



1

Продажа земли

2 500

4



Поступления трансфертов

89 285


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 285



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

89 285



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

123 161

01



Государственные услуги общего характера

53 614


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 614



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 464



022

Капитальные расходы государственного органа

150

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 147


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 147



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

54 697



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 100



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-17 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86490

1



Налоговые поступления

31 842


01


Подоходный налог

23 700



2

Индивидуальный подоходный налог

23 700


04


Hалоги на собственность

8 142



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

6 986



5

Единный земельный налог

880

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

52 908


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 908



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 908



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

86 490

01



Государственные услуги общего характера

40 440


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 440



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 390



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 450



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 630



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 520



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

Приложение 3 к решению

Байзакского районного маслихата
от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет сельских округов Байзакского района на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1889845

1



Налоговые поступления

911 491


01


Подоходный налог

485 700



2

Индивидуальный подоходный налог

485 700


04


Hалоги на собственность

422 816



1

Hалоги на имущество

10 036



3

Земельный налог

2 388



4

Hалог на транспортные средства

360 562



5

Единый земельный налог

49830


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 975



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 225



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 750

2



Неналоговые поступления

5 585


01


Доходы от государственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 460



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 460

3



Поступления от продажи основного капитала

143 900


03


Продажа земли и нематериальных активов

143 900



1

Продажа земли

143 900

4



Поступления трансфертов

828 869


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

828869



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

828 869



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 889 845

01



Государственные услуги общего характера

909 380


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

909 380



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

906 700



022

Капитальные расходы государственного органа

2 680

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

817 076


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

817 076



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

504371



008

Освещение улиц в населенных пунктах

233 861



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 820



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

69 024

12



Транспорт и коммуникация

13 150


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 150



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 150

15



Трансферты

150 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 239



043

Бюджетные изъятия

150 239




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-1 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

84929

1



Налоговые поступления

18 300


01


Подоходный налог

9 800



2

Индивидуальный подоходный налог

9 800


04


Hалоги на собственность

8 500



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единый земельный налог

1 250

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

62 889


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 889



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62889



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

84 929

01



Государственные услуги общего характера

50 959


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 959



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 879



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 570


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 570



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22650



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 656



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 064

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-2 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

81048

1



Налоговые поступления

25 485


01


Подоходный налог

11 900



2

Индивидуальный подоходный налог

11 900


04


Hалоги на собственность

13 365



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

9 500



5

Единный земельный налог

3 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

52 623


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 623



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 623



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

81 048

01



Государственные услуги общего характера

52 870


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 870



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 820



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 678


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 678



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

20 295



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 850



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 233

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-3 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96240

1



Налоговые поступления

26 635


01


Подоходный налог

13 500



2

Индивидуальный подоходный налог

13 500


04


Hалоги на собственность

13 115



1

Hалоги на имущество

825



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

8 800



5

Единый земельный налог

3 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

260


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

66 345


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 345



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

66 345



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 240

01



Государственные услуги общего характера

49 965


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 965



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 865



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 475


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 475



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36280



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 250



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 645

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-4 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58570

1



Налоговые поступления

7 222


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

5 602



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

3 050



5

Единный земельный налог

2 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

49 608


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49 608



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

49 608



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 570

01



Государственные услуги общего характера

41 822


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 822



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 722



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 298


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 298



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 867



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 131

12



Транспорт и коммуникация

450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-5 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

93396

1



Налоговые поступления

52 073


01


Подоходный налог

27 000



2

Индивидуальный подоходный налог

27 000


04


Hалоги на собственность

25 043



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

21 420



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000



1

Продажа земли

10 000

4



Поступления трансфертов

30 783


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 783



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

30 783



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

93 396

01



Государственные услуги общего характера

56 502


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 502



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 452



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 894


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 894



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25050



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 844



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-6 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

97217

1



Налоговые поступления

33 611


01


Подоходный налог

23 000



2

Индивидуальный подоходный налог

23 000


04


Hалоги на собственность

9 071



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5 810



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

61 366


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 366



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

61 366



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

97 217

01



Государственные услуги общего характера

49 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 037



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 937



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 580


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 580



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 110



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 670



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-7 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

72238

1



Налоговые поступления

33 574


01


Подоходный налог

20 000



2

Индивидуальный подоходный налог

20 000


04


Hалоги на собственность

13 224



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

11 955



5

Единый земельный налог

800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

350



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

350

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

37 224


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 224



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37 224



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

72 238

01



Государственные услуги общего характера

49 178


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 178



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 128



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 460


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 460



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 310



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 750

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-8 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

69431

1



Налоговые поступления

13 819


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

6 819



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 600



5

Единый земельный налог

950

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

53 372


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 372



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

53 372



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

69 431

01



Государственные услуги общего характера

44 371


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 371



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 121



022

Капитальные расходы государственного органа

250

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 660


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 660



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18160



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-9 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

89797

1



Налоговые поступления

10 082


01


Подоходный налог

2 500



2

Индивидуальный подоходный налог

2 500


04


Hалоги на собственность

7 582



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 800



5

Единный земельный налог

1 200

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

77 475


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 475



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

77 475



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 797

01



Государственные услуги общего характера

42 277


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 277



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 227



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 020


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 020



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 220

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-10 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62230

1



Налоговые поступления

23 401


01


Подоходный налог

15 000



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000


04


Hалоги на собственность

8 251



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

6 000



5

Единный земельный налог

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

150

2



Неналоговые поступления

325


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

36 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 504



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36 504



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 230

01



Государственные услуги общего характера

36 400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 400



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 320



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 530



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 070



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 110

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-11 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

153882

1



Налоговые поступления

125 802


01


Подоходный налог

37 000



2

Индивидуальный подоходный налог

37 000


04


Hалоги на собственность

88 752



1

Hалоги на имущество

1 365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

75 095



5

Единый земельный налог

12 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

20 000



1

Продажа земли

20 000

4



Поступления трансфертов

7 540


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 540



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

7 540



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

153 882

01



Государственные услуги общего характера

82 796


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 796



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 196



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 086


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 086



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41005



008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 181



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 200

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-12 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

65123

1



Налоговые поступления

18 160


01


Подоходный налог

6 500



2

Индивидуальный подоходный налог

6 500


04


Hалоги на собственность

11 530



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

4 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

130

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

44 723


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 723



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

44 723



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

65 123

01



Государственные услуги общего характера

43 092


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 042



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 431


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 431



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 820



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 220



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

991

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-13 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

76818

1



Налоговые поступления

25 210


01


Подоходный налог

11 000



2

Индивидуальный подоходный налог

11 000


04


Hалоги на собственность

14 145



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10 496



5

Единый земельный налог

2 800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

20 000



1

Продажа земли

20 000

4



Поступления трансфертов

31 368


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 368



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 368



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

76 818

01



Государственные услуги общего характера

43 133


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 133



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 083



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 185


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 185



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 875



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 010



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-14 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

454206

1



Налоговые поступления

393 506


01


Подоходный налог

238 000



2

Индивидуальный подоходный налог

238 000


04


Hалоги на собственность

155 246



1

Hалоги на имущество

2 035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

150 800



5

Единный земельный налог

2 080


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

260



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

60



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

200

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

60 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

60 000



1

Продажа земли

60 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

454 206

01



Государственные услуги общего характера

112 455


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 455



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 785



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

187 512


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 512



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 112



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 500

12



Транспорт и коммуникация

4000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4000

15



Трансферты

150 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 239



043

Бюджетные изъятия

150 239




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-15 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

124997

1



Налоговые поступления

41 063


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

27 023



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

21 150



5

Единный земельный налог

4 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

500


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

500



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

500

3



Поступления от продажи основного капитала

7 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 000



1

Продажа земли

7 000

4



Поступления трансфертов

76 434


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 434



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

76 434



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

124 997

01



Государственные услуги общего характера

60 397


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 397



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 197



022

Капитальные расходы государственного органа

200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 100



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 340



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 910



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-16 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

123198

1



Налоговые поступления

31 386


01


Подоходный налог

24 000



2

Индивидуальный подоходный налог

24 000


04


Hалоги на собственность

7 386



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

4 500



5

Единный земельный налог

2 600

2



Неналоговые поступления

320


01


Доходы от государственной собственности

60



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

88 492


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 492



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

88 492



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

123 198

01



Государственные услуги общего характера

53 651


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 651



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 501



022

Капитальные расходы государственного органа

150

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 147


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 147



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

54 697



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 100



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-17 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86525

1



Налоговые поступления

32 162


01


Подоходный налог

24 000



2

Индивидуальный подоходный налог

24 000


04


Hалоги на собственность

8 162



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

6 986



5

Единный земельный налог

900

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

52 123


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 123



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 123



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

86 525

01



Государственные услуги общего характера

40 475


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 475



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 425



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 450



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 630



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 520



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


2026-2028 жылдарға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 58-2 шешімі

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес Байзақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1-1. Жалғызтөбе ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 84206 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17849 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 63641 мың теңге;

      2) шығындар – 84206 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-2. Дихан ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 87459 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24999 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 60244 мың теңге;

      2) шығындар – 87459 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-3. Мырзатай ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 95046 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 25996 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 66334 мың теңге;

      2) шығындар – 95046 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-4. Темірбек ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 60184 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6722 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 52246 мың теңге;

      2) шығындар – 60184 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-5. Түймекент ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 93034 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 50868 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36734 мың теңге;

      2) шығындар – 93034 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-6. Жаңатұрмыс ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 96731 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 31361 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 63654 мың теңге;

      2) шығындар – 96731 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-7. Көктал ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 71672 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 32014 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 38442 мың теңге;

      2) шығындар – 71672 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-8. Ынтымақ ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 68976 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12749 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 55011 мың теңге;

      2) шығындар – 68976 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-9. Суханбаев ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 89699 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9802 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 78681 мың теңге;

      2) шығындар – 89699 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-10. Қостөбе ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 62138 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 21351 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 281 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 39506 мың теңге;

      2) шығындар – 62138 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-11. Бурыл ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 153306 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 122651 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20223 мың теңге;

      2) шығындар – 153306 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-12. Көптерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 64822 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17695 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 45911 мың теңге;

      2) шығындар – 64822 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-13. Үлгілі ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 95729 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 33319 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 52194 мың теңге;

      2) шығындар – 95729 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-14. Сарыкемер ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 439674 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 389026 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 648 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 50000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 0 мың теңге;

      2) шығындар – 439674 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-15. Ботамойнақ ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 124898 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39423 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 80043 мың теңге;

      2) шығындар – 124898 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-16. Бәйтерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 125141 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 30936 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 265 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 91940 мың теңге;

      2) шығындар – 125141 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-17. Сазтерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1) кірістер – 87611 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 31777 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 54618 мың теңге;

      2) шығындар – 87611 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      2. 2026 жылы ауылдық округтердің бюджетінен аудандық бюджетке алып қоюлар мөлшері 139972 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Сарыкемер ауылдық округінен – 139972 мың теңге.

      3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Байзақ аудандық мәслихат төрағасы Б. Ақбаев

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1 қосымша

2026 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1900326

1



Салықтық түсімдер

898 538


01


Табыс салығы

479 497



2

Жеке табыс салығы

479 497


04


Меншiкке салынатын салықтар

416 274



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 015



3

Жер салығы

2 376



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

356 223



5

Бірыңғай жер салығы

47660


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 767



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 097



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 670

2



Салықтық емес түсiмдер

4 866


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

114



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

114


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 752



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 752

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

97 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

97 500



1

Жерді сату

97 500

4



Трансферттердің түсімдері

899 422


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

899422



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

899 422

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ. ШЫҒЫНДАР

1 900 326

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

905 843


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

905 843



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

904 267



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 576

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

837 773


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

837773



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

503575



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

240 822



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 923



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83 453

12



Көлiк және коммуникация

11 738


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 738



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 738

13



Басқалар

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

5 000

15



Трансферттер

139 972


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 972



043

Бюджеттік алып коюлар

139 972




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-1 қосымша

2026 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

84206

1



Салықтық түсімдер

17 849


01


Табыс салығы

9 688



2

Жеке табыс салығы

9 688


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 161



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 571



5

Бірыңғай жер салығы

1 140

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500



1

Жерді сату

2 500

4



Трансферттердің түсімдері

63 641


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 641



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63641

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

84 206

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 788


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 788



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 708



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 018


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 018



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22343



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 467



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 008

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-2 қосымша

2026 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

87459

1



Салықтық түсімдер

24 999


01


Табыс салығы

11 636



2

Жеке табыс салығы

11 636


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 147



1

Мүлiкке салынатын салықтар

467



3

Жер салығы

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 500



5

Бірыңғай жер салығы

3 100


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

216



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

216

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

60 244


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 244



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 244

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

87 459

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 721


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 721



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 721



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 338


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 338



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 259



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 666



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 113

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

13



Басқалар

1 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-3 қосымша

2026 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

95046

1



Салықтық түсімдер

25 996


01


Табыс салығы

13 200



2

Жеке табыс салығы

13 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 780



1

Мүлiкке салынатын салықтар

822



3

Жер салығы

78



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 500



5

Бірыңғай жер салығы

3 380


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500



1

Жерді сату

2 500

4



Трансферттердің түсімдері

66 334


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 334



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 334

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

95 046

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 154


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 154



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 154



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 292


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 292



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36249



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 137



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 606

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-4 қосымша

2026 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

60184

1



Салықтық түсімдер

6 722


01


Табыс салығы

1 000



2

Жеке табыс салығы

1 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 602



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 050



5

Бірыңғай жер салығы

2 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

52 246


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 246



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 246

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 184

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 624


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 624



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 624



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 122



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 851



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 071

12



Көлiк және коммуникация

438


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

438



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

438

13



Басқалар

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-5 қосымша

2026 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

93034

1



Салықтық түсімдер

50 868


01


Табыс салығы

26 000



2

Жеке табыс салығы

26 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 853



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 330



5

Бірыңғай жер салығы

2 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

36 734


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 734



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 734

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

93 034

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 315


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 315



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 275



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 719


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 719



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25029



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 687



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 403

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-6 қосымша

2026 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96731

1



Салықтық түсімдер

31 361


01


Табыс салығы

21 000



2

Жеке табыс салығы

21 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 810



5

Бірыңғай жер салығы

2 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 490



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 450

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

63 654


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 654



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63 654

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 731

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 852


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 852



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 774



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 279


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 279



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 076



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 632



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 371

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-7 қосымша

2026 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

71672

1



Салықтық түсімдер

32 014


01


Табыс салығы

18 500



2

Жеке табыс салығы

18 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 184



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 925



5

Бірыңғай жер салығы

790


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

330

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

38 442


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 442



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 442

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

71 672

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 078


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 078



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 038



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 994


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 994



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 272



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 722

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-8 қосымша

2026 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

68976

1



Салықтық түсімдер

12 749


01


Табыс салығы

6 000



2

Жеке табыс салығы

6 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 749



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 580



5

Бірыңғай жер салығы

900

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

55 011


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 011



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 011

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

68 976

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 160


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 160



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 935



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

225

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 416



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18146



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 570

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-9 қосымша

2026 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

89699

1



Салықтық түсімдер

9 802


01


Табыс салығы

2 320



2

Жеке табыс салығы

2 320


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 482



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 770



5

Бірыңғай жер салығы

1 130

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

78 681


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 681



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 681

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 699

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 200



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 200



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 999


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 999



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 097



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 290



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 212

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-10 қосымша

2026 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62138

1



Салықтық түсімдер

21 351


01


Табыс салығы

13 500



2

Жеке табыс салығы

13 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 751



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 500



5

Бірыңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100

2



Салықтық емес түсiмдер

281


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

39 506


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 506



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39 506

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 138

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 340


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 340



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 268



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

72

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 498


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 498



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 055



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 040



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 103

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-11 қосымша

2026 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

153306

1



Салықтық түсімдер

122 651


01


Табыс салығы

35 649



2

Жеке табыс салығы

35 649


04


Меншiкке салынатын салықтар

86 952



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 365



3

Жер салығы

292



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

73 795



5

Бірыңғай жер салығы

11 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 000



1

Жерді сату

10 000

4



Трансферттердің түсімдері

20 223


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 223



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 223

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

153 306

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 776


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 776



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 146



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 530



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40999



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24 899



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 932

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-12 қосымша

2026 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64822

1



Салықтық түсімдер

17 695


01


Табыс салығы

6 350



2

Жеке табыс салығы

6 350


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 230



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 600



5

Бірыңғай жер салығы

4 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

45 911


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 911



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 911

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 822

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 839


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 839



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 789



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 383


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 383



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 816



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 178



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

989

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-13 қосымша

2026 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

95729

1



Салықтық түсімдер

33 319


01


Табыс салығы

19 309



2

Жеке табыс салығы

19 309


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 945



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 496



5

Бірыңғай жер салығы

2 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 000



1

Жерді сату

10 000

4



Трансферттердің түсімдері

52 194


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 194



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 194






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

95 729

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 069


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 069



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 069



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 160


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 160



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 872



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 990



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 098

12



Басқалар

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-14 қосымша

2026 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

439674

1



Салықтық түсімдер

389 026


01


Табыс салығы

235 000



2

Жеке табыс салығы

235 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

153 816



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 035



3

Жер салығы

331



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

149 400



5

Бірыңғай жер салығы

2 050


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

210



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

170

2



Салықтық емес түсiмдер

648


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

648



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

648

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

50 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

50 000



1

Жерді сату

50 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

439 674

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

111 621


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 621



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 621



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 081


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

185 081



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

65 862



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 629



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

44 590

12



Көлiк және коммуникация

3000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3000

15



Трансферттер

139 972


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 972



043

Бюджеттік алып коюлар

139 972




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-15 қосымша

2026 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

124898

1



Салықтық түсімдер

39 423


01


Табыс салығы

13 000



2

Жеке табыс салығы

13 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 383



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20 910



5

Бірыңғай жер салығы

4 100


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

80 043


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 043



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80 043

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

124 898

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 311


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 311



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 130



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 087


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 087



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 336



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 906



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

315



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1-16 қосымша

2026 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

125141

1



Салықтық түсімдер

30 936


01


Табыс салығы

23 700



2

Жеке табыс салығы

23 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 236



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500



5

Бірыңғай жер салығы

2 450

2



Салықтық емес түсiмдер

265


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

49



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

49


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

91 940


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 940



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91 940

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

125 141

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 625


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 625



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 445



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

180

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 116


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 116



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

54 691



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 093



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 032

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

13



Басқалар

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-17 қосымша

2026 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

87611

1



Салықтық түсімдер

31 777


01


Табыс салығы

23 645



2

Жеке табыс салығы

23 645


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 132



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 986



5

Бірыңғай жер салығы

870

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

54 618


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 618



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 618

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

87 611

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 370


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 370



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 370



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 741


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 741



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 622



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 508



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 508



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 103

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2 қосымша

2027 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1880081

1



Салықтық түсімдер

898 741


01


Табыс салығы

477 600



2

Жеке табыс салығы

477 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

418 256



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 036



3

Жер салығы

2 388



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

357 482



5

Бірыңғай жер салығы

48350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 885



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 155



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 730

2



Салықтық емес түсiмдер

5 355


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

115



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

115


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

121 100


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

121 100



1

Жерді сату

121 100

4



Трансферттердің түсімдері

854 885


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

 854885



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

854 885

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 880 081

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

908 022


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

908 022



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

905 542



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 480

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

814 808


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

814 808



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

503941



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

232 561



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 820



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

68 486

12



Көлiк және коммуникация

12 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 550



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 550

15



Трансферттер

144 701


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 701



043

Бюджеттік алып коюлар

144 701




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-1 қосымша

2027 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

84540

1



Салықтық түсімдер

18 050


01


Табыс салығы

9 700



2

Жеке табыс салығы

9 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 350



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 700



5

Бірыңғай жер салығы 

1 200

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

63 250


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 250



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63250

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

84 540

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 846


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 846



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 766



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 294


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 294



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 044

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 2-2 қосымша

2027 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

80839

1



Салықтық түсімдер

25 285


01


Табыс салығы

11 800



2

Жеке табыс салығы

11 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 265



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 500



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

52 614


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 614



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 614

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

80 839

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 780


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 780



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 730



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 559


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 559



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 276



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 750



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 233

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-3 қосымша

2027 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96020

1



Салықтық түсімдер

26 335


01


Табыс салығы

13 400



2

Жеке табыс салығы

13 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 915



1

Мүлiкке салынатын салықтар

825



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 600



5

Бірыңғай жер салығы 

3 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

66 445


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 445



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 445

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 020

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 955


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 955



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 855



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 365



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36270



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 150



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 645

12



Көлiк және коммуникация

700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-4 қосымша

2027 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58452

1



Салықтық түсімдер

6 922


01


Табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 602



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 050



5

Біріңғай жер салығы

2 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

50 090


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 090



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 090

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 452

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 632



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 270


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 270



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 857



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 113

12



Көлiк және коммуникация

450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-5 қосымша

2027 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

93188

1



Салықтық түсімдер

51 643


01


Табыс салығы

26 700



2

Жеке табыс салығы

26 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 923



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 400



5

Біріңғай жер салығы

2 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 000



1

Жерді сату

7 000

4



Трансферттердің түсімдері

34 005


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 005



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34 005

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

93 188

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 364


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 364



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 314



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 824


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 824



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25030



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 794



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-6 қосымша

2027 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

97148

1



Салықтық түсімдер

32 411


01


Табыс салығы

22 000



2

Жеке табыс салығы

22 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 810



5

Біріңғай жер салығы

2 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

62 497


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 497



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 497

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

97 148

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 992


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 992



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 892



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 556


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 556



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 656



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 400

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-7 қосымша

2027 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

71795

1



Салықтық түсімдер

32 554


01


Табыс салығы

19 000



2

Жеке табыс салығы

19 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 214



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 955



5

Бірыңғай жер салығы 

790


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

340



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

340

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

37 801


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 801



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 801

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

71 795

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 155


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 155



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 105



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 040


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 040



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 290



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 750

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-8 қосымша

      2027 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

69159

1



Салықтық түсімдер

13 279


01


Табыс салығы

6 500



2

Жеке табыс салығы

6 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 590



5

Біріңғай жер салығы

920

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

54 140


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 140



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 140

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

69 159

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 204


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 204



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 954



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 555


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 555



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18155



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-9 қосымша

      2027 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

89765

1



Салықтық түсімдер

9 912


01


Табыс салығы

2 400



2

Жеке табыс салығы

2 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 512



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 780



5

Біріңғай жер салығы

1 150

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

78 113


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 113



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 113

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 765

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 255


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 255



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 205



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 010



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 290



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 220

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-10 қосымша

      2027 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62190

1



Салықтық түсімдер

21 971


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 851



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 600



5

Біріңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

305


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

38 414


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 414



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 414

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 360


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 360



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 280



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 530



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 070



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 110

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-11 қосымша

      2027 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

153663

1



Салықтық түсімдер

123 502


01


Табыс салығы

36 000



2

Жеке табыс салығы

36 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

87 452



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 365



3

Жер салығы

292



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

74 095



5

Біріңғай жер салығы

11 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

440


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 000



1

Жерді сату

15 000

4



Трансферттердің түсімдері

14 721


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 721



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 721

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

153 663

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 177



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 886


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 886



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41005



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24 981



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 200

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-12 қосымша

      2027 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64863

1



Салықтық түсімдер

17 850


01


Табыс салығы

6 400



2

Жеке табыс салығы

6 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 330



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 700



5

Біріңғай жер салығы

4 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

45 273


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 273



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 273

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 863

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 842


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 842



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 792



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 421


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 421



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 820



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 210



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

991

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-13 қосымша

      2027 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

76802

1



Салықтық түсімдер

24 610


01


Табыс салығы

10 500



2

Жеке табыс салығы

10 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 045



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 496



5

Бірыңғай жер салығы 

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 000



1

Жерді сату

15 000

4



Трансферттердің түсімдері

36 952


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 952



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 952

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

76 802

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 127


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 127



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 077



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 175


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 175



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 875



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-14 қосымша

      2027 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

447056

1



Салықтық түсімдер

391 356


01


Табыс салығы

237 000



2

Жеке табыс салығы

237 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

154 126



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 035



3

Жер салығы

331



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

149 700



5

Біріңғай жер салығы

2 060


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

230



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

180

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

55 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

55 000



1

Жерді сату

55 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

447 056

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

112 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 759



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

470

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

186 626


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

186 626



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

65 926



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45 000

12



Көлiк және коммуникация

3500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3500

15



Трансферттер

144 701


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 701



043

Бюджеттік алып коюлар

144 701




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-15 қосымша

      2027 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

124950

1



Салықтық түсімдер

40 133


01


Табыс салығы

13 500



2

Жеке табыс салығы

13 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 593



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 020



5

Біріңғай жер салығы

4 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

440


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

78 377


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 377



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 377

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

124 950

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 350


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 350



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 150



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 100



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 340



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 910



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-16 қосымша

      2027 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

123161

1



Салықтық түсімдер

31 086


01


Табыс салығы

23 800



2

Жеке табыс салығы

23 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 286



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500



5

Біріңғай жер салығы

2 500

2



Салықтық емес түсiмдер

290


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500



1

Жерді сату

2 500

4



Трансферттердің түсімдері

89 285


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 285



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 285

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

123 161

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 614


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 614



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 464



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 147


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 147



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

54 697



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 100



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-17 қосымша

      2027 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86490

1



Салықтық түсімдер

31 842


01


Табыс салығы

23 700



2

Жеке табыс салығы

23 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 142



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 986



5

Біріңғай жер салығы

880

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

52 908


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 908



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 908

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

86 490

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 440


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 440



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 390



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 450



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 630



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 520



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3 қосымша

      2028 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1889845

1



Салықтық түсімдер

911 491


01


Табыс салығы

485 700



2

Жеке табыс салығы

485 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

422 816



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 036



3

Жер салығы

2 388



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

360 562



5

Бірыңғай жер салығы

49830


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 975



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 225



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 750

2



Салықтық емес түсiмдер

5 585


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

125



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

125


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 460



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 460

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

143 900


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

143 900



1

Жерді сату

143 900

4



Трансферттердің түсімдері

828 869


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

828 869



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

828 869

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 889 845

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

909 380


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

909 380



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

906 700



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 680

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

817 076


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

817 076



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

504371



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

233 861



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 820



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

69 024

12



Көлiк және коммуникация

13 150


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 150



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 150

15



Трансферттер

150 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 239



013

Бюджеттік алып коюлар

150 239




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

      Байзақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы

      № 58-2 шешіміне 3-1 қосымша

      2028 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

84929

1



Салықтық түсімдер

18 300


01


Табыс салығы

9 800



2

Жеке табыс салығы

9 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 500



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Бірыңғай жер салығы 

1 250

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

62 889


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 889



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62889

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

84 929

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 959


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 959



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 879



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 570


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 570



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22650



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 656



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 064

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-2 қосымша

      2028 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

81048

1



Салықтық түсімдер

25 485


01


Табыс салығы

11 900



2

Жеке табыс салығы

11 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 365



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 500



5

Біріңғай жер салығы

3 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

52 623


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 623



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 623

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

81 048

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 870


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 870



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 820



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 678


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 678



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 295



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 850



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 233

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3-3 қосымша

      2028 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96240

1



Салықтық түсімдер

26 635


01


Табыс салығы

13 500



2

Жеке табыс салығы

13 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 115



1

Мүлiкке салынатын салықтар

825



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 800



5

Бірыңғай жер салығы 

3 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

260


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

66 345


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 345



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 345

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 240

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 965


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 965



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 865



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 475


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 475



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36280



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 250



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 645

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-4 қосымша

      2028 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58570

1



Салықтық түсімдер

7 222


01


Табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 602



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 050



5

Біріңғай жер салығы

2 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

49 608


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49 608



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49 608

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 570

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 822


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 822



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 722



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 298


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 298



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 867



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 131

12



Көлiк және коммуникация

450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-5 қосымша

      2028 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

93396

1



Салықтық түсімдер

52 073


01


Табыс салығы

27 000



2

Жеке табыс салығы

27 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 043



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 420



5

Біріңғай жер салығы

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 000



1

Жерді сату

10 000

4



Трансферттердің түсімдері

30 783


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 783



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 783

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

93 396

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 502


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 502



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 452



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 894


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 894



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25050



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 844



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-6 қосымша

      2028 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

97217

1



Салықтық түсімдер

33 611


01


Табыс салығы

23 000



2

Жеке табыс салығы

23 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 071



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 810



5

Біріңғай жер салығы

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

61 366


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 366



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 366

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

97 217

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 037



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 937



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 580


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 580



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 110



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 670



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 400

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-7 қосымша

      2028 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

72238

1



Салықтық түсімдер

33 574


01


Табыс салығы

20 000



2

Жеке табыс салығы

20 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 224



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 955



5

Бірыңғай жер салығы 

800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

350



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

350

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

37 224


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 224



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 224

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

72 238

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 178


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 178



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 460


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 460



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 310



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 750

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-8 қосымша

      2028 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

69431

1



Салықтық түсімдер

13 819


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 819



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 600



5

Бірыңғай жер салығы 

950

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

53 372


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 372



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 372

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

69 431

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 371


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 371



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 121



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 660


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 660



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18160



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-9 қосымша

      2028 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

89797

1



Салықтық түсімдер

10 082


01


Табыс салығы

2 500



2

Жеке табыс салығы

2 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 582



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 800



5

Біріңғай жер салығы

1 200

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

77 475


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 475



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 475

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 797

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 277


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 277



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 227



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 020


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 020



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 220

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-10 қосымша

      2028 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62230

1



Салықтық түсімдер

23 401


01


Табыс салығы

15 000



2

Жеке табыс салығы

15 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 251



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 000



5

Біріңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

150



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150

2



Салықтық емес түсiмдер

325


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

36 504


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 504



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 504

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 230

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 400



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 320



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 530



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 070



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 110

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3-11 қосымша

      2028 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

153882

1



Салықтық түсімдер

125 802


01


Табыс салығы

37 000



2

Жеке табыс салығы

37 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

88 752



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 365



3

Жер салығы

292



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

75 095



5

Бірыңғай жер салығы 

12 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 000



1

Жерді сату

20 000

4



Трансферттердің түсімдері

7 540


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 540



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

7 540

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

153 882

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 796


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 796



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 196



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 086


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 086



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41005



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25 181



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 200

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-12 қосымша

      2028 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

65123

1



Салықтық түсімдер

18 160


01


Табыс салығы

6 500



2

Жеке табыс салығы

6 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 530



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

4 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

130



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

130

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

44 723


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 723



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44 723

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

65 123

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 092


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 092



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 042



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 431


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 431



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 820



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 220



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

991

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-13 қосымша

      2028 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

76818

1



Салықтық түсімдер

25 210


01


Табыс салығы

11 000



2

Жеке табыс салығы

11 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 145



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 496



5

Бірыңғай жер салығы 

2 800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 000



1

Жерді сату

20 000

4



Трансферттердің түсімдері

31 368


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 368



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 368

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

76 818

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 133


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 133



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 083



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 185


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 185



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 875



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 010



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-14 қосымша

      2028 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

454206

1



Салықтық түсімдер

393 506


01


Табыс салығы

238 000



2

Жеке табыс салығы

238 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

155 246



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 035



3

Жер салығы

331



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

150 800



5

Біріңғай жер салығы

2 080


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

260



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

60



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

200

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

60 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

60 000



1

Жерді сату

60 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

454 206

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

112 455


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 455



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 785



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

187 512


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

187 512



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

66 112



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45 500

12



Көлiк және коммуникация

4000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4000

15



Трансферттер

150 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 239



013

Бюджеттік алып коюлар

150 239




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-15 қосымша

      2028 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

124997

1



Салықтық түсімдер

41 063


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

27 023



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 150



5

Біріңғай жер салығы

4 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

500


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

500



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

500

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 000



1

Жерді сату

7 000

4



Трансферттердің түсімдері

76 434


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 434



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 434

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

124 997

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 397


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 397



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 197



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 100



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 340



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 910



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-16 қосымша

      2028 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

123198

1



Салықтық түсімдер

31 386


01


Табыс салығы

24 000



2

Жеке табыс салығы

24 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 386



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500



5

Біріңғай жер салығы

2 600

2



Салықтық емес түсiмдер

320


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

88 492


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

88 492



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

88 492

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

123 198

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 651


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 651



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 501



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 147


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 147



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

54 697



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 100



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-17 қосымша

      2028 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86525

1



Салықтық түсімдер

32 162


01


Табыс салығы

24 000



2

Жеке табыс салығы

24 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 162



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 986



5

Біріңғай жер салығы

900

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

52 123


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 123



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 123

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

86 525

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 475


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 475



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 425



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 450



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 630



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 520



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0