О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы

Решение маслихата района Мақаншы области Абай от 22 декабря 2025 года № 31-226/VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.

      В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 932 848,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 105 319,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 827 529,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 932 848,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге, в том числе;

      поступление займов - 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов - 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата района Мақаншы Б. Биболов

  Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-226/VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

932 848,0

1



Налоговые поступления

105 319,0


01


Подоходный налог

83 021,0



2

Индивидуальный подоходный налог

83 021,0


04


Hалоги на собственность

21 234,0



1

Hалоги на имущество

3 158,0



3

Земельный налог

1 072,0



4

Hалог на транспортные средства

16 554,0



5

Единый земельный налог

450,0


 05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 064,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 064 ,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0




Поступления от продажи земельных участков

0,0

5



Поступления трансфертов

827 529,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

827 529,0



Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

932 848,0

01




Государственные услуги общего характера

620 761,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

620 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

620 761,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 447,0




022

Капитальные расходы государственного органа

564 314,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54 198,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54 198,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 198,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 681,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 000,0

08




Культура,спорт, туризм и информационное пространство

0,0


1



Деятельность в области культуры

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа

0,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0,0

12




Транспорт и коммуникации

257 889,0


1



Автомобильный транспорт

257 889,0



124


Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа

257 889,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах

257 889,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта

0,0

14




Обслуживание долга

0,0


1



Обслуживание долга

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

0,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




043

Бюджетные изъятия

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


6



Погашение бюджетных кредитов

0,0



01


Погашение бюджетных кредитов

0,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит ( профицит) бюджета

0,0





VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

0,0





VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0


8



Поступления займов

0,0



01


Внутренние государственные займы

0,0




2

Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




054

Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




055

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-226/VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2027 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

118 017,0

1



Налоговые поступления

112 691,0


01


Подоходный налог

88 832,0



2

Индивидуальный подоходный налог

88 832,0


04


Hалоги на собственность

22 721,0



1

Hалоги на имущество

3 379,0



3

Земельный налог

1 147,0



4

Hалог на транспортные средства

17 713,0



5

Единый земельный налог

482,0


 05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 138,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 138,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0




Поступления от продажи земельных участков

0,0

5



Поступления трансфертов

5 326,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 326,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

118 017,0

01




Государственные услуги общего характера

63 819,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 819,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 819,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 819,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54 198,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54 198,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 198,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 681,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 000,0

08




Культура,спорт, туризм и информационное пространство

0,0


1



Деятельность в области культуры

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа

0,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0,0

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа

0,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта

0,0

14




Обслуживание долга

0,0


1



Обслуживание долга

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

0,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




043

Бюджетные изъятия

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


6



Погашение бюджетных кредитов

0,0



01


Погашение бюджетных кредитов

0,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит ( профицит) бюджета

0,0





VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

0,0





VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0


8



Поступления займов

0,0



01


Внутренние государственные займы

0,0




2

Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




054

Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




055

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-226/VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2028 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

125 906,0

1



Налоговые поступления

120 580,0


01


Подоходный налог

95 051,0



2

Индивидуальный подоходный налог

95 051,0


04


Hалоги на собственность

24 311,0



1

Hалоги на имущество

3 616,0



3

Земельный налог

1 227,0



4

Hалог на транспортные средства

18 953,0



5

Единый земельный налог

515,0


 05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 218,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 218,0

2



Неналоговые поступления

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0




Поступления от продажи земельных участков

0,0

5



Поступления трансфертов

5 326,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 326,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

125 906,0

01




Государственные услуги общего характера

71 708,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 708,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 708,0




022

Капитальные расходы государственного органа

564 314,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54 198,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54 198,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 198,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 681,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 000,0

08




Культура,спорт, туризм и информационное пространство

0,0


1



Деятельность в области культуры

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа

0,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0,0

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа

0,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта

0,0

14




Обслуживание долга

0,0


1



Обслуживание долга

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

0,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




043

Бюджетные изъятия

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


6



Погашение бюджетных кредитов

0,0



01


Погашение бюджетных кредитов

0,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит ( профицит) бюджета

0,0





VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

0,0





VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0


8



Поступления займов

0,0



01


Внутренние государственные займы

0,0




2

Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




054

Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




055

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы

Абай облысы Мақаншы ауданы мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 31-226/VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89, 91-баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Мақаншы ауданы мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 932 848,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 105 319,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 827 529,0 мың теңге;

      2) шығындар – 932 848,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет (профициті) тапшылығы – 0,0 мың теңге;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге,соның ішінде;

      қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын бос қалдықтары – 0,0 мың теңге.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мақаншы ауданы мәслихатының төрағасы Б. Биболов

  Мақаншы ауданы
мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 31-226/VIII шешіміне
1 қосымша

Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026 жылға арналған Бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

932 848,0

1



Салықтық түсімдер

105 319,0


01


Табыс салығы

83 021,0



2

Жеке табыс салығы

83 021,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

21 234,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 158,0



3

Жер салығы

1 072,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16 554,0



5

Бірыңғай жер салығы

450,0


05 


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 064,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 064,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0




Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

5



Трансферттер түсімі

827 529,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

827 529,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

932 848,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

620 761,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

620 761,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

620 761,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 447,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

564 314,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 198,0


3



Елді-мекендерді көркейту

54 198,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 198,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 517,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 681,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 000,0

08




Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңестік

0,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0

12




Көлік және коммуникация

257 889,0


1



Автомобиль көлігі

257 889,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

257 889,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

257 889,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14




Борышқа қызмет көрсету

0,0


1



Борышқа қызмет көрсету

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

0,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




043

Бюджеттік алып коюлар

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

0,0





VIІ. Бюджет тапшылығын каржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0


8



Қарыздар түсімдері

0,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




054

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару

0,0




055

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0


9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Мақаншы ауданы
мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 31-226/VIII шешіміне
2 қосымша

Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

118 017,0

1



Салықтық түсімдер

112 691,0


01


Табыс салығы

88 832,0



2

Жеке табыс салығы

88 832,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

22 721,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 379,0



3

Жер салығы

1 147,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17 713,0



5

Бірыңғай жер салығы

482,0


05


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 138 ,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 138 ,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0




Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

5



Трансферттер түсімі

5 326,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 326,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

118 017,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63 819,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 819,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 819,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 819,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 198,0


3



Елді-мекендерді көркейту

54 198,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 198,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 517,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 681,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 000,0

08




Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңестік

0,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0

12




Көлік және коммуникация

0,0


1



Автомобиль көлігі

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14




Борышқа қызмет көрсету

0,0


1



Борышқа қызмет көрсету

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

0,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




043

Бюджеттік алып коюлар

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

0,0





VIІ. Бюджет тапшылығын каржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0


8



Қарыздар түсімдері

0,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




054

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару

0,0




055

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0


9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Мақаншы ауданы
мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 31-226/VIII шешіміне
3 қосымша

Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2028 жылға арналған Бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

125 906,0

1



Салықтық түсімдер

120 580,0


01


Табыс салығы

95 051,0



2

Жеке табыс салығы

95 051,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 311,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 616,0



3

Жер салығы

1 227,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 953,0



5

Бірыңғай жер салығы

515,0


05


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 218,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 218,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0




Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

5



Трансферттер түсімі

5 326,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 326,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

125 906,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 708,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71 708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 708,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 708,0
 

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 198,0


3



Елді-мекендерді көркейту

54 198,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 198,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 517,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 681,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 000,0

08




Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңестік

0,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0

12




Көлік және коммуникация

0,0


1



Автомобиль көлігі

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14




Борышқа қызмет көрсету

0,0


1



Борышқа қызмет көрсету

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

0,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




043

Бюджеттік алып коюлар

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

0,0





VIІ. Бюджет тапшылығын каржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0


8



Қарыздар түсімдері

0,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




054

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару

0,0




055

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0


9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0