Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-101/VIII "О бюджете Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложению 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 165 534,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 852,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 153 682,3 тысяч тенге;
2) затраты – 174 583,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 049,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 049,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 049,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 5 декабря 2025 года № 29-206/VIII Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-101/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 165 534,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11 852,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 020,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 020,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 9 958,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 371,0 | ||||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 555,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 7 022,0 | ||||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 874,0 | ||||
3 | Постуления и использование природных и других ресурсов | 874,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 153 682,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 682,3 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 174 583,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 436,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 436,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 436,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 436,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 852,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 852,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 852,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 301,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 551,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 500,0 | |||
13 | Прочие | 141 794,3 | |||
1 | Прочие | 141 794,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 794,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 141 794,3 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | III.Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -9 049,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 049,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 049,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 049,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 049,0 | |||