Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы "О бюджете района Мақаншы на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 15-92/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 398 346,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 180 599,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 045,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 266 588,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 947 114,6 тысяч тенге;
2) затраты – 7 750 783,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 45 223,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 57 014 ,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 791,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 307 500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 307 500,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 705 159,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 705 159,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 689 014,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 791,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 27 936,8 тысяч тенге.";
приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 28 ноября 2025 года № 28-199/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 6 398 346,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 180 599,0 | ||
01 | Подоходный налог | 559 748,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 24 548,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 535 200,0 | ||
03 | Социальный налог | 543 715,0 | ||
1 | Социальный налог | 543 715,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 60 045,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 59 190,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 855,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 491,0 | ||
2 | Акцизы | 2 702,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 404,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 385,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 600,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 045,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 766,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 766,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 132,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 132,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 147,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 147,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 266 588,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 266 588,0 | ||
1 | Продажа земли | 266 588,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 947 114,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 191,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 191,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 946 923,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 946 923,6 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 7 750 783,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 372 502,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 330 075,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 34 507,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 507,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 295 568,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 128 300,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 961,0 | |||
103 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 155 307,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 121,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 121,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1071,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 50,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 041 306,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 718,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 718,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 988 964,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 52 173,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 936 791,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27 624,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 624,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
02 | Оборона | 4 810,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 650,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 650,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 650,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 160,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 160,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 160,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 498 561,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 60 000,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60 000,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 60 000,0 | |||
2 | Социальная помощь | 286 938,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 286 938,5 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 82 069,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 67 890,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 621,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 124 576,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 7 782,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 151 623,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 149 369,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23 393,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 081,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 99 255,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 640,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 254,0 | |||
094 | Выдача жилищных сертификатов в качестве социальной помощи | 2 254,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 022 409,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 244 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 244 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 104 720,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках поддержки устойчивого развития и роста Республики Казахстан | 0,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 139 280,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 113 954,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 118 026,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 118 026,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 995 928,1 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 17 901,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 977 927,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 664 255,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 664 255,1 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 123,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 922,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 565 210,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 346 778,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 151 552,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 151 352,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 151 352,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 200,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 200,0 | |||
3 | Информационное пространство | 99 865,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 70 365,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 70 365,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 29 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 95 161,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34 828,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 21 009,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 819,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 60 333,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 19 318,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 015,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 131,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 50 530,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 50 530,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 50 530,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 601,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 601,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2 601,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 210 934,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 210 934,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 210 934,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 21 500,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 189 434,3 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 964 704,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 955 704,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 955 704,9 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 955 704,9 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 000,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 253 622,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 253 622,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 253 622,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 253 622,0 | |||
15 | Трансферты | 23 329,8 | |||
1 | Трансферты | 23 329,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 329,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 329,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 45 223,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 57 014,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 014,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 57 014,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 014,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 57 014,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 791,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 791,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 791,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 307 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 307 500,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 307 500,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 307 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 307 500,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 307 500,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -1 705 159,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 705 159,8 | ||||
Поступления займов | 1 689 014,0 | ||||
7 | Поступления займов | 1 689 014,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 689 014,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 689 014,0 | |||
16 | Погашение займов | 11 791,0 | |||
1 | Погашение займов | 11 791,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 791,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 791,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
