Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года №16-108/VIII "О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы" следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 284 859,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 54 474,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 549,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 229 836,0 тысяч тенге;
2) затраты – 291 457,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 598,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 598,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 598,0 тысяч тенге;"
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Исполняющий обязанности председателя маслихата района Мақаншы | Л. Турарова |
Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 30 мая 2025 года № 22-153/VIII Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-108/VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 284 859,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 54 474,0 | ||
01 | Подоходный налог | 36 624,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 624,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 718,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 011,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 064,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 616,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 027,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 132,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 132,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 549,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 549,0 | ||
1 | Продажа земли | 549,0 | ||
Поступления от продажи земельных участков | 549,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 229 836,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229 836,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 291 457,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 151,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 151,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 151,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 151,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 809,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 809,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 809,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 680,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 129,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 229 496,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 229 496,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229 496,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 229 496,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -6 598,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 598,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 598,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 598,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 598,0 |