Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 388 543,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 75 176,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 309 367,0 тысяч тенге;
2) затраты – 388 543,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Учесть в бюджете сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 5.
4. Утвердить согласно приложению 6 перечень бюджетных программ бюджета сельского округа на 2026 год.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
| Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2026 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 388 543,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 75 176,0 | ||
01 | Подоходный налог | 33 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 33 629,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 331,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 331,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 598,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 598,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 547,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 427,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 120,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 4 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 309 367,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 309 367,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 309 367,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 388 543,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 174 965,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 174 965,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 965,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 865,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 65 100,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 173 578,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 173 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 578,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 42 239,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 400,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 115 739,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2027 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 77 125,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 33 500,0 | ||
01 | Подоходный налог | 33 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 34 745,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 335,0 | ||
3 | Земельный налог | 610,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 900,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8 900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 880,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 750,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 130,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 800,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 800,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 800,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 185 786,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 185 786,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 185 786,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 264 711,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 106 334,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 106 334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 334,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 334,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 377,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 116 377,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 377,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 44 351,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 170,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 656,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 42 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 000,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Бюджет сельского Кокпектинского сельского округа на 2028 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 79 220,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 500,0 | ||
01 | Подоходный налог | 34 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 79 220,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 35 580,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 340,0 | ||
3 | Земельный налог | 640,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 140,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 140,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 195 493,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 493,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 195 493,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 276 713,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 110 419,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 110 419,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 419,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 419,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 194,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122 194,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 194,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 46 568,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 978,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 220,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 58 428,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 100,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 100,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы | 1 691,0 |
2 | На повышение заработной платы государственных служащим | 5 765,0 |
3 |
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы | 62 743,0 |
Итого | 70 199,0 |
| Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Целевые текущие трансферты из районного бюджета на 2026 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Приобретение сооружений с земельным участком (зона отдыха и развлечений) | 65 100,0 |
Итого | 65 1000,0 |
| Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 38-3 |
Перечень бюджетных программ на 2026 год
Категория | |||
Класс | |||
Подкласс | |||
Наименование | |||
І. ДОХОДЫ | |||
1 | Налоговые поступления | ||
01 | Подоходный налог | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | ||
04 | Hалоги на собственность | ||
1 | Hалоги на имущество | ||
3 | Земельный налог | ||
4 | Hалог на транспортные средства | ||
5 | Единый земельный налог | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | ||
2 | Неналоговые поступления | ||
01 | Доходы от государственной собственности | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | ||
1 | Продажа земли | ||
2 | Продажа нематериальных активов | ||
5 | Поступления трансфертов | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | ||
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||
12 | Транспорт и коммуникации | |||
1 | Автомобильный транспорт | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: "Ауыл-Ел бесігі" | |||
15 | Трансферты | |||
1 | Трансферты | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | ||||
Бюджетные кредиты | ||||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | ||||
Приобретение финансовых активов | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | ||||
Поступление займов | ||||
Погашение займов | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | |||
01 | Остатки бюджетных средств | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | |||