Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-412/VIIІ "О бюджете Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 269 991,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 275,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 658,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 240 058,6 тысяч тенге;
2) затраты – 273 091,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 100,0 тысяч тенге;
6) нефтяной дефицит (профицит) бюджета - -3 100,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 100,0 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 100,0 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 24 октября 2025 года № 28-558/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-412/VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 269 991,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 29 275,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 18 212,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 212,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 11 063,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 113,0 | ||||
3 | Земельный налог | 144,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 906,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3 900,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 658,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 658,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 658,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 240 058,6 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 240 058,6 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 273 091,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 149,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 149,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 149,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 694,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 179,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 179,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 179,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 1 179,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 537,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 537,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 537,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 629,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 208,0 | |||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 59,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 59,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 242,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 242,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 242,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 242,7 | |||
13 | Прочие | 168 724,9 | |||
9 | Прочие | 168 724,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 168 724,9 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 168 724,9 | |||
15 | Трансферты | 5 200,0 | |||
1 | Трансферты | 5 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 200,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 200,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | - 3 100,0 | ||||
VI.Нефтяной дефицит (профицит) бюджета | - 3 100,0 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 100,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 100,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 100,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 100,0 | |||