Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №21-426/VIIІ "О бюджете Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
преамбулу утвержденную указанным решением изложить в новой редакции:
"В соответствии статьям 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 2025 года №24-463/VIII "О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года №21-401/VIII "О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 387 118,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 370 667,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 451,0 тысяч тенге;
2) затраты – 417 518,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 400,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 400,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров | 
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 29 апреля 2025 года №24-478/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-426/VIII  | 
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория  | Всего доходы (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
I. Доходы  | 387 118,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 370 667,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 255 200,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 255 200,0  | ||
04  | Hалоги на собственность  | 113 487,0  | ||
1  | Hалоги на имущество  | 3 295,0  | ||
3  | Земельный налог  | 1 286,0  | ||
4  | Hалог на транспортные средства  | 91 100,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 17 806,0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 1 980,0  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 1 849,0  | ||
4  | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размщения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке  | 131,0  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 0,0  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 0,0  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 0,0  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 0,0  | ||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 0,0  | ||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 0,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 16 451,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 16 451,0  | ||
Функциональная группа  | Всего затраты (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
II. Затраты  | 417 518,0  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 100 026,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 100 026,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100 026,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 98 526,0  | |||
022  | Капитальные расходы государственного органа  | 1 500,0  | |||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 14 735,0  | |||
9  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  | 14 735,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 14 735,0  | |||
026  | Обеспечение занятости населения на местном уровне  | 14 735,0  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 111 487,0  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 111 487,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 111 487,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 53 500,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 9 200,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 48 787,0  | |||
08  | Культура,спорт,туризм и информационное пространство  | 910,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 910,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 910,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 910,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 25 360,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 25 360,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 25 360,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 25 360,0  | |||
15  | Трансферты  | 165 000,0  | |||
1  | Трансферты  | 165 000,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 165 000,0  | |||
043  | Бюджетные изъятия  | 0,0  | |||
048  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 0,0  | |||
051  | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства  | 165 000,0  | |||
III. Чистое бюджетное кредитование  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | |||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | |||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 0,0  | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета  | -30 400,0  | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  | 30 400,0  | ||||
Поступления займов  | 0,0  | ||||
7  | Поступления займов  | 0,0  | |||
01  | Внутренние государственные займы  | 0,0  | |||
2  | Договоры займа  | 0,0  | |||
16  | Погашение займов  | 0,0  | |||
1  | Погашение займов  | 0,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 0,0  | |||
054  | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета  | 0,0  | |||
055  | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета  | 0,0  | |||
056  | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом  | 0,0  | |||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 30 400,0  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 30 400,0  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 30 400,0  | |||