Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 57 347,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 932,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления- 0 тенге;
поступления трансфертов – 48 415,0 тысяч тенге;
2) затраты – 57 347,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0 тенге.
2. Учесть в бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026 год объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 32 962,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Абайского района | М. Нұрсұлтанұлы |
| Приложение 1 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 57 347,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 932,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 700,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 700,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6 062,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 55,0 | |||
3 | Земельный налог | 7,0 | |||
02 | Земельный налог | 7,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 400,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 400,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 600,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 2 600,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 170,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 170,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 170,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 48 415,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 415,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 415,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 15 453,0 | |||
03 | Субвенции | 32 962,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 57 347,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 295,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 295,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 295,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 915,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 380,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 114,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 114,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 114,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 400,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 714,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | ||||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств |
| ||||
| Приложение 2 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 42 749,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 005,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 025,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 025,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 025,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6790,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 62,0 | |||
3 | Земельный налог | 8,0 | |||
02 | Земельный налог | 8,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 808,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 808,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 912,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 2 912,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 190,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 190,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 190,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31 509,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 509,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 509,0 | |||
03 | Субвенции | 31 509,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 41 514,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37 376,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 376,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 376,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 376,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 200,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 200,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 400,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 800,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств |
| ||||
| Приложение 3 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 44 355,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 431,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 450,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 450,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 450,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8 764,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 71,0 | |||
3 | Земельный налог | 9,0 | |||
02 | Земельный налог | 9,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 342,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4 342,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 342,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 4 342,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||
15 | плата за пользование земельными участками | 217,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Специальные поступления | 0 | |||
1 | Специальные поступления | 0 | |||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31 924,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 924,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 924,0 | |||
03 | Субвенции | 31 924,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 44 355,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 993,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 993,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 993,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 993,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 424,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 424,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 424,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 498,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 926,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств |
| ||||
| Приложение 4 к решению маслихата Абайского района от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII |
Перечень утративших силу некоторых решений маслихата Абайского района
1. Решение Абайского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/3-VIII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2025-2027 годы";
2. Решение Абайского районного маслихата от 16 апреля 2025 года № 26/3-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/3-VIII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2025-2027 годы";
3. Решение Абайского районного маслихата от 24 июля 2025 года № 30/3-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/3-VIII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2025-2027 годы";
4. Решение Абайского районного маслихата от 17 октября 2025 года № 32/3-VIII "О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/3-VIII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2025-2027 годы".