Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 219 441,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 95 744,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 750,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 200,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 100 747,0 тысяч тенге;
2) затраты – 219 441,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 93 400,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 7 347,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Аксуат | Д. Рахымбаев |
| Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/2-VІІІ |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 219 441,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 95 744,0 | ||
01 | Подоходный налог | 65 197,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 197,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 29 380,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 740,0 | ||
3 | Земельный налог | 300,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 988,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 352,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 167,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 130,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 37,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 750,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 750,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 750,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 200,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 200,0 | ||
1 | Продажа земли | 21 200,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 100 747,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 747,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 747,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 219 441,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 129 362,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 129 362,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129 362,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 362,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88 579,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 88 579,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 579,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 679,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 400,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/2-VІІІ |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 169 038,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 100 055,0 | ||
01 | Подоходный налог | 68 131,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 68 131,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 30 704,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 774,0 | ||
3 | Земельный налог | 314,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 203,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 413,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 220,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 181,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 39,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 829,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 784,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 784,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 045,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 045,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 154,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22 154,0 | ||
1 | Продажа земли | 22 154,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 45 000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 000,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 169 038,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 123 434,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 123 434,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 434,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 434,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 604,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 604,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 604,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/2-VІІІ |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 174 872,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 104 760,0 | ||
01 | Подоходный налог | 71 334,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 71 334,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 32 148,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 810,0 | ||
3 | Земельный налог | 329,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 529,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 480,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 278,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 237,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 41,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 916,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 821,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 821,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 095,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 095,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 196,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23 196,0 | ||
1 | Продажа земли | 23 196,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 45 000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 000,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 174 872,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 129 233,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 129 233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129 233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129 233,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 639,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 639,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 639,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 639,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
