Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата "О бюджете Енбекшиказахского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № VIII-35-161 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205157) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 44 837 772 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 860 650 тысяч тенге;
неналоговые поступления 559 732 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала 1 472 489 тысяч тенге;
поступление трансфертов 21 944 401 тысяча тенге;
2) затраты 50 007 033 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 60 963 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 228 056 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 167 093 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 230 724 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 230 724 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 8 284 748 тысяч тенге;
погашение займов 3 119 083 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств 65 059 тысяч тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Енбекшиказахского районного маслихата | Б. Ахметов |
| Приложение к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года № VIII-51-233 | |
| Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № VIII-35-161 |
Районный бюджет на 2025 год | |||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
I. Доходы | 44 837 272 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 860 650 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 459 861 | |||||||||||||
1 | Корпоротивный подоходный налог | 4 194 005 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 265 856 | |||||||||||||
03 | Социальный налог | 2 632 288 | |||||||||||||
1 | Социальный налог | 2 632 288 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 992 648 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 992 648 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 114 889 | |||||||||||||
2 | Акцизы | 1 860 719 | |||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 254 170 | |||||||||||||
07 | Прочие налоги | 37 | |||||||||||||
1 | Прочие налоги | 37 | |||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 660 927 | |||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 660 927 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 559 732 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 37 344 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35 918 | |||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 426 | |||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 052 | |||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 052 | |||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 17 137 | |||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 17 137 | |||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 503 199 | |||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 503 199 | |||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 472 489 | |||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 148 248 | |||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 148 248 | |||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 324 241 | |||||||||||||
1 | Продажа земли | 324 241 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 21 944 401 | |||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 106 371 | |||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 106 371 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 838 030 | |||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18 838 030 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
II. Затраты | 50 007 033 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 208 311 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 058 970 | |||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 940 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55 416 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 524 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 003 030 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 368 949 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 476 786 | |||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 143 453 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 842 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 9 017 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 017 | |||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 994 | |||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 23 | |||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 140 324 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 324 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 132 378 | |||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 946 | |||||||||||||
02 | Оборона | 100 738 | |||||||||||||
1 | Военные нужды | 31 725 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 725 | |||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 31 725 | |||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 69 013 | |||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 69 013 | |||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 63 893 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 63 893 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 893 | |||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 63 893 | |||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 275 325 | |||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 824 721 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 824 721 | |||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 824 721 | |||||||||||||
2 | Социальная помощь | 2 272 625 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 272 625 | |||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 143 538 | |||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 847 | |||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 220 101 | |||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 23 729 | |||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 179 990 | |||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 699 420 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 177 979 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 165 085 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 84 764 | |||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 104 | |||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 61 727 | |||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14 990 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 894 | |||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 12 894 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 893 560 | |||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 12 863 779 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 735 521 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 219 435 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 297 722 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трасферты нижестоящим бюджетам | 218 364 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 128 258 | |||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 228 731 | |||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 266 076 | |||||||||||||
098 | Приобретения жилья коммунального жилищного фонда | 7 633 451 | |||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 066 867 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения | 1 210 | |||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 210 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 11 065 657 | |||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 47 187 | |||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 11 018 470 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 962 914 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 962 914 | |||||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 934 926 | |||||||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 988 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 331 050 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 679 147 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 679 147 | |||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 679 147 | |||||||||||||
2 | Спорт | 200 397 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200 397 | |||||||||||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 181 544 | |||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнаваний на районном (города областного значения) уровне | 6 154 | |||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 699 | |||||||||||||
3 | Информационное пространство | 631 390 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики (города областного значения) | 16 794 | |||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 794 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 609 296 | |||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 608 298 | |||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 998 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 300 | |||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 5 300 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 820 116 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики (города областного значения) | 45 940 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государтсвенности и формирования социального оптимизма граждан | 44 942 | |||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 998 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 774 176 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 30 777 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 743 399 | |||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 634 641 | |||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 634 641 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 634 641 | |||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 634 641 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 223 038 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 58 197 | |||||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 58 197 | |||||||||||||
001 | Услуги по реалитзации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 52 801 | |||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 5 396 | |||||||||||||
6 | Земельные отношения | 91 758 | |||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 91 758 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 76 965 | |||||||||||||
006 | Землеустройство проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 14 193 | |||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 73 083 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 083 | |||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 73 083 | |||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 87 601 | |||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 87 601 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 46 373 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 45 873 | |||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41 228 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 428 | |||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 937 296 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 659 309 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения) | 2 659 309 | |||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 760 255 | |||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 899 054 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 277 987 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 277 987 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 41 629 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государтсвенного органа | 12 474 | |||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонными сообщениям | 1 200 369 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 515 | |||||||||||||
13 | Прочие | 2 347 826 | |||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 36 489 | |||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 36 489 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 35 789 | |||||||||||||
004 | Капитальные расходы государтсвенного органа | 700 | |||||||||||||
9 | Прочие | 2 311 337 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 263 811 | |||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 263 811 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 219 278 | |||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 219 278 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 828 248 | |||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 828 248 | |||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 512 860 | |||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 512 860 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 512 860 | |||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 512 860 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 8 390 894 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 8 390 894 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 390 894 | |||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 564 | |||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 5 098 254 | |||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 932 988 | |||||||||||||
038 | Субвенции | 285 235 | |||||||||||||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 5 860 | |||||||||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 28 658 | |||||||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 29 334 | |||||||||||||
054 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 7 001 | |||||||||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 60 963 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 228 056 | ||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 228 056 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 228 056 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 228 056 | |||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 228 056 | |||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
I. Доходы | 167 093 | ||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | |||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 167 093 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||
Категория |
Сумма, | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 230 724 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 230 724 | ||||||||||||||
7 | Поступление займов | 8 284 748 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 8 284 748 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 8 284 748 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 3 119 083 | |||||||||||||
1 | Погашение займов | 3 119 083 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 119 083 | |||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 702 812 | |||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 416 271 | |||||||||||||