1. Внести в решение Байганинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Байганинского района на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 219 следующие изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих обьемах:
1) доходы – 11 549 474 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 248 746 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26 082 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 268 646 тысяч тенге;
2) затраты – 12 367 057,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 57 550 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 110 096 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 52546 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -875 133,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 875 133,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 110 096 тысяч тенге;
погашение займов – 52 546 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 817 583,5тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Байганинского районного маслихата |
М. Дауылбаев |
| Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 01 август 2025 года № 294 |
|
| Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 219 |
Байганинский районный бюджет на 2025 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | I. ДОХОДЫ | 11 549 474 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 5 248 746 |
| | 01 | | Подоходный налог | 593 880 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 41 000 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 552 880 |
| | 03 | | Социальный налог | 474 000 |
| | | 1 | Социальный налог | 474 000 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 4 164 576 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 4 164 576 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 290 |
| | | 2 | Акцизы | 1 500 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 790 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12 000 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 12 000 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 26 082 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 8 042,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 932 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 47 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 63 |
| | 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 400 |
| | | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 400 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 640 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 640 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 17 000 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 17 000 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 6 000 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 6 268 646 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 268 646 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6 268 646 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | II. ЗАТРАТЫ | 12 367 057,5 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1 546 472,5 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 330 149,5 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 636,8 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 837 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 553,8 |
| | | | 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 246 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 276 512,7 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 242 121 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 391,7 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 1 676,1 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 676,1 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 681,1 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 495 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 1 214 646,9 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 44 751 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 44 751 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 87089,8 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 48 133,9 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 31 329,1 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 626,8 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 83 570,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 801,8 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 9 768,6 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 999 235,7 |
| | | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 999 235,7 |
| 02 | | | | Оборона | 107 331 |
| | 1 | | | Военные нужды | 8 723 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 723 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 723 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 98 608 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 98 608 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 775 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 94 833 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 590 979,4 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 146 247 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 146 247 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 146 247 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 332 397 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 332 397 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 34 208 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 117 014 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45 852 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 135 323 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 112 335,4 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 112 335,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 44 422 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 653 |
| | | | 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 30 108 |
| | | | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 6 465,2 |
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24 328 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 359,2 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 822 459,9 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 567 399 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 56 000 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 56 000 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 511 399 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 454 249 |
| | | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 57 150 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 249 885,9 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 246 835,9 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 172 450,2 |
| | | | 027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 23 840,1 |
| | | | 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 49 122,3 |
| | | | 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 423,3 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 050 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 050 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 5 175 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 175 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 175 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 822 999,7 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 326 803 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 325 353 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 325 353 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 450 |
| | | | 011 | Развитие объектов культуры | 1 450 |
| | 2 | | | Спорт | 46 802 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43 402 |
| | | | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 30 802 |
| | | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 063 |
| | | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 537 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 400 |
| | | | 008 | Развитие объектов спорта | 3 400 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 275 224 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 263 149 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 263 100 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 49 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 075 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 075 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 174 170,7 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 134 883,7 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 714 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 96 689,7 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 580 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 900 |
| | | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 287 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 30 387 |
| | | | 014 | Капитальные расходы государственного органа | 893 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 007 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 447 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 35 958 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 35 958 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 35 958 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 33 489 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 489 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 33 489 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49 289,4 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49 289,4 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 49 289,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 36 362,3 |
| | | | 013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 12 352,1 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 575 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 3 715 294,5 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 3 715 294,5 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 715 294,5 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 725 710,4 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60 000 |
| | | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 929 584,1 |
| 13 | | | | Прочие | 1 179 098,3 |
| | 9 | | | Прочие | 1 179 098,3 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 635 548 |
| | | | 062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 124 552 |
| | | | 064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 510 996 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 92 644,3 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 92 644,3 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 450 906 |
| | | | 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 450 906 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 29 375 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 29 375 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 375 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29 375 |
| 15 | | | | Трансферты | 3 434 310,8 |
| | 1 | | | Трансферты | 3 434 310,8 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 434 310,8 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 441 487,8 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 2 453 027 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 85 630 |
| | | | 038 | Субвенции | 454 166 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 57 550 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 110 096 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 110 096 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 110 096 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 110 096 |
| | | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 110 096 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 52 546 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 52 546 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 52 546 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -875 133,5 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита(использование профицита) бюджета | 875 133,5 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | Наименование | ||||
| 7 | | | | Поступления займов | 110 096 |
| | 01 | | | Внутренние государственные займы | 110 096 |
| | | 2 | | Договоры займа | 110 096 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| 16 | | | | Погашение займов | 52 546 |
| | 1 | | | Погашение займов | 52 546 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 52 546 |
| | | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 52 546 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | Наименование | ||||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 817 583,5 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 817 583,5 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 817 583,5 |