О внесении изменения в решение "Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 236

Решение Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 2 июня 2025 года № 274

      Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение от "Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2025-2027 годы" 27 декабря 2024 года № 236 следующее изменение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Культабанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 60 031тысяч тенге:

      налоговые поступления – 8 574 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 51 457 тысяч тенге;

      2) затраты – 84 810 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 779 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 779 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 24 779 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года

      Председатель Байганинского
районного маслихата
М. Сержан

  Приложение к решению
Байганинского районного
маслихата от июня 2025 года
№ 274
  Приложение 1 к решению
Байганинского районного
маслихата от 27 декабря 2024
года № 236

Бюджет Культабанского сельского округа 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




1. ДОХОДЫ

60 031

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 574


01


Подоходный налог

3 100



2

Индивидуальный подоходный налог

3 100


04


Налоги на собственность

4 914



1

Налоги на имущество

150



3

Земельный налог

26



4

Налог на транспортные средства

4 298



5

Единый земельный налог

440


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

560



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

560

4



Поступления трансфертов

51 457


02


Трансферты, из вышестоящих органов государственного управления

51 457



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 457


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

84 810

01




Государственные услуги общего характера

57 808


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 808



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 808




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 112




022

Капитальные расходы государственного органа

18 696

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 324


3



Благоустройство населенных пунктов

14 324



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 324




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 608




009

Обеспечение санитарии населенных пунктах

1 060




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7756

12




Транспорт и коммуникации

6 578


1



Автомобильный транспорт

6 578



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 578




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 578





ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 24 779





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 24 779


Категория



класс


подкласс



Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

24 779


01



Остатки бюджетных средств

24 779



1


Свободные остатки бюджетных средств

24 779


"2025-2027 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 236 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 маусымдағы № 274 шешімі

      Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 236 шешіміне келесідей өзгеріс енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 60 031 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 8 574 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге

      трансферттер түсімі – 51 457мың теңге;

      2) шығындар – 84 810 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 779 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 779 мың теңге:

      қарыздар түсімі– 0 теңге;

      қарыздарды өтеу– 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 779 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Байғанин аудандық
мәслихатының төрағасы
М. Сержан

  Байғанин аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
маусымдағы № 274 шешіміне
қосымша
  Байғанин аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
27 желтоқсандағы № 236
шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. КІРІСТЕР

60 031

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

8 574


01


Табыс салығы

3 100



2

Жеке табыссалығы

3 100


04


Меншікке салынатын салықтар

4 914



1

Мүлікке салынатын салықтар

150



3

Жер салығы

26



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 298



5

Бірыңғай жер салығы

440


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

560



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

560

4



Трансферттердің түсімдері

51 457


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

51 457



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 457


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

84 810

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 808


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 808



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 808




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 112




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 696

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 324


3



Елді мекендерді көркейту

14 324



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 324




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 608




009

Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету

1 060




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7756

12




Көлiк және коммуникация

6 578


1



Автомобиль көлiгi

6 578



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 578




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарыныңжұмыс істеуін қамтамасызету

6 578





ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 24 779





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 24 779


Санаты



Сыныбы


Iшкi сыныбы




8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

24 779


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

24 779



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24 779