О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 "О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 18 декабря 2025 года № 219/54-8

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Косшы "О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан", Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 501 334,4 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 541 265,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 77 359,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 146 335,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 736 375,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 30 737 088,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 15 728,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 15 728,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 251 482,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 251 482,1 тысяч тенге".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата города Косшы А. Куатбеков

  Приложение
к решению маслихата города Косшы
от 18 декабря 2025 года
№ 219/54-8
  Приложение 1
к решению маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8

Городской бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс


Подкласс


Наименование


1

2

3

4

5




I. Доходы

26 501 334,4

1



Налоговые поступления

4 541 265,0


01


Подоходный налог

2 280 727,3



1

Корпоративный подоходный налог

880 152,5



2

Индивидуальный подоходный налог

1 400 574,8


03


Социальный налог

1 479 930,0



1

Социальный налог

1 479 930,0


04


Hалоги на собственность

568 817,7



1

Hалоги на имущество

325 182,0



3

Земельный налог

76 453,0



4

Налог на транспортные средства

166 482,7



5

Единый земельный налог

700,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 238,0



2

Акцизы

3 097,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 403,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

39 738,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

162 552,0



1

Государственная пошлина

162 552,0

2



Неналоговые поступления

77 359,0


01


Доходы от государственной собственности

53 580,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

53 579,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

1,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 991,9



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 991,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6,0


06


Прочие неналоговые поступления

21 780,3



1

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

21 780,3

3



Поступления от продажи основного капитала

1 146 335,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 068 640,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 068 640,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

77 695,1



1

Продажа земли

70 285,3



2

Продажа нематериальных активов

7 409,8

4



Поступления трансфертов

20 736 375,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 736 375,3



2

Трансферты из областного бюджета

20 736 375,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30 737 088,5

01



Государственные услуги общего характера

955 243,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

61 698,3



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

59 792,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 905,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

435 026,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

423 031,3



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 995,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 861,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 861,7


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

36 076,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

36 076,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59 489,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 895,1



015

Капитальные расходы государственного органа

594,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

300 003,0



040

Развитие объектов государственных органов

300 003,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

61 088,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

56 617,3



003

Капитальные расходы государственного органа

4 471,0

02



Оборона

49 220,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

49 340,1



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 321,3



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

21 898,7



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

19 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

126 114,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126 114,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

126 114,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

463 066,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

273 274,3



005

Государственная адресная социальная помощь

90 250,2



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

21 805,1



031

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты

12 276,6



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 131,3



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

67 945,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 238,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

54 934,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

19 692,9


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 266,7



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 266,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

186 525,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 886,4



021

Капитальные расходы государственного органа

324,5



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

69 077,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

56 237,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 036 519,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 972 372,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

591 271,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 975,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 374 125,5


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 862 576,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

49 302,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 814,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

4 777 458,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 759 705,6



005

Развитие коммунального хозяйства

1 359 705,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 400 000,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

5 441 865,5



018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

789 802,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

863 812,1



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 936 535,8



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 321,4



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 578 544,1



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250 849,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

789 428,7


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

789 428,7



009

Поддержка культурно-досуговой работы

373 303,3



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

176 804,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 381,3



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

28 096,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

72 750,2



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

21 547,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

83 865,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 279,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 402,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5 276 110,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 276 110,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

797 925,6



036

Развитие газотранспортной системы

4 478 184,4

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 830,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 830,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

51 022,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

51 022,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

49 889,2



017

Капитальные расходы государственного органа

1 132,9

12



Транспорт и коммуникации

2 576 463,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 576 463,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

374 693,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 170 297,5



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

862 800,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

32 672,3



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

136 000,0

13



Прочие

4 850 672,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

500 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

500 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 350 672,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

4 350 672,0

14



Обслуживание долга

29 730,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 730,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29 730,4

15



Трансферты

523 668,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

523 668,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

194 857,4



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

244 679,0



038

Субвенции

84 131,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




III. Чистое бюджетное кредитование

15 728,0




Бюджетные кредиты

15 728,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-4 251 482,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 251 482,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.