Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" от 11 декабря 2024 года № 8С-16-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 608 395 070,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 89 083 471,5 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 22 297 013,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 19 466,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 496 995 118,9 тысяч тенге;
2) затраты – 609 916 947,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 304 419,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29 509 877,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 205 458,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 493 672,1 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 2 500 441,0 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 6 768,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 319 968,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 319 968,4 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрено погашение займов в сумме 12 699 028,4 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 6 097 533,0 тысячи тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 6 601 495,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Акмолинского областного маслихата | Б. Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющий обязанности
акима Акмолинской области
__________________ М. Балпан
"__27___" ноября 2025 года
Исполняющий обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области"
__________________ А. Ибикенов
"__27___" ноября 2025 года
| Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 27 ноября 2025 года № 8С-23-2 |
|
| Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2024 года № 8С-16-2 |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 608 395 070,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 89 083 471,5 | ||
01 | Подоходный налог | 83 634 658,4 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 18 757 422,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 64 877 236,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 448 813,1 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 421 574,1 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 239,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 22 297 013,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 180 309,7 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 44 292,2 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 745,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 202 914,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 97,2 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 917 260,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 624,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 624,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 779,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 779,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 529 967,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 7 529 967,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 583 334,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 583 334,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19 466,3 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 466,3 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 466,3 | ||
4 | Поступления трансфертов | 496 995 118,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 46 024 087,9 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 46 024 087,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 450 971 031,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 450 971 031,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 609 916 947,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 773 615,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 165 187,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 162 072,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 114,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 117 949,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 007 742,8 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 26 453,3 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 229 885,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 852 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 568,0 | ||
257 | Управление финансов области | 176 115,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 175 868,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 247,7 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 401 816,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 387 074,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 742,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 234 238,9 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 234 238,9 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 371 463,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 369 874,8 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 1 588,5 | ||
269 | Управление по делам религий области | 291 989,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 105 153,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 186 836,7 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 445 679,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 445 679,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 569 175,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 222 698,4 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 476,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 345 000,0 | ||
02 | Оборона | 2 351 118,9 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 325 673,4 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 790 589,4 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 535 084,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 500,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 500,0 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 023 945,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 81 548,7 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 139 035,4 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 536 513,6 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 13 539,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 253 308,8 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 151 427,2 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 17 117 246,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 15 528 631,2 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 424,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 583 191,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 34 181,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 34 181,0 | ||
04 | Образование | 272 096 137,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 13 409,4 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 13 409,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 748 019,9 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 16 385,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 792 148,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 939 486,9 | ||
261 | Управление образования области | 256 330 599,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 832 452,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 796 200,1 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 732 647,7 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 414 865,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 219 886,7 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 239 011,3 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 156 005,3 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 39 377,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 24 709 039,1 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 466 341,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 122 901,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 103 130,6 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 631 194,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 901 913,3 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 10 090 075,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 126 597 066,4 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 411 119,3 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 815,8 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 422 895,5 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 308 317,3 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 26 516 612,3 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 36 204 378,7 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 411 355,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 288 056,4 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 546 236,2 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 741 820,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 716 052,7 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 20 871,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 289 386,5 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 462 720,2 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 3 943 075,0 | ||
05 | Здравоохранение | 17 947 319,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 16 410 891,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 616 225,8 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 302 630,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 53 138,2 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 151 415,2 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 2 527,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 57 970,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 614 500,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 018 154,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 190 712,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 093 815,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 821 378,7 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 840 538,8 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 647 887,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 536 428,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 536 428,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 613 143,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 17 542 951,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 263 957,6 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 371 362,5 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 89 852,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 4 169 967,6 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 684 528,7 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 54 000,0 | ||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 256 895,6 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 173,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 310 886,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 14 253,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 753,0 | ||
068 | Программа занятости | 2 466 306,5 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 4 205,9 | ||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 9 591,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 808 218,9 | ||
261 | Управление образования области | 926 161,6 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 761 653,6 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 147 804,1 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 16 703,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 144 030,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 2 144 030,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 531 291,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 66 531 291,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 222 977,3 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 390 890,1 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 9 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 213 376,4 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 54 695 047,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 989 383,4 | ||
262 | Управление культуры области | 6 862 422,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 113 120,7 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 982 294,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 754 680,3 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 614 065,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 258 730,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 14 990,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 459,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 103 081,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 2 131 489,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 707 764,5 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 270 424,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 991 531,9 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 151 225,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 291,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 252,0 | ||
284 | Управление туризма области | 846 815,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 121 406,2 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 294 412,4 | ||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 428 914,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 2 082,5 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 058 677,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 217 774,3 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 84 122,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 6 196 067,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 9 660,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 482 473,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 68 580,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 671 703,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 1 671 703,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 4 418 276,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 3 548 610,4 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 866 857,9 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 2 802,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 11 406 607,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 406 607,5 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 11 334 900,6 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 71 706,9 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 63 346 348,2 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 234 654,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 204 042,8 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 98 058,7 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 477 068,6 | ||
006 | Охрана животного мира | 80 403,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 784 250,1 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 000 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 535 409,9 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 2 937,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 52 483,4 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 3 837 686,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 329 280,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 833,4 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 10 660,3 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 7 114,3 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 17 929,8 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 35 811,6 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 772 798,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 190,6 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 51 998,0 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 42 055,8 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 3 797,8 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 24 981,6 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 489 234,1 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 52 774 008,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 1 072 426,5 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 234 968,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 190,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 9 687 473,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 500 000,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 395,6 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 36 475,6 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 259 704,3 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 183 600,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 21 014 622,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 727 642,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 9 245 328,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 615 335,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 653 203,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 17 551 123,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 338 961,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 126,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 693 942,4 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 514 093,9 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 102 079,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 102 079,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 67 074 470,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 67 074 470,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 142 763,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 303 436,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 907 934,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 107 120,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 16 399 086,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 830 925,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 383 206,1 | ||
13 | Прочие | 9 136 784,7 | ||
257 | Управление финансов области | 888 377,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 888 377,0 | ||
261 | Управление образования области | 4 247 890,1 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 247 890,1 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 692 314,6 | ||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 191 822,6 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 331 415,8 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 91 078,2 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 77 998,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 393 277,6 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 393 277,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 914 925,4 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 914 925,4 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 352 176,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 352 176,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 315 965,3 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 36 210,7 | ||
15 | Трансферты | 12 493 921,0 | ||
257 | Управление финансов области | 12 493 921,0 | ||
007 | Субвенции | 7 744 738,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 579 776,2 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 33 655,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 190 138,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 2 687 550,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 258 062,9 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 15 304 419,0 | |||
Бюджетные кредиты | 29 509 877,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 255 225,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 550 000,0 | ||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 550 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 705 225,9 | ||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 7 705 225,9 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 254 652,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 254 652,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 254 652,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
025 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 500 000,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 19 500 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 500 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 17 000 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 14 205 458,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 205 458,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 205 458,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 366 556,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 838 902,9 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 493 672,1 | |||
Приобретение финансовых активов | 2 500 441,0 | |||
13 | Прочие | 2 500 441,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 500 441,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 500 441,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 768,9 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 768,9 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 768,9 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 6 768,9 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 319 968,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 319 968,4 | |||
| Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 27 ноября 2025 года № 8С-23-2 |
|
| Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2024 года № 8С-16-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 88 425 976,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 19 220 289,0 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 267 233,0 |
Аппарат акима области | 364 699,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | 364 699,0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 4 653,0 |
На повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел | 4 653,0 |
Управление образования области | 8 229 828,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 3 503 656,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования | 88 750,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 53 336,0 |
На размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 094 705,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 3 477 903,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 11 478,0 |
Управление здравоохранения области | 3 452 587,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | 980 000,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне | 1 874 620,0 |
На закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | 353 941,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 155 522,0 |
На повышение заработной платы работников организаций здравоохранения местных исполнительных органов | 88 504,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 922 538,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 625 215,0 |
На обеспечение деятельности центров трудовой мобильности | 126 000,0 |
На повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг | 171 323,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 20 065,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта | 20 065,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 860 460,0 |
На повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений | 860 460,0 |
Управление ветеринарии области | 289 903,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 237 905,0 |
На приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных | 51 998,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 635 224,0 |
На приобретение жилищ коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 2 635 224,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 173 099,0 |
На ремонт транспортной инфраструктуры населҰнных пунктов, прилегающих к городу Астане | 2 173 099,0 |
Целевые трансферты на развитие | 48 451 035,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 341 775,0 |
На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения | 2 143 011,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 381 084,0 |
На строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 3 943 075,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 874 605,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 718 138,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 2 244 387,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 673 248,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 4 379 795,0 |
На развитие систем теплоснабжения | 2 813 520,0 |
На развитие газотранспортной системы | 428 702,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 164 067,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 014 419,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 391 122,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 685 132,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 15 556 027,0 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 128 420,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 021 543,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 000 000,0 |
На увеличение водности поверхностных водных ресурсов | 1 000 000,0 |
Бюджетные кредиты | 20 754 652,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 254 652,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 254 652,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 19 500 000,0 |
На предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 500 000,0 |
На инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе | 17 000 000,0 |
| Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 27 ноября 2025 года № 8С-23-2 |
|
| Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2024 года № 8С-16-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 90 694 114,5 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 40 666 385,1 |
в том числе: | |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 345 000,0 |
На приобретение помещений, зданий, сооружений | 345 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 5 182 212,9 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 265 488,9 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 2 070 033,8 |
На обеспечение льготного проезда | 125 477,0 |
На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 930 538,7 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 172 043,6 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 700 681,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 148 364,3 |
На социальную поддержку пожилых людей | 615 415,4 |
На открытие и содержание Центра активного долголетия в городе Кокшетау | 59 898,0 |
На возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам пострадавшим в следствии паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21 107,0 |
На предоставление специальных социальных услуг в области социальной защиты | 73 165,2 |
Управление культуры области | 2 088 187,9 |
На ремонт объектов культуры | 146 667,8 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 890 160,9 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 19 899,8 |
На содержание объектов культуры | 1 031 459,4 |
Управление физической культуры и спорта области | 68 580,0 |
На реализацию мероприятий в сфере спорта | 68 580,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 213 376,4 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 5 710 333,2 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 68 274,0 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 456 749,9 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2 978 019,3 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 657 826,1 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 18 748 105,9 |
На ремонт привокзальных территорий | 145 160,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 2 764 560,2 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 058 718,4 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 2 058 718,4 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 52 483,4 |
На реализацию природоохранных мероприятий | 52 483,4 |
Целевые трансферты на развитие | 50 027 729,4 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 058 735,9 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 727 142,9 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 012 699,0 |
На развитие объектов спорта | 1 861 268,0 |
На развитие объектов государственных органов и обороны | 664 487,6 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 109 094,0 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 104 855,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 579 189,4 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 34 976 909,4 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 5 281 842,9 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 10 794 971,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 092 265,8 |
На развитие газотранспортной системы | 11 870 432,7 |
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 30 000,0 |
На развитие малых и моногородов | 110 636,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 746 784,1 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 49 976,7 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 992 084,1 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 3 163 431,1 |
На развитие малых и моногородов | 440 598,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 350 000,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 38 055,0 |