Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктам 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихата Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Байкенже на 2025- 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 160 625,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 252,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 153 327,0 тысяч тенге;
2) затраты – 162 762,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 137,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 137,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.04.2025 № 349 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Объем субвенций за 2025 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 84 675 тысяч тенге;
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ.Жарқынбек |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2025 года № 307 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.04.2025 № 349 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 160 625,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 252,3 | ||
01 | Подоходный налог | 1 148,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 148,3 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 064,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 145,0 | ||
3 | Земельный налог | 49,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 690,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 180,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 40,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 46,0 | ||
01 | Прочие неналоговые поступления | 46,0 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 46,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 153 327,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 327,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 153 327,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 162 762,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 568,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 568,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 568,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 755,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 755,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 103,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 280,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 372,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 37 398,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 093,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 37 093,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 305,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 69 039,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 039,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 69 039,0 | ||
15 | Трансферты | 1,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,6 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 137,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 137,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 137,5 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 2 137,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 137,5 |
приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2025 года № 307 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 93 947 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 011 | ||
01 | Подоходный налог | 602 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 602 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 367 | ||
1 | Hалоги на имущество | 152 | ||
3 | Земельный налог | 52 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 974 | ||
5 | Единый земельный налог | 189 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 42 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48 | ||
01 | Прочие неналоговые поступление | 48 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 48 | ||
4 | Поступления трансфертов | 86 888 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 888 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 86 888 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 93 947 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 971 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 971 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 971 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 589 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 589 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 604 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 294 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 691 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 387 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 067 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 067 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 320 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 320 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2025 года № 307 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 96 576 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 362 | ||
01 | Подоходный налог | 632 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 632 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 686 | ||
1 | Hалоги на имущество | 160 | ||
3 | Земельный налог | 55 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 273 | ||
5 | Единый земельный налог | 198 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 44 | ||
2 | Неналоговые поступления | 50 | ||
01 | Прочие неналоговые поступление | 50 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 50 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 164 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 164 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 89 164 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 96 576 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 012 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 012 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 012 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 019 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 019 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 684 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 309 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 026 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 545 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 209 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 209 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 336 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 336 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |