О бюджете поселка Торетам на 2025-2027 годы

Решение Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 26 декабря 2024 года № 234.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 5 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кармакшинский районный маслихат Кызылординской области ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

      1. Утвердить бюджет поселка Торетам на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 206 386,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 101 670 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 102 316,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 207 528,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов– 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 141,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 141,4 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 141,4 мың теңге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 17.06.2025 № 289 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что на 2025 год объем бюджетной субвенций, передаваемый из районного бюджета в бюджет поселка Торетам установлен в размере 61 482 тысяч тенге.

      3. Утвердить целевые трансферты, предусмотренные в бюджете поселка Торетам, на 2025 год за счет республиканского бюджета согласно приложению 4.

      4. Утвердить целевые трансферты, предусмотренные в бюджете поселка Торетам, на 2025 год за счет районного бюджета согласно приложению 5.

      4-1. Предусмотреть возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из районного бюджета в 2024 году в районный бюджет в сумме 1,9 тысяч тенге

      Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 17.06.2025 № 289 (вводится в действие с 01.01.2025).

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кармакшинского районного маслихата Ә.Қошалақов

  Приложение 1 к решению
Кармакшинского районного маслихата
Кызылординской области
от "26" декабря 2024 года № 234

Бюджет поселка Торетам на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 17.06.2025 № 289 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1.Доходы

206386,8

1



Налоговые поступления

101670


01


Подоходный налог

65000



2

Индивидуальный подоходный налог

65000


04


Hалоги на собственность

36000



1

Hалоги на имущество

2200



3

Земельный налог

1350



4

Hалог на транспортные средства

32450


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

670



3

Плата за пользование земельными участками

70



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

600

2



Неналоговые поступления

400


01


Доходы от государственной собственности

400



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

400

3



Поступления от продажи основного капитала

2000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2000



1

Продажа земли

2000

4



Поступления трансфертов

102316,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102316,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102316,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

207528,2

01




Государственные услуги общего характера

85954,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85954,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85954,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84492,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1462,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68818,8


3



Благоустройство населенных пунктов

68818,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68818,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11122,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12550




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45146,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42840,8


1



Деятельность в области культуры

42840,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42840,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42840,8

12




Транспорт и коммуникация

9912


1



Автомобильный транспорт

9912



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9912




013

Обеспечение функцинирования автомобильных дорог в городах районного значяения, селах, поселках, сельских округах

5986




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3926

15




Трансферты

1,9


1



Трансферты

1,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,9





3.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1141,4





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1141,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

1141,4


01



Остатки бюджетных средств

1141,4



1


Свободный остатки бюджетных средств

1141,4


  Приложение 2 к решению
Кармакшинского районного маслихата
Кызылординской области
от "26" декабря 2024 года № 234

Бюджет поселка Торетам на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1.Доходы

157453

1



Налоговые поступления

94940


01


Подоходный налог

56000



2

Индивидуальный подоходный налог

56000


04


Hалоги на собственность

38240



1

Hалоги на имущество

2400



3

Земельный налог

1370



4

Hалог на транспортные средства

34470


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

700



3

Плата за пользование земельными участками

80



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

620

2



Неналоговые поступления

420


01


Доходы от государственной собственности

420



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

420

3



Поступления от продажи основного капитала

3000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3000



1

Продажа земли

3000

4



Поступления трансфертов

59093


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59093



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59093

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

157453

01




Государственные услуги общего характера

81305


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81305



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81305




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81305

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29958


3



Благоустройство населенных пунктов

29958



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29958




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9330




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13052




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7576

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42669


1



Деятельность в области культуры

42669



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42669




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42669

12




Транспорт и коммуникация

3521


1



Автомобильный транспорт

3521



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3521




013

Обеспечение функцинирования автомобильных дорог в городах районного значяения, селах, поселках, сельских округах

3521





3.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

 7




Поступления займов

0

16




Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Кармакшинского районного маслихата
Кызылординской области
от "26" декабря 2024 года № 234

Бюджет поселка Торетам на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1.Доходы

159798

1



Налоговые поступления

98230


01


Подоходный налог

57000



2

Индивидуальный подоходный налог

57000


04


Hалоги на собственность

40490



1

Hалоги на имущество

2600



3

Земельный налог

1400



4

Hалог на транспортные средства

36490


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

740



3

Плата за пользование земельными участками

90



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

650

2



Неналоговые поступления

450


01


Доходы от государственной собственности

450



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

450

3



Поступления от продажи основного капитала

4000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4000



1

Продажа земли

4000

4



Поступления трансфертов

57118


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57118



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57118

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2.Затраты

159798

01




Государственные услуги общего характера

81976


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81976



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81976




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81976

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

30959


3



Благоустройство населенных пунктов

30959



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30959




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9703




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13574




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7682

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43201


1



Деятельность в области культуры

43201



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43201




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

43201

12




Транспорт и коммуникация

3662


1



Автомобильный транспорт

3662



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3662




013

Обеспечение функцинирования автомобильных дорог в городах районного значяения, селах, поселках, сельских округах

3662





3.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

 7




Поступления займов

0

16




Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Кармакшинского районного маслихата
Кызылординской области
от "26" декабря 2024 года № 234

Целевые трансферты, предусмотренные в бюджете поселка Торетам на 2025 год за счет республиканского бюджета

Наименование

Сумма,
тысяч тенге


Целевые текущие трансферты:

379,0

1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

379,0


в том числе:



аппарат акима поселка Торетам (аппарат)

103,0


аппарат акима поселка Торетам (благоустройство)

105,0


дом клуба кента Торетам

171,0

  Приложение 5 к решению
Кармакшинского районного маслихата
Кызылординской области
от "26" декабря 2024 года № 234

Целевые трансферты, предусмотренные в бюджете поселка Торетам на 2025 год за счет районного бюджета

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 17.06.2025 № 289 (вводится в действие с 01.01.2025).

Наименование

Сумма,
тысяч тенге


Целевые текущие трансферты:

40 455,8

1

На установку футбольной детской площадки в поселке Торетам

28 575,0

2

На проведение среднего ремонта улицы Муратбаева в поселке Торетам

0

3

На проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы по устройству парка в поселке Торетам

7 434,0

4

На разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы среднего ремонта улиц А. Байтұрсынұлы, Б.Момышұлы, К.Байсейтова поселка Торетам

3 926 ,0

5

На проведение экспертизы проектно-сметной документации на газификацию здания клуба поселка Торетам

520,8





Итого:

40 455,8


2025-2027 жылдарға арналған Төретам кентінің бюджеті туралы

Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 234 шешiмi.

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 5 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Төретам кентінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 206 386,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 101 670 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 400 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 000 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 102 316,8 мың теңге;

      2) шығындар – 207 528,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 141,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 141,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 1 141,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 17.06.2025 № 289 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2025 жылға аудандық бюджеттен Төретам кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенция көлемі 61 482 мың теңге мөлшерінде белгіленгені ескерілсін.

      3. 2025 жылға арналған Төретам кентінің бюджетінде республикалық бюджет есебінен қаралған нысаналы трансферттер 4-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      4. 2025 жылға арналған Төретам кентінің бюджетінде аудандық бюджет есебінен қаралған нысаналы трансферттер 5-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      4-1. 2024 жылы аудандық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферттердің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 1,9 мың теңгені аудандық бюджетке қайтару ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 4-1-тармақпен толықтырылды - Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 17.06.2025 № 289 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қармақшы аудандық мәслихатының төрағасы Ә.Қошалақов

  Қызылорда облысы Қармақшы
аудандық мәслихатының
2024 жылғы "26" желтоқсандағы
№234 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Төретам кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 17.06.2025 № 289 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

206386,8

1



Салықтық түсімдер

101670


01


Табыс салығы

65000



2

Жеке табыс салығы

65000


04


Меншiкке салынатын салықтар

36000



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2200



3

Жер салығы 

1350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

32450


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

670



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

70



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

600

2



Салықтық емес түсiмдер

400


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2000



1

Жерді сату

2000

4



Трансферттердің түсімдері

102316,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102316,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102316,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

207528,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

85954,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

85954,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85954,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

84492,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1462,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68818,8


3



Елді-мекендерді көркейту

68818,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68818,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11122,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12550




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45146,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42840,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

42840,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42840,8




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42840,8

12




Көлік және коммуникация

9912


1



Автомобиль көлігі

9912



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9912




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5986




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3926

15




Трансферттер

1,9


1



Трансферттер

1,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдалнылмаған) нысаналы трансферттер қайтару

1,9





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1141,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1141,4

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1141,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1141,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1141,4

  Қызылорда облысы Қармақшы
аудандық мәслихатының
2024 жылғы "26" желтоқсандағы
№234 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Төретам кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

157453

1



Салықтық түсімдер

94940


01


Табыс салығы

56000



2

Жеке табыс салығы

56000


04


Меншiкке салынатын салықтар

38240



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2400



3

Жер салығы 

1370



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

34470


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

700



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

80



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

620

2



Салықтық емес түсiмдер

420


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

420



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

420

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

3000



1

Жерді сату

3000

4



Трансферттердің түсімдері

59093


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59093



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59093

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

157453

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

81305


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

81305



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81305




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81305

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29958


3



Елді-мекендерді көркейту

29958



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29958




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9330




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13052




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7576

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42669


1



Мәдениет саласындағы қызмет

42669



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42669




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42669

12




Көлік және коммуникация

3521


1



Автомобиль көлігі

3521



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3521




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3521





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0

7




Қарыздар түсімдері

0

16




Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Қызылорда облысы Қармақшы
аудандық мәслихатының
2024 жылғы "26" желтоқсандағы
№234 шешіміне 3-қосымша

2027 жылға арналған Төретам кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

159798

1



Салықтық түсімдер

98230


01


Табыс салығы

57000



2

Жеке табыс салығы

57000


04


Меншiкке салынатын салықтар

40490



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2600



3

Жер салығы 

1400



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

36490


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

740



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

90



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

650

2



Салықтық емес түсiмдер

450


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

450



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

450

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

4000



1

Жерді сату

4000

4



Трансферттердің түсімдері

57118


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57118



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57118

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

159798

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

81976


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

81976



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81976




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81976

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30959


3



Елді-мекендерді көркейту

30959



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30959




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9703




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13574




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7682

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

43201


1



Мәдениет саласындағы қызмет

43201



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43201




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

43201

12




Көлік және коммуникация

3662


1



Автомобиль көлігі

3662



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3662




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3662





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





Бюджеттік кредиттер

0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0

7




Қарыздар түсімдері

0

16




Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Қызылорда облысы Қармақшы
аудандық мәслихатының
2024 жылғы "26" желтоқсандағы
№234 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Төретам кентінің бюджетінде республикалық бюджет есебінен қаралған нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы, мың теңге


Ағымдағы нысаналы трансферттер:

379,0

1

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

379,0


оның ішінде:



Төретам кенті әкімінің аппаратына (аппарат)

103,0


Төретам кенті әкімінің аппаратына (абаттандыру)

105,0


Төретам кенттік клуб үйіне

171,0

  Қызылорда облысы Қармақшы
аудандық мәслихатының
2024 жылғы "26" желтоқсандағы
№234 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Төретам кентінің бюджетінде аудандық бюджет есебінен қаралған нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Қармақшы аудандық мәслихатының 17.06.2025 № 289 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сомасы, мың теңге


Ағымдағы нысаналы трансферттер:

40 455,8

1

Төретам кентінде футбол ойын алаңын орнату жұмыстарына

28 575,0

2

Төретам кентіндегі Мұратбаев көшесіне орташа жөндеу жұмыстарына

0

3

Төретам кентінде саябақ орналастыру жұмыстарына жобалау іздестіру жұмыстары және сараптамадан өткізуге

7 434,0

4

Төретам кентінің А. Байтұрсынұлы, Б.Момышұлы, К.Байсейтова көшелеріне орташа жөндеуге жобалық сметалық құжаттама әзірлеу және сараптамадан өткізуге

3 926 ,0

5

Төретам кенттік клуб үйіне газ орнатуға дайындалған жоба-сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізуге

520,8





Барлығы:

40 455,8