2025-2027 жылдарға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Решение Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 41-2.

      В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1. Утвердить бюджет сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2025год в следующих объемах:

      1-1. Жалгызтюбинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 81352 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15346 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3200 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 62610 тысячи тенге;

      2) затраты – 81871 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -519 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 519 тысячи тенге.

      1-2. Диханский сельский округ на 2025 год:

      1)доходы – 57903 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18324 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 36883 тысячи тенге;

      2) затраты – 57903 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-3. Мырзатайский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 50011 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23898 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3800 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 22117 тысячи тенге;

      2) затраты – 51479 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -1468 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 1468 тысячи тенге

      1-4. Темирбекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 48197 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6767 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 40834 тысячи тенге;

      2) затраты – 48416 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -219 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 219 тысячи тенге

      1-5. Туймекентский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 63831 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40725 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 21213 тысячи тенге;

      2) затраты – 64507 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -676 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 676 тысячи тенге

      1-6. Жанатурмысский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 109061 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14015 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 93350 тысячи тенге;

      2) затраты – 109128 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -67 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 67 тысячи тенге

      1-7. Кокталский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 66094 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 26461тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 38937 тысячи тенге;

      2) затраты – 66682 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -588 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 588 тысячи тенге

      1-8. Ынтымакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 59957 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8526 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 600 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 50635 тысячи тенге;

      2) затраты – 60244 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -287 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 287 тысячи тенге

      1-9. Суханбаевский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы –75238 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11301 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 63241 тысячи тенге;

      2) затраты – 75539 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -301 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 301 тысячи тенге

      1-10. Костюбинский сельский округ на 2025год:

      1) доходы – 75696 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 48829 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 403 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 20464 тысячи тенге;

      2) затраты – 78192 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2496 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2496 тысячи тенге

      1-11. Бурылский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 207509 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 82590 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 25000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 99526 тысячи тенге;

      2) затраты – 224099 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -16590 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 16590 тысячи тенге

      1-12. Коптерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 103780 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12488 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3550 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 87546 тысячи тенге;

      2) затраты – 104012 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -232 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 232 тысячи тенге

      1-13. Улгулинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 65938 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16181 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 13130 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 36431 тысячи тенге;

      2) затраты – 68963 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -3025 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 3025 тысячи тенге

      1-14. Сарыкемерский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 308631 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 253568 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 589 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 30500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 23974 тысячи тенге;

      2) затраты – 316018 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -7387 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 7387 тысячи тенге

      1-15. Кызыл жулдызский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 15651 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3558 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 12093 тысячи тенге;

      2) затраты – 15653 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2 тысячи тенге

      1-16. Ботамойнакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 81599 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49621тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 27585 тысячи тенге;

      2) затраты – 85149 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -3550 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 3550 тысячи тенге

      1-17. Байтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 88073 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23593 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 403 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 63577 тысячи тенге;

      2) затраты – 88293 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -220 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 220 тысячи тенге

      1-18. Сазтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 43824 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18881 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 19747 тысячи тенге;

      2) затраты – 44073 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -249 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 249 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 10.04.2025 № 44-3 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Объем субвенции передаваемых из районного бюджета в бюджет сельских округов на 2025 год установить в размере 350055 тысяч тенге, в том числе:

      Жалгызтюбинский сельский округ – 32 497 тысячи тенге;

      Диханский сельский округ – 26 903 тысячи тенге;

      Мырзатайский сельский округ – 15 424 тысячи тенге;

      Темирбекский сельский округ – 31 863 тысячи тенге;

      Туймекентский сельский округ – 12 459 тысячи тенге;

      Жанатурмысский сельский округ – 36 379 тысячи тенге;

      Кокталский сельский округ – 18 683 тысячи тенге;

      Ынтымакский сельский округ – 33 092 тысячи тенге;

      Суханбаевский сельский округ – 29 482 тысячи тенге;

      Костюбинский сельский округ – 3 910 тысячи тенге;

      Бурылский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Коптерекский сельский округ – 25 094 тысячи тенге;

      Улгулинский сельский округ – 24 602 тысячи тенге;

      Сарыкемерский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Кызылжулдызский сельский округ – 12 093 тысячи тенге;

      Ботамойнакский сельский округ – 7 289 тысячи тенге;

      Байтерекский сельский округ – 23 340 тысячи тенге.

      Сазтерекский сельский округ – 16 945 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Байзакского районного маслихата Б. Акбаев

  Приложение 1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 10.04.2025 № 44-3 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1602345

1



Налоговые поступления

674672


01


Подоходный налог

295240



2

Индивидуальный подоходный налог

295240


04


Hалоги на собственность

378986



1

Hалоги на имущество

9710



3

Земельный налог

2390



4

Hалог на транспортные средства

329357



5

Единый земельный налог

37529


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

446



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

270

2



Неналоговые поступления

4730


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4710



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4710

3



Поступления от продажи основного капитала

102180


03


Продажа земли и нематериальных активов

102180



1

Продажа земли

102180

4



Поступления трансфертов

820763


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

820763



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

820763



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 640 221

01



Государственные услуги общего характера

929 519


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

929 519



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

906 126



022

Капитальные расходы государственного органа

23 393

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

621 024


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

621024



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40722



008

Освещение улиц в населенных пунктах

233 321



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 301



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

331 680

12



Транспорт и коммуникация

86 593


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 593



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

48 616



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 977

13



Прочие

3 066


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 066



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

3 066

15



Трансферты

19


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

19




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-37 876




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

37 876

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

37 876


01


Остатки бюджетных средств

37 876



1

Остатки бюджетных средств

37 876

  Приложение 1-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

81352

1



Налоговые поступления

15346


01


Подоходный налог

6497



2

Индивидуальный подоходный налог

6497


04


Hалоги на собственность

8849



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8000



5

Единый земельный налог

410

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3200


03


Продажа земли и нематериальных активов

3200



1

Продажа земли

3200

4



Поступления трансфертов

62610


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62610



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62610



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

81 871

01



Государственные услуги общего характера

53 313


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 313



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 674



022

Капитальные расходы государственного органа

639

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 657


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 657



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 078



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 379

12



Транспорт и коммуникация

900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-519




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

519

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

519


01


Остатки бюджетных средств

519



1

Остатки бюджетных средств

519

  Приложение 1-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

57903

1



Налоговые поступления

18324


01


Подоходный налог

6700



2

Индивидуальный подоходный налог

6700


04


Hалоги на собственность

11624



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

19



4

Hалог на транспортные средства

9100



5

Единный земельный налог

2020

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

2500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2500



1

Продажа земли

2500

4



Поступления трансфертов

36883


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36883



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36883



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

57 903

01



Государственные услуги общего характера

50 709


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 709



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 049



022

Капитальные расходы государственного органа

660

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 408



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 627



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

175



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 606

12



Транспорт и коммуникация

786


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

786



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

786




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

50011

1



Налоговые поступления

23898


01


Подоходный налог

11000



2

Индивидуальный подоходный налог

11000


04


Hалоги на собственность

12872



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

82



4

Hалог на транспортные средства

11400



5

Единый земельный налог

820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

26

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3800


03


Продажа земли и нематериальных активов

3800



1

Продажа земли

3800

4



Поступления трансфертов

22117


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22117



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

22117



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

51 479

01



Государственные услуги общего характера

40 093


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 093



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 314



022

Капитальные расходы государственного органа

779

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 479


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 479



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 670



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 609

12



Транспорт и коммуникация

906


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

906



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

906

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 468




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 468

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 468


01


Остатки бюджетных средств

1 468



1

Остатки бюджетных средств

1 468

  Приложение 1-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48197

1



Налоговые поступления

6767


01


Подоходный налог

1490



2

Индивидуальный подоходный налог

1490


04


Hалоги на собственность

5272



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

6



4

Hалог на транспортные средства

3900



5

Единный земельный налог

1200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

400


03


Продажа земли и нематериальных активов

400



1

Продажа земли

400

4



Поступления трансфертов

40834


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40834



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

40834



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 416

01



Государственные услуги общего характера

38 031


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 031



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 501



022

Капитальные расходы государственного органа

530

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 633


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 633



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 333

12



Транспорт и коммуникация

2 752


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 752



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-219




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

219

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

219


01


Остатки бюджетных средств

219



1

Остатки бюджетных средств

219

  Приложение 1-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

63831

1



Налоговые поступления

40725


01


Подоходный налог

15500



2

Индивидуальный подоходный налог

15500


04


Hалоги на собственность

25215



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22815



5

Единный земельный налог

1650


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

1500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1500



1

Продажа земли

1500

4



Поступления трансфертов

21213


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21213



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

21213



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 507

01



Государственные услуги общего характера

53 175


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 175



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 807



022

Капитальные расходы государственного органа

1 368

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 473


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 473



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 962



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 011

12



Транспорт и коммуникация

1 857


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 857



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 857

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-676




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

676

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

676


01


Остатки бюджетных средств

676



1

Остатки бюджетных средств

676

  Приложение 1-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2054 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

109061

1



Налоговые поступления

14015


01


Подоходный налог

6598



2

Индивидуальный подоходный налог

6598


04


Hалоги на собственность

7377



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4200



5

Единный земельный налог

2768


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

1500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1500



1

Продажа земли

1500

4



Поступления трансфертов

93350


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93350



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

93350



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

109 128

01



Государственные услуги общего характера

51 141


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 141



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 332



022

Капитальные расходы государственного органа

809

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 950


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 950



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

13 728



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 972



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 950

12



Транспорт и коммуникация

13 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 971



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 971

13



Прочие

3 066


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 066



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

3 066




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-67




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

67

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

67


01


Остатки бюджетных средств

67



1

Остатки бюджетных средств

67

  Приложение 1-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

66094

1



Налоговые поступления

26461


01


Подоходный налог

13800



2

Индивидуальный подоходный налог

13800


04


Hалоги на собственность

12661



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11448



5

Единый земельный налог

780

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

38937


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38937



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38937



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

66 682

01



Государственные услуги общего характера

45 101


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 101



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 301



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 580


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 580



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 926



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 354

12



Транспорт и коммуникация

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-588




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

588

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

588


01


Остатки бюджетных средств

588



1

Остатки бюджетных средств

588

  Приложение 1-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59957

1



Налоговые поступления

8526


01


Подоходный налог

2100



2

Индивидуальный подоходный налог

2100


04


Hалоги на собственность

6426



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5640



5

Единый земельный налог

530

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

50635


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50635



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

50635



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 244

01



Государственные услуги общего характера

42 965


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 965



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 176



022

Капитальные расходы государственного органа

789

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 678


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 678



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 558



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 820

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-287




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

287

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

287


01


Остатки бюджетных средств

287



1

Остатки бюджетных средств

287

  Приложение 1-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

75238

1



Налоговые поступления

11301


01


Подоходный налог

2800



2

Индивидуальный подоходный налог

2800


04


Hалоги на собственность

8501



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

13



4

Hалог на транспортные средства

7350



5

Единный земельный налог

550

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

63241


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63241



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63241



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

75 539

01



Государственные услуги общего характера

38 636


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 636



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 123



022

Капитальные расходы государственного органа

513

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 228


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 228



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 141



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 887

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-301




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

301

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

301


01


Остатки бюджетных средств

301



1

Остатки бюджетных средств

301

  Приложение 1-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

75696

1



Налоговые поступления

48829


01


Подоходный налог

18200



2

Индивидуальный подоходный налог

18200


04


Hалоги на собственность

30594



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23200



5

Единный земельный налог

6280


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2



Неналоговые поступления

403


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

6000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6000



1

Продажа земли

6000

4



Поступления трансфертов

20464


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20464



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

20464



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

78 192

01



Государственные услуги общего характера

57 095


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 095



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 455



022

Капитальные расходы государственного органа

640

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 371


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 371



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 091



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 150



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 130

12



Транспорт и коммуникация

11 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 725

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 496




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 496

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 496


01


Остатки бюджетных средств

2 496



1

Остатки бюджетных средств

2 496

  Приложение 1-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

207509

1



Налоговые поступления

82590


01


Подоходный налог

31810



2

Индивидуальный подоходный налог

31810


04


Hалоги на собственность

50716



1

Hалоги на имущество

1341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

40715



5

Единый земельный налог

8400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

25000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25000



1

Продажа земли

25000

4



Поступления трансфертов

99526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

99526



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

224 099

01



Государственные услуги общего характера

75 205


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 205



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 462



022

Капитальные расходы государственного органа

1 743

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

145 793


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145793



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 235



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

67 558

12



Транспорт и коммуникация

3 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 100



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-16 590




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

16 590

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 590


01


Остатки бюджетных средств

16 590



1

Остатки бюджетных средств

16 590

  Приложение 1-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

103780

1



Налоговые поступления

12488


01


Подоходный налог

4700



2

Индивидуальный подоходный налог

4700


04


Hалоги на собственность

7788



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6700



5

Единный земельный налог

730

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3550


03


Продажа земли и нематериальных активов

3550



1

Продажа земли

3550

4



Поступления трансфертов

87546


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87546



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

87546



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

104 012

01



Государственные услуги общего характера

39 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 011



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 256



022

Капитальные расходы государственного органа

755

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 254



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 129



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60 825

12



Транспорт и коммуникация

745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

745



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

745

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-232




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

232

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

232


01


Остатки бюджетных средств

232



1

Остатки бюджетных средств

232

  Приложение 1-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

65938

1



Налоговые поступления

16181


01


Подоходный налог

8900



2

Индивидуальный подоходный налог

8900


04


Hалоги на собственность

7281



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

5755



5

Единый земельный налог

680

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

13130


03


Продажа земли и нематериальных активов

13130



1

Продажа земли

13130

4



Поступления трансфертов

36431


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36431



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36431



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

68 963

01



Государственные услуги общего характера

53 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 408



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 108



022

Капитальные расходы государственного органа

1 300

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 865


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 865



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 165



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

689


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

689



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

689

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 025




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 025

Категория

Класс


Подкласс



Наименование




Поступления займов

0

01


Внутренние государственные займы

0


2

Договора по займам

0



Используемые остатки бюджетных средств

3 025

01


Остатки бюджетных средств

3 025


1

Остатки бюджетных средств

3 025

  Приложение 1-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

308631

1



Налоговые поступления

253568


01


Подоходный налог

118800



2

Индивидуальный подоходный налог

118800


04


Hалоги на собственность

134538



1

Hалоги на имущество

1630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

129350



5

Единный земельный налог

3110


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

230



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

589


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589

3



Поступления от продажи основного капитала

30500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30500



1

Продажа земли

30500

4



Поступления трансфертов

23974


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23974



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23974



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

316 018

01



Государственные услуги общего характера

128 295


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 295



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 223



022

Капитальные расходы государственного органа

1 072

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

146 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

74 363



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 800

12



Транспорт и коммуникация

41 559


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 559



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 846



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34 713

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 387




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 387

Категория

Класс


Подкласс



Наименование




Поступления займов

0

01


Внутренние государственные займы

0


2

Договора по займам

0



Используемые остатки бюджетных средств

7 387

01


Остатки бюджетных средств

7 387


1

Остатки бюджетных средств

7 387

  Приложение 1-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

15651

1



Налоговые поступления

3558


01


Подоходный налог

3146



2

Индивидуальный подоходный налог

3146


04


Hалоги на собственность

411



1

Hалоги на имущество

0



3

Земельный налог

3



4

Hалог на транспортные средства

347



5

Единый земельный налог

61


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0

4



Поступления трансфертов

12093


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12093



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

12093



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

15 653

01



Государственные услуги общего характера

14 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 589



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

662


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

662



008

Освещение улиц в населенных пунктах

662



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2


01


Остатки бюджетных средств

2



1

Остатки бюджетных средств

2

  Приложение 1-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

81599

1



Налоговые поступления

49621


01


Подоходный налог

11800



2

Индивидуальный подоходный налог

11800


04


Hалоги на собственность

37786



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

30220



5

Единный земельный налог

6350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

4000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4000



1

Продажа земли

4000

4



Поступления трансфертов

27585


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27585



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

27585



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

85 149

01



Государственные услуги общего характера

54 493


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 493



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 979



022

Капитальные расходы государственного органа

514

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 703



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 203



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 000

12



Транспорт и коммуникация

3 951


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 951



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 787



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 164

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 550




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 550

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 550


01


Остатки бюджетных средств

3 550



1

Остатки бюджетных средств

3 550

  Приложение 1-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 202 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

88073

1



Налоговые поступления

23593


01


Подоходный налог

19300



2

Индивидуальный подоходный налог

19300


04


Hалоги на собственность

4293



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3335



5

Единный земельный налог

620

2



Неналоговые поступления

403


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

63577


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63577



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63577



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

88 293

01



Государственные услуги общего характера

56 623


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 623



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 839



022

Капитальные расходы государственного органа

9 784

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 249


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 249



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 994



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 598



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 257



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 400

12



Транспорт и коммуникация

420


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

420



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

420

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-220




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

220

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

220


01


Остатки бюджетных средств

220



1

Остатки бюджетных средств

220

  Приложение 1-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

43824

1



Налоговые поступления

18881


01


Подоходный налог

12099



2

Индивидуальный подоходный налог

12099


04


Hалоги на собственность

6782



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5882



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

5000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5000



1

Продажа земли

5000

4



Поступления трансфертов

19747


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19747



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

19747



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 073

01



Государственные услуги общего характера

37 636


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 636



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 938



022

Капитальные расходы государственного органа

698

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 878


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 941



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 419



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 518

12



Транспорт и коммуникация

558


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

558

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-249




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

249

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249


01


Остатки бюджетных средств

249



1

Остатки бюджетных средств

249

  Приложение 2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1145451

1



Налоговые поступления

696 097


01


Подоходный налог

301 550



2

Индивидуальный подоходный налог

301 550


04


Hалоги на собственность

394 082



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

345 009



5

Единый земельный налог

36600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 094


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064

3



Поступления от продажи основного капитала

96 400


03


Продажа земли и нематериальных активов

96 400



1

Продажа земли

96 400

4



Поступления трансфертов

346 860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 860 



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

346 860



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 145 451

01



Государственные услуги общего характера

801 127


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

801 127



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

790 834



022

Капитальные расходы государственного органа

10 293

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

249 815


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

249 815



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 135



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 685

12



Транспорт и коммуникация

94 509


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 509



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49085

1



Налоговые поступления

12 989


01


Подоходный налог

3 900



2

Индивидуальный подоходный налог

3 900


04


Hалоги на собственность

9 089



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 200



5

Единый земельный налог

450

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

32 384


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 384



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 384



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 085

01



Государственные услуги общего характера

41 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 966



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 466



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47766

1



Налоговые поступления

18 455


01


Подоходный налог

6 800



2

Индивидуальный подоходный налог

6 800


04


Hалоги на собственность

11 655



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 050

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

2 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 600



1

Продажа земли

2 600

4



Поступления трансфертов

26 499


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 499



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 499



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 766

01



Государственные услуги общего характера

40 642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 642



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 070



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44370

1



Налоговые поступления

23 310


01


Подоходный налог

11 100



2

Индивидуальный подоходный налог

11 100


04


Hалоги на собственность

12 210



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

16 848


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 848



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 848



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 370

01



Государственные услуги общего характера

36 355


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 355



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 855



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38226

1



Налоговые поступления

6 186


01


Подоходный налог

700



2

Индивидуальный подоходный налог

700


04


Hалоги на собственность

5 476



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

400


03


Продажа земли и нематериальных активов

400



1

Продажа земли

400

4



Поступления трансфертов

31 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 226

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 966



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 516

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

57723

1



Налоговые поступления

40 680


01


Подоходный налог

15 600



2

Индивидуальный подоходный налог

15 600


04


Hалоги на собственность

25 050



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 600



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

14 521


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 521



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

14 521



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

57 723

01



Государственные услуги общего характера

47 704


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 164



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 019


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 019



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 994



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48752

1



Налоговые поступления

11 149


01


Подоходный налог

3 600



2

Индивидуальный подоходный налог

3 600


04


Hалоги на собственность

7 509



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 300



5

Единный земельный налог

2 800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 600



1

Продажа земли

1 600

4



Поступления трансфертов

35 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 752

01



Государственные услуги общего характера

43 388


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 388



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 892



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46633

1



Налоговые поступления

25 993


01


Подоходный налог

13 900



2

Индивидуальный подоходный налог

13 900


04


Hалоги на собственность

12 093



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 660

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

19 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

19 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 633

01



Государственные услуги общего характера

39 005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 005



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 605



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 346


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 346



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 996



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42259

1



Налоговые поступления

8 813


01


Подоходный налог

2 200



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200


04


Hалоги на собственность

6 613



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 807



5

Единный земельный налог

550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

32 534


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 534



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 534



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 259

01



Государственные услуги общего характера

36 584


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 584



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 184



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41917

1



Налоговые поступления

11 463


01


Подоходный налог

2 900



2

Индивидуальный подоходный налог

2 900


04


Hалоги на собственность

8 563



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 400



5

Единный земельный налог

560

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

29 642


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 642



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 642



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 917

01



Государственные услуги общего характера

35 105


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 105



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 705



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59558

1



Налоговые поступления

49 454


01


Подоходный налог

18 500



2

Индивидуальный подоходный налог

18 500


04


Hалоги на собственность

30 914



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 500



5

Единный земельный налог

6 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

532


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 572


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 572



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 572



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

59 558

01



Государственные услуги общего характера

50 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 540



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 703



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 090



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107108

1



Налоговые поступления

81 586


01


Подоходный налог

30 500



2

Индивидуальный подоходный налог

30 500


04


Hалоги на собственность

51 021



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

40 920



5

Единный земельный налог

8 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 108

01



Государственные услуги общего характера

70 705


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 705



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 777



022

Капитальные расходы государственного органа

1 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 403


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 403



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 781



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40385

1



Налоговые поступления

12 758


01


Подоходный налог

4 850



2

Индивидуальный подоходный налог

4 850


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 415


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 415



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 415



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 385

01



Государственные услуги общего характера

34 472


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 472



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 052



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41919

1



Налоговые поступления

16 871


01


Подоходный налог

9 000



2

Индивидуальный подоходный налог

9 000


04


Hалоги на собственность

7 871



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 325



5

Единный земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 836


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 836



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 836



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 919

01



Государственные услуги общего характера

35 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 377



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

286018

1



Налоговые поступления

254 918


01


Подоходный налог

119 000



2

Индивидуальный подоходный налог

119 000


04


Hалоги на собственность

135 678



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

130 400



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

600


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

286 018

01



Государственные услуги общего характера

92 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 559



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

76789


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76789



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045


71789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

43991

1



Налоговые поступления

28 938


01


Подоходный налог

16 000



2

Индивидуальный подоходный налог

16 000


04


Hалоги на собственность

12 938



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 457



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

10 531


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 531



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

10531



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

43 991

01



Государственные услуги общего характера

37 391


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 391



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 871



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

61619

1



Налоговые поступления

50 306


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

38 266



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

30 650



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

61 619

01



Государственные услуги общего характера

49 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 630



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48123

1



Налоговые поступления

23 928


01


Подоходный налог

19 500



2

Индивидуальный подоходный налог

19 500


04


Hалоги на собственность

4 428



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 440



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

542


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 153


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 153



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 153



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 123

01



Государственные услуги общего характера

42 223


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 223



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 586



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

39999

1



Налоговые поступления

18 300


01


Подоходный налог

11 500



2

Индивидуальный подоходный налог

11 500


04


Hалоги на собственность

6 800



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 900



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 487


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 487



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 487



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

39 999

01



Государственные услуги общего характера

34 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 189



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 810


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 810



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 550

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1154013

1



Налоговые поступления

706 271


01


Подоходный налог

307 450



2

Индивидуальный подоходный налог

307 450


04


Hалоги на собственность

398 356



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

348 763



5

Единый земельный налог

37120


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 610


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580

3



Поступления от продажи основного капитала

97 300


03


Продажа земли и нематериальных активов

97 300



1

Продажа земли

97 300

4



Поступления трансфертов

343 832


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления




3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

343 832



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 154 013

01



Государственные услуги общего характера

805 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

805 652



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

795 852



022

Капитальные расходы государственного органа

9 800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

250 878


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 985



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 898

12



Транспорт и коммуникация

97 483


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 483



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74 763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49098

1



Налоговые поступления

13 439


01


Подоходный налог

4 000



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000


04


Hалоги на собственность

9 439



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 500



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

31 919


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 919



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 919



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 098

01



Государственные услуги общего характера

41 979


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 979



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 479



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47856

1



Налоговые поступления

18 605


01


Подоходный налог

6 900



2

Индивидуальный подоходный налог

6 900


04


Hалоги на собственность

11 705



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 100

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

26 311


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 311



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 311



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 856

01



Государственные услуги общего характера

40 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 160



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44380

1



Налоговые поступления

23 610


01


Подоходный налог

11 200



2

Индивидуальный подоходный налог

11 200


04


Hалоги на собственность

12 410



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 200



1

Продажа земли

4 200

4



Поступления трансфертов

16 330


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 330



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 330



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 380

01



Государственные услуги общего характера

36 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 865



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38271

1



Налоговые поступления

6 336


01


Подоходный налог

750



2

Индивидуальный подоходный налог

750


04


Hалоги на собственность

5 576



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

31 195


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 195



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 195



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 271

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 011



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 561

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58461

1



Налоговые поступления

40 880


01


Подоходный налог

15 700



2

Индивидуальный подоходный налог

15 700


04


Hалоги на собственность

25 150



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 700



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

15 041


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 041



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

15 041



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 461

01



Государственные услуги общего характера

48 192


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 192



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 652



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 269


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 269



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 244



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48697

1



Налоговые поступления

11 449


01


Подоходный налог

3 700



2

Индивидуальный подоходный налог

3 700


04


Hалоги на собственность

7 709



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 400



5

Единный земельный налог

2 900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 700



1

Продажа земли

1 700

4



Поступления трансфертов

35 308


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 308



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 308



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 697

01



Государственные услуги общего характера

43 333


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 333



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 837



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46606

1



Налоговые поступления

26 193


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

12 193



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 760

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

18 973


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 973



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

18 973



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 606

01



Государственные услуги общего характера

38 628


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 628



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 228



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 696


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 696



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 296



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42446

1



Налоговые поступления

8 953


01


Подоходный налог

2 300



2

Индивидуальный подоходный налог

2 300


04


Hалоги на собственность

6 653



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 827



5

Единый земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

800


03


Продажа земли и нематериальных активов

800



1

Продажа земли

800

4



Поступления трансфертов

32 453


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 453



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 453



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 446

01



Государственные услуги общего характера

36 771


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 771



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 371



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42139

1



Налоговые поступления

11 673


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

8 673



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 500



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

29 526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 526



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 139

01



Государственные услуги общего характера

35 327


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 327



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 927



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

60276

1



Налоговые поступления

50 034


01


Подоходный налог

18 800



2

Индивидуальный подоходный налог

18 800


04


Hалоги на собственность

31 194



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 700



5

Единный земельный налог

6 380


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 692


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 692



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 692



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 276

01



Государственные услуги общего характера

50 748


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 748



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 158



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 803


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 803



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 190



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107934

1



Налоговые поступления

82 394


01


Подоходный налог

31 000



2

Индивидуальный подоходный налог

31 000


04


Hалоги на собственность

51 329



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

41 128



5

Единый земельный налог

8 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 934

01



Государственные услуги общего характера

71 331


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 331



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 896



022

Капитальные расходы государственного органа

1 435

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 603



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 981



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40635

1



Налоговые поступления

12 808


01


Подоходный налог

4 900



2

Индивидуальный подоходный налог

4 900


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 587


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 587



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 587



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 635

01



Государственные услуги общего характера

34 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 722



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 302



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42175

1



Налоговые поступления

17 376


01


Подоходный налог

9 200



2

Индивидуальный подоходный налог

9 200


04


Hалоги на собственность

8 176



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 630



5

Единый земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 559


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 559



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 559



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 175

01



Государственные услуги общего характера

36 033


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 033



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 633



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

289218

1



Налоговые поступления

258 018


01


Подоходный налог

121 000



2

Индивидуальный подоходный налог

121 000


04


Hалоги на собственность

136 778



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

131 500



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

289 218

01



Государственные услуги общего характера

92 455


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 455



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 785



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

79763


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79763



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44402

1



Налоговые поступления

30 349


01


Подоходный налог

17 000



2

Индивидуальный подоходный налог

17 000


04


Hалоги на собственность

13 349



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 868



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

9 513


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 513



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

9 513



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 402

01



Государственные услуги общего характера

37 734


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 734



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 214



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 668



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 868

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62446

1



Налоговые поступления

51 306


01


Подоходный налог

12 500



2

Индивидуальный подоходный налог

12 500


04


Hалоги на собственность

38 766



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

31 150



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 600


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 600



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 600



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 446

01



Государственные услуги общего характера

49 957


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 957



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 457



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48488

1



Налоговые поступления

24 238


01


Подоходный налог

19 800



2

Индивидуальный подоходный налог

19 800


04


Hалоги на собственность

4 438



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 450



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

560


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 190



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 190



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 488

01



Государственные услуги общего характера

42 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 588



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 951



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40485

1



Налоговые поступления

18 610


01


Подоходный налог

11 700



2

Индивидуальный подоходный налог

11 700


04


Hалоги на собственность

6 910



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

6 000



5

Единный земельный налог

580

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 635


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 635



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 635



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 485

01



Государственные услуги общего характера

35 025


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 025



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 625



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 860


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 860



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

О бюджете сельских округов Байзакского района на 2025-2027 годы

Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 41-2 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес, Байзақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1-1. Жалғызтөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 81352 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15346 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3200 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 62610 мың теңге;

      2)шығындар – 81871 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -519 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 519 мың теңге;

      1-2. Дихан ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 57903 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18324 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36883 мың теңге;

      2)шығындар – 57903 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-3. Мырзатай ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 50011 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23898 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3800 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22117 мың теңге;

      2)шығындар – 51479 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -1468 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1468 мың теңге;

      1-4. Темірбек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 48197 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6767 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 400 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 40834 мың теңге;

      2)шығындар – 48416 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -219 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 219 мың теңге;

      1-5. Түймекент ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 63831 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 40725 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 21213 мың теңге;

      2)шығындар – 64507 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -676 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 676 мың теңге;

      1-6. Жаңатұрмыс ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 109061 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14015 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 93350 мың теңге;

      2)шығындар – 109128 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -67 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 67 мың теңге;

      1-7. Көктал ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 66094 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26461 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 38937 мың теңге;

      2)шығындар – 66682 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -588 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 588 мың теңге;

      1-8. Ынтымақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 59957 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8526 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 600 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 50635 мың теңге;

      2)шығындар – 60244 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -287 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 287 мың теңге;

      1-9. Суханбаев ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 75238 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11301 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 63241 мың теңге;

      2)шығындар – 75539 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -301 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 301 мың теңге;

      1-10. Қостөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 75696 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 48829 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 403 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20464 мың теңге;

      2)шығындар – 78192 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2496 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2496 мың теңге;

      1-11. Бурыл ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 207509 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 82590 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 99526 мың теңге;

      2)шығындар – 224099 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -16590 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16590 мың теңге;

      1-12. Көптерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 103780 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12488 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3550 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 87546 мың теңге;

      2)шығындар – 104012 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -232 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232 мың теңге;

      1-13. Үлгілі ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 65938 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16181 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13130 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36431 мың теңге;

      2)шығындар – 68963 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -3025 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3025 мың теңге;

      1-14. Сарыкемер ауылдық округі 2025жылға:

      1)кірістер – 308631 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 253568 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 589 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 30500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 23974 мың теңге;

      2)шығындар – 316018 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7387 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7387 мың теңге;

      1-15. Қызыл жұлдыз ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 15651 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3558 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12093 мың теңге;

      2)шығындар – 15653 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 мың теңге;

      1-16. Ботамойнақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 81599 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49621 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27585 мың теңге;

      2)шығындар – 85149 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -3550 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3550 мың теңге;

      1-17. Бәйтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 88073 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23593 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 403 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 63577 мың теңге;

      2)шығындар – 88293 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -220 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 220 мың теңге;

      1-18. Сазтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 43824 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18881 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19747 мың теңге;

      2)шығындар – 44073 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -249 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 249 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 10.04.2025 № 44-3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2025 жылы аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтерге берілетін субвенция мөлшері 350055 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Жалғызтөбе ауылдық округіне – 32497 мың теңге;

      Дихан ауылдық округіне – 26903 мың теңге;

      Мырзатай ауылдық округіне – 15424 мың теңге;

      Темірбек ауылдық округіне – 31863 мың теңге;

      Түймекент ауылдық округіне – 12459 мың теңге;

      Жаңатұрмыс ауылдық округіне – 36379 мың теңге;

      Көктал ауылдық округіне – 18683 мың теңге;

      Ынтымақ ауылдық округіне – 33092 мың теңге;

      Суханбаев ауылдық округіне – 29482 мың теңге;

      Қостөбе ауылдық округіне – 3910 мың теңге;

      Бурыл ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Көптерек ауылдық округіне – 25094 мың теңге;

      Үлгілі ауылдық округіне – 24602 мың теңге;

      Сарыкемер ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Қызыл жұлдыз ауылдық округіне – 12093 мың теңге;

      Ботамойнақ ауылдық округіне – 7289 мың теңге;

      Байтерек ауылдық округіне – 23340 мың теңге;

      Сазтерек ауылдық округіне – 16945 мың теңге.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Б. Ақбаев

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 10.04.2025 № 44-3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1602345

1



Салықтық түсімдер

674672


01


Табыс салығы

295240



2

Жеке табыс салығы

295240


04


Меншiкке салынатын салықтар

378986



1

Мүлiкке салынатын салықтар

9710



3

Жер салығы

2390



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

329357



5

Бірыңғай жер салығы

37529


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

446



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

270

2



Салықтық емес түсiмдер

4730


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4710



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4710

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

102180


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

102180



1

Жерді сату

102180

4



Трансферттердің түсімдері

820763


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

820763



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

820763

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ. ШЫҒЫНДАР

1640 221

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

929 519


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

929 519



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

906 126



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 393

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

621 024


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

621024



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 722



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

233 321



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 301



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

331 680

12



Көлiк және коммуникация

86 593


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 593



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

48 616



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

37 977

13



Басқалар

3 066


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 066



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

3 066

15



Трансферттер

19


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

19




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-37876




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

37876

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 




Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

37876


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

37876



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

37876

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-1 қосымша

2025 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





I. КІРІСТЕР

81352

1



Салықтық түсімдер

15346


01


Табыс салығы

6497



2

Жеке табыс салығы

6497


04


Меншiкке салынатын салықтар

8849



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8000



5

Бірыңғай жер салығы 

410

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3200



1

Жерді сату

3200

4



Трансферттердің түсімдері

62610


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62610



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62610

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

81 871

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 313


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 313



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 674



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

639

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 657


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 657



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 078



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23 379

12



Көлiк және коммуникация

900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-519




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

519

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

519


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

519



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

519

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-2 қосымша

2025 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

57903

1



Салықтық түсімдер

18324


01


Табыс салығы

6700



2

Жеке табыс салығы

6700


04


Меншiкке салынатын салықтар

11624



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

19



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9100



5

Бірыңғай жер салығы

2020

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2500



1

Жерді сату

2500

4



Трансферттердің түсімдері

36883


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36883



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36883

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

57 903

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 709


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 709



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 049



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 408


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 408



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 627



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 606

12



Көлiк және коммуникация

786


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

786



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

786




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-3 қосымша

2025 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

50011

1



Салықтық түсімдер

23898


01


Табыс салығы

11000



2

Жеке табыс салығы

11000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12872



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

82



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11400



5

Бірыңғай жер салығы 

820


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

26



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3800


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3800



1

Жерді сату

3800

4



Трансферттердің түсімдері

22117


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22117



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22117

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

51 479

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 093


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 093



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 314



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

779

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 479


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 479



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 670



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 609

12



Көлiк және коммуникация

906


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

906



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

906

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-1468




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

1468

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1468


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1468



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1468

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-4 қосымша

2024 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48197

1



Салықтық түсімдер

6767


01


Табыс салығы

1490



2

Жеке табыс салығы

1490


04


Меншiкке салынатын салықтар

5272



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3900



5

Бірыңғай жер салығы

1200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

400



1

Жерді сату

400

4



Трансферттердің түсімдері

40834


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40834



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40834

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 416

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 031


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 031



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 501



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

530

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 633


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 633



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 333

12



Көлiк және коммуникация

2 752


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 752



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-219




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

219

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

219


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

219



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

219

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-5 қосымша

2025 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

63831

1



Салықтық түсімдер

40725


01


Табыс салығы

15500



2

Жеке табыс салығы

15500


04


Меншiкке салынатын салықтар

25215



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22815



5

Бірыңғай жер салығы

1650


05


Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1500



1

Жерді сату

1500

4



Трансферттердің түсімдері

21213


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21213



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21213

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 507

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 175


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 175



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 807



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 368

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 473


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 473



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 962



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 011

12



Көлiк және коммуникация

1 857


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 857



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 857

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-676




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

676

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

676


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

676



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

676

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-6 қосымша

2025 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

109061

1



Салықтық түсімдер

14015


01


Табыс салығы

6598



2

Жеке табыс салығы

6598


04


Меншiкке салынатын салықтар

7377



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4200



5

Бірыңғай жер салығы

2768


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1500



1

Жерді сату

1500

4



Трансферттердің түсімдері

93350


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93350



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93350

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

109 128

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 141


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 141



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 332



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

809

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 950


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 950



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

13 728



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 972



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 950

12



Көлiк және коммуникация

13 971


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 971



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 971

13



Басқалар

3 066


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 066



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

3 066




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-67




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

67

Санаты




Сыныбы





Кіші сыныбы 




Атауы 




Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

67


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

67



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

67

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-7 қосымша

2024 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

66094

1



Салықтық түсімдер

26461


01


Табыс салығы

13800



2

Жеке табыс салығы

13800


04


Меншiкке салынатын салықтар

12661



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11448



5

Бірыңғай жер салығы 

780

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

38937


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38937



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38937


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

66 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 101


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 101



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 301



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 580


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 580



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 926



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 354

12



Көлiк және коммуникация

1 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-588




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

588

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

588


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

588



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

588

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-8 қосымша

2025 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59957

1



Салықтық түсімдер

8526


01


Табыс салығы

2100



2

Жеке табыс салығы

2100


04


Меншiкке салынатын салықтар

6426



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5640



5

Бірыңғай жер салығы 

530

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

50635


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50635



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50635


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 244

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 965


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 965



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 176



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

789

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 678


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 678



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 558



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 820

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-287




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

287

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

287


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

287



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

287

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-9 қосымша

2025 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

75238

1



Салықтық түсімдер

11301


01


Табыс салығы

2800



2

Жеке табыс салығы

2800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8501



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7350



5

Бірыңғай жер салығы

550

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

63241


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63241



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63241


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





ІІ.ШЫҒЫНДАР

75 539

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 636


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 636



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 123



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

513

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 228


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 228



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 141



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31 887

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-301




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

301

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

301


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

301



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

301

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-10 қосымша

2025 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

75696

1



Салықтық түсімдер

48829


01


Табыс салығы

18200



2

Жеке табыс салығы

18200


04


Меншiкке салынатын салықтар

30594



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23200



5

Бірыңғай жер салығы

6280


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35

2



Салықтық емес түсiмдер

403


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6000



1

Жерді сату

6000

4



Трансферттердің түсімдері

20464


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20464



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20464


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

78 192

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 095


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 095



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 455



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

640

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 371


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 371



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 091



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 150



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 130

12



Көлiк және коммуникация

11 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 725

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2496




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2496

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2496


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2496



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2496

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-11 қосымша

2025 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

207509

1



Салықтық түсімдер

82590


01


Табыс салығы

31810



2

Жеке табыс салығы

31810


04


Меншiкке салынатын салықтар

50716



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40715



5

Бірыңғай жер салығы 

8400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

64



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25000



1

Жерді сату

25000

4



Трансферттердің түсімдері

99526


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99526


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





ІІ.ШЫҒЫНДАР

224 099

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

75 205


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 205



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 462



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 743

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

145 793


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

145793



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 235



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

67 558

12



Көлiк және коммуникация

3 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 100



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 100

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-16590




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

16590

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16590


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16590



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16590

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 17-2 шешіміне 1-12 қосымша

2025 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

103780

1



Салықтық түсімдер

12488


01


Табыс салығы

4700



2

Жеке табыс салығы

4700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7788



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6700



5

Бірыңғай жер салығы

730

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3550


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3550



1

Жерді сату

3550

4



Трансферттердің түсімдері

87546


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87546



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

87546


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

104 012

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 011



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 256



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

755

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 254


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 254



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 129



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60 825

12



Көлiк және коммуникация

745


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

745



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

745

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-232




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

232

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

232


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

232



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

232

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-13 қосымша

2025 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





I. КІРІСТЕР

65938

1



Салықтық түсімдер

16181


01


Табыс салығы

8900



2

Жеке табыс салығы

8900


04


Меншiкке салынатын салықтар

7281



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5755



5

Бірыңғай жер салығы 

680

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13130


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

13130



1

Жерді сату

13130

4



Трансферттердің түсімдері

36431


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36431



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36431


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

68 963

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 408


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 408



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 108



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 300

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 865


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 865



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 165



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Басқалар

689


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

689



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

689

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-3025




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

3025

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3025


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3025



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3025

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-14 қосымша

2024 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

308631

1



Салықтық түсімдер

253568


01


Табыс салығы

118800



2

Жеке табыс салығы

118800


04


Меншiкке салынатын салықтар

134538



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

129350



5

Бірыңғай жер салығы

3110


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

230



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

589


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30500



1

Жерді сату

30500

4



Трансферттердің түсімдері

23974


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23974



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23974


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

316 018

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

128 295


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 295



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

127 223



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 072

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

146 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

74 363



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64 800

12



Көлiк және коммуникация

41 559


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 559



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

6 846



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

34 713

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-7387




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

7387

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7387


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

7387



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7387

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-15 қосымша

2025 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

15651

1



Салықтық түсімдер

3558


01


Табыс салығы

3146



2

Жеке табыс салығы

3146


04


Меншiкке салынатын салықтар

411



1

Мүлiкке салынатын салықтар

0



3

Жер салығы

3



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

347



5

Бірыңғай жер салығы

61


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0



1

Жерді сату

0

4



Трансферттердің түсімдері

12093


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12093



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12093

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

15 653

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 589



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

662


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

662



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

662



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-16 қосымша

2025 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

81599

1



Салықтық түсімдер

49621


01


Табыс салығы

11800



2

Жеке табыс салығы

11800


04


Меншiкке салынатын салықтар

37786



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30220



5

Бірыңғай жер салығы

6350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4000



1

Жерді сату

4000

4



Трансферттердің түсімдері

27585


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27585



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27585

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

85 149

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 493


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 493



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 979



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

514

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 703



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 203



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 000

12



Көлiк және коммуникация

3 951


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 951



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 787



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 164

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-3550




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

3550


Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3550


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3550



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3550

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-17 қосымша

2025 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы





Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

88073

1



Салықтық түсімдер

23593


01


Табыс салығы

19300



2

Жеке табыс салығы

19300


04


Меншiкке салынатын салықтар

4293



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3335



5

Бірыңғай жер салығы

620

2



Салықтық емес түсiмдер

403


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

63577


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63577



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63577

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





ІІ.ШЫҒЫНДАР

88 293

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 623


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 623



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 839



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 784

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 249


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 249



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 994



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 598



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 257



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 400

12



Көлiк және коммуникация

420


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

420



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

420

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-220




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

220

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

220


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

220



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

220

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-18 қосымша

2025 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

43824

1



Салықтық түсімдер

18881


01


Табыс салығы

12099



2

Жеке табыс салығы

12099


04


Меншiкке салынатын салықтар

6782



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5882



5

Бірыңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5000



1

Жерді сату

5000

4



Трансферттердің түсімдері

19747


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19747



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19747

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 073

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 636


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 636



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 938



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

698

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 878


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 941



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 419



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 518

12



Көлiк және коммуникация

558


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

558

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-249




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

249

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

249



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2 қосымша

2026 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1145451

1



Салықтық түсімдер

696 097


01


Табыс салығы

301 550



2

Жеке табыс салығы

301 550


04


Меншiкке салынатын салықтар

394 082



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

345 009



5

Бірыңғай жер салығы

36600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 094


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

96 400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

96 400



1

Жерді сату

96 400

4



Трансферттердің түсімдері

346 860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

346 860 



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

346 860

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 145 451

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

801 127


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

801 127



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

790 834



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 293

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

249 815


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

249 815



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 135



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 685

12



Көлiк және коммуникация

94 509


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 509



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720



045


71 789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-1 қосымша

2026 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49085

1



Салықтық түсімдер

12 989


01


Табыс салығы

3 900



2

Жеке табыс салығы

3 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 089



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 200



5


450

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

32 384


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 384



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 384

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 085

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 966



00 1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 466



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-2 қосымша

2026 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47766

1



Салықтық түсімдер

18 455


01


Табыс салығы

6 800



2

Жеке табыс салығы

6 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 655



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 050

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 600



1

Жерді сату

2 600

4



Трансферттердің түсімдері

26 499


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 499



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 499

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 766

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 642



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 070



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-3 қосымша

2026 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44370

1



Салықтық түсімдер

23 310


01


Табыс салығы

11 100



2

Жеке табыс салығы

11 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 210



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 848


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 848



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 848

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 370

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 355


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 355



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 855



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-4 қосымша

2026 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38226

1



Салықтық түсімдер

6 186


01


Табыс салығы

700



2

Жеке табыс салығы

700


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 476



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

400



1

Жерді сату

400

4



Трансферттердің түсімдері

31 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 226

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 966



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 516

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-5 қосымша

2026 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

57723

1



Салықтық түсімдер

40 680


01


Табыс салығы

15 600



2

Жеке табыс салығы

15 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 050



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 600



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

14 521


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 521



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 521

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

57 723

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 704


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 704



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 164



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 019


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 019



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 994



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-6 қосымша

2026 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48752

1



Салықтық түсімдер

11 149


01


Табыс салығы

3 600



2

Жеке табыс салығы

3 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 509



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300



5

Біріңғай жер салығы

2 800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 600



1

Жерді сату

1 600

4



Трансферттердің түсімдері

35 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 752

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 388


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 388



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 892



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-7 қосымша

2026 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46633

1



Салықтық түсімдер

25 993


01


Табыс салығы

13 900



2

Жеке табыс салығы

13 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 093



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 660

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

19 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 633

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 005



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 605



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 346


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 346



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 996



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-8 қосымша

2026 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42259

1



Салықтық түсімдер

8 813


01


Табыс салығы

2 200



2

Жеке табыс салығы

2 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 613



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 807



5


550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

32 534


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 534



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 534

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 259

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 584


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 584



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 184



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-9 қосымша

2026 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41917

1



Салықтық түсімдер

11 463


01


Табыс салығы

2 900



2

Жеке табыс салығы

2 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 563



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 400



5

Біріңғай жер салығы

560

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

29 642


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 642



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 642

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 917

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 105


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 105



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 705



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-10 қосымша

2026 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59558

1



Салықтық түсімдер

49 454


01


Табыс салығы

18 500



2

Жеке табыс салығы

18 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 914



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 500



5

Біріңғай жер салығы

6 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

532


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 572


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 572



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 572

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

59 558

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 540



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 703



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 090



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-11 қосымша

2026 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107108

1



Салықтық түсімдер

81 586


01


Табыс салығы

30 500



2

Жеке табыс салығы

30 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 021



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40 920



5


8 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 108

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 705


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 705



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 777



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 403


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 403



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 781



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-12 қосымша

2026 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40385

1



Салықтық түсімдер

12 758


01


Табыс салығы

4 850



2

Жеке табыс салығы

4 850


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 415


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 415



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 415

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 385

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 472


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 472



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 052



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-13 қосымша

2026 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41919

1



Салықтық түсімдер

16 871


01


Табыс салығы

9 000



2

Жеке табыс салығы

9 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 325



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 836


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 836



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 836

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 919

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 377



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-14 қосымша

2026 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

286018

1



Салықтық түсімдер

254 918


01


Табыс салығы

119 000



2

Жеке табыс салығы

119 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

135 678



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

130 400



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

\


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

600


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

286 018

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 559



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

76789


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76789



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


71789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

43991

1



Салықтық түсімдер

28 938


01


Табыс салығы

16 000



2

Жеке табыс салығы

16 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 938



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 457



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

10 531


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 531



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10531

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

43 991

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 391


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 391



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 871



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 800

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-16 қосымша

2026 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

61619

1



Салықтық түсімдер

50 306


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 266



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 650



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

61 619

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 630



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-17 қосымша

2026 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48123

1



Салықтық түсімдер

23 928


01


Табыс салығы

19 500



2

Жеке табыс салығы

19 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 428



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 440



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

542


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 153


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 153



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 153

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 123

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 223


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 223



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 586



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-18 қосымша

2026 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

39999

1



Салықтық түсімдер

18 300


01


Табыс салығы

11 500



2

Жеке табыс салығы

11 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 800



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 900



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 487


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 487



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 487

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

39 999

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 189



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 810


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 810



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 550

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3 қосымша

2027 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1154013

1



Салықтық түсімдер

706 271


01


Табыс салығы

307 450



2

Жеке табыс салығы

307 450


04


Меншiкке салынатын салықтар

398 356



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

348 763



5

Бірыңғай жер салығы

37120


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 610


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

97 300


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

97 300



1

Жерді сату

97 300

4



Трансферттердің түсімдері

343 832


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

 343 832



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

343 832

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 154 013

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

805 652


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

805 652



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

795 852



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

250 878


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 985



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 898

12



Көлiк және коммуникация

97 483


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 483



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

74 763




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-1 қосымша

2027 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49098

1



Салықтық түсімдер

13 439


01


Табыс салығы

4 000



2

Жеке табыс салығы

4 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 439



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 500



5


500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

31 919


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 919



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 919

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 098

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 979


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 979



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 479



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-2 қосымша

2027 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47856

1



Салықтық түсімдер

18 605


01


Табыс салығы

6 900



2

Жеке табыс салығы

6 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 705



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 100

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

26 311


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 311



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 311

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 160



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-3 қосымша

2027 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44380

1



Салықтық түсімдер

23 610


01


Табыс салығы

11 200



2

Жеке табыс салығы

11 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 410



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 200



1

Жерді сату

4 200

4



Трансферттердің түсімдері

16 330


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 330



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 330

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 380

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 365



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 865



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-4 қосымша

2027 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38271

1



Салықтық түсімдер

6 336


01


Табыс салығы

750



2

Жеке табыс салығы

750


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 576



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 400


05



10



3


10

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

31 195


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 195



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 195

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 271

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 011



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 561

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-5 қосымша

2027 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58461

1



Салықтық түсімдер

40 880


01


Табыс салығы

15 700



2

Жеке табыс салығы

15 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 150



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 700



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

15 041


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 041



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 041

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 461

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 192


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 192



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 652



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 269


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 269



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 244



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-6 қосымша

2027 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48697

1



Салықтық түсімдер

11 449


01


Табыс салығы

3 700



2

Жеке табыс салығы

3 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 709



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 400



5

Біріңғай жер салығы

2 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 700



1

Жерді сату

1 700

4



Трансферттердің түсімдері

35 308


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 308



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 308

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 697

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 333


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 333



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 837



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-7 қосымша

2027 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46606

1



Салықтық түсімдер

26 193


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 193



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 760

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

18 973


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 973



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 973

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 606

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 628


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 628



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 228



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 696


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 696



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 296



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-8 қосымша

      2027 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42446

1



Салықтық түсімдер

8 953


01


Табыс салығы

2 300



2

Жеке табыс салығы

2 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 653



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 827



5


570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

800


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

800



1

Жерді сату

800

4



Трансферттердің түсімдері

32 453


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 453



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 453

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 771


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 771



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 371



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-9 қосымша

2027 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42139

1



Салықтық түсімдер

11 673


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 673



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 500



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

29 526


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 526

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 139

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 327


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 327



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 927



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-10 қосымша

2027 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

60276

1



Салықтық түсімдер

50 034


01


Табыс салығы

18 800



2

Жеке табыс салығы

18 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

31 194



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 700



5

Біріңғай жер салығы

6 380


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 692


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 692



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 692

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 276

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 748


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 748



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 158



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 803


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 803



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 190



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-11 қосымша

2027 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107934

1



Салықтық түсімдер

82 394


01


Табыс салығы

31 000



2

Жеке табыс салығы

31 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 329



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

41 128



5


8 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 934

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 331


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 331



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 896



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 435

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 603



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 981



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-12 қосымша

2027 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40635

1



Салықтық түсімдер

12 808


01


Табыс салығы

4 900



2

Жеке табыс салығы

4 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 587


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 587



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 587

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 635

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 722



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 302



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-13 қосымша

2027 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42175

1



Салықтық түсімдер

17 376


01


Табыс салығы

9 200



2

Жеке табыс салығы

9 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 176



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 630



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 559


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 559



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 559

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 175

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 033


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 033



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 633



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-14 қосымша

2027 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

289218

1



Салықтық түсімдер

258 018


01


Табыс салығы

121 000



2

Жеке табыс салығы

121 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

136 778



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

131 500



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

289 218

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 455


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 455



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 785



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

79763


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79763



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


74763




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44402

1



Салықтық түсімдер

30 349


01


Табыс салығы

17 000



2

Жеке табыс салығы

17 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 349



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 868



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3




4 000


03



4 000



1


4 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 513


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 513



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 513

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 402

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 734


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 734



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 214



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 668


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 668



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 868

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-16 қосымша

2027 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62446

1



Салықтық түсімдер

51 306


01


Табыс салығы

12 500



2

Жеке табыс салығы

12 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 766



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

31 150



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05



40



3


40

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 600


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 600



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 600

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 957


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 957



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 457



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-17 қосымша

2027 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48488

1



Салықтық түсімдер

24 238


01


Табыс салығы

19 800



2

Жеке табыс салығы

19 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 438



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 450



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

560


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 190



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 190

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 488

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 588



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 951



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-18 қосымша

2027 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40485

1



Салықтық түсімдер

18 610


01


Табыс салығы

11 700



2

Жеке табыс салығы

11 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 910



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 000



5

Біріңғай жер салығы

580

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 635


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 635



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 635

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 485

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 025


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 025



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 860


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 860



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0