1. Утвердить бюджет Культабанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) Доходы– 60 031 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 574 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 51 457 тысяч тенге;
2) затраты – 84 810 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 779 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 24 779 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 779 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 07.11.2025 № 317 (вводится в действие с 01.01.2025).
2. принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджет на 2025-2027 годы" установлено:
с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан– 3 932 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
3. Утвердить на 2025 год объем субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет Культабанского сельского округа в сумме 51 417 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Байганинского районного маслихата |
М. Сержан |
| Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 236 |
Бюджет Культабанского сельского округа 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 07.11.2025 № 317 (вводится в действие с 01.01.2025).| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | 1. ДОХОДЫ | 60 031 |
| 1 | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 574 |
| | 01 | | Подоходный налог | 3 100 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 100 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 4 914 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 150 |
| | | 3 | Земельный налог | 26 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 4 298 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 440 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 560 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 560 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 51 457 |
| | 02 | | Трансферты, из вышестоящих органов государственного управления | 51 457 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 457 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | ІІ. ЗАТРАТЫ | 84 810,0 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 57 834,7 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 834,7 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 834,7 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41007,8 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 826,9 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 102,1 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 21 102,1 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 102,1 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 446,2 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктах | 899,9 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 756,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 5 873,2 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 5 873,2 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 873,2 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 873,2 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | - 24 779 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24 779 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 24 779 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 24 779 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 24 779 |
| Приложение 2 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 20 года № 236 |
Бюджет Культабанского сельского округа на 2026 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | 1. ДОХОДЫ | 75 301 |
| 1 | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 131 |
| | 01 | | Подоходный налог | 3 500 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 5 071 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 155 |
| | | 3 | Земельный налог | 26 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 4 390 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 500 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 560 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 560 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 66 170 |
| | 02 | | Трансферты, из вышестоящих органов государственного управления | 66 170 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 170 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | ІІ. ЗАТРАТЫ | 75 301 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 56 055 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 055 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 055 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 565 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 490 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 668 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 12 668 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 668 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 608 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктах | 1 060 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 6 578 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 6 578 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 578 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 578 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 0 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
| Приложение 3 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 236 |
Бюджет Культабанского сельского округа на 2027 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | 1. ДОХОДЫ | 59 080 |
| 1 | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 633 |
| | 01 | | Подоходный налог | 3 800 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 5 273 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 160 |
| | | 3 | Земельный налог | 26 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 4 537 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 550 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 560 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 560 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 49 447 |
| | 02 | | Трансферты, из вышестоящих органов государственного управления | 49 447 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 447 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | ІІ. ЗАТРАТЫ | 59 080 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 39 834 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 834 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 834 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 834 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 668 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 12 668 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 668 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 608 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктах | 1 060 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 6 578 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 6 578 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 578 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 578 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 0 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |