О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 475 341,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 237 482,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 235 359,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 489 709,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -14 367,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 367,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 417 725,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 845,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 392,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 32,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 400 456,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 424 225,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 500,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 500,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 55 132,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 530,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 202,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 612,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -42 480,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 480,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 231 995,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 900,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 213 553,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 241 047,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 051,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 051,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 63 135,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14 907,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 160,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46 568,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 67 006,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 871,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 871,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 818,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 621,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 897,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 518,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 700,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 700,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 680,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 822,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 823,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 880,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 200,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 200,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 757,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 148,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 609,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 361,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 603,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 603,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 076,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 19 625,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 087,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 283,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 54 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16 801,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 801,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 305 937,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 710,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 416,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 286 811,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 308 344,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 407,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 407,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 007,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 579,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 428,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 093,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -85,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 85,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 896,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 932,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 964,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 570,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 674,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 674,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      13. Утвердить бюджет села Майлан на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 286 907,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 53 632,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 349,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 227 925,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 375 833,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -88 926,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 926,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 211,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 648,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 59,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 130 354,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 139 905,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 694,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 694,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 14 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

      15. Учесть на 2025 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов в сумме 313 156,0 тысяч тенге, в том числе:

      городу Ерейментау 51 360,0 тысяч тенге;

      Еркиншиликскому сельскому округу 29 081,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 32 180,0 тысяч тенге;

      Тургайскому сельскому округу 21 413,0 тысяч тенге;

      Улентинскому сельскому округу 16 772,0 тысяч тенге;

      сельскому округу имени Олжабай батыра 20 424,0 тысяч тенге;

      Куншалганскому сельскому округу 24 636,0 тысяч тенге;

      Койтасскому сельскому округу 16 542,0 тысяч тенге;

      Бестогайскому сельскому округу 15 809,0 тысяч тенге;

      Акмырзинскому сельскому округу 18 195,0 тысяч тенге;

      селу Аксуат 23 213,0 тысяч тенге;

      селу Селетинское 12 935,0 тысяч тенге;

      селу Майлан 10 282,0 тысяч тенге;

      селу Бозтал 20 314,0 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в составе поступлений на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов предусмотрены целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов согласно приложению 43 к настоящему решению.

      17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет города Ерейментау на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

475 341,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

237 482,0


01


Подоходный налог

113 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

113 000,0


04


Налоги на собственность

63 204,0



1

Налоги на имущество

1 272,0



3

Земельный налог

3 000,0



4

Налог на транспортные средства

58 932,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

61 278,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35 993,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25 285,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500,0



1

Продажа земли

2 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

235 359,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235 359,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235 359,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

489 709,6

01



Государственные услуги общего характера

65 116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 116,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 565,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 551,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

314 397,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

314 397,8



008

Освещение улиц населенных пунктов

98 043,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 392,9



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 105,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

197 856,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

109 832,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 832,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100 235,6



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 597,1

15



Трансферты

363,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

363,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

363,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 367,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

14 367,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 367,7


01


Остатки бюджетных средств

14 367,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 367,7

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет города Ерейментау на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

318 120,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

186 631,0


01


Подоходный налог

96 665,0



2

Индивидуальный подоходный налог

96 665,0


04


Налоги на собственность

54 664,0



1

Налоги на имущество

1 348,0



3

Земельный налог

4 169,0



4

Налог на транспортные средства

49 147,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 302,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

302,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

130 489,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 489,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 489,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

318 120,0

01



Государственные услуги общего характера

61 799,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 799,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 799,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

194 321,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194 321,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

84 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 160,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 252,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

98 909,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

62 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет города Ерейментау на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

326 414,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

190 929,0


01


Подоходный налог

97 175,0



2

Индивидуальный подоходный налог

97 175,0


04


Налоги на собственность

58 434,0



1

Налоги на имущество

1 429,0



3

Земельный налог

4 419,0



4

Налог на транспортные средства

52 586,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 320,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

320,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

134 485,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 485,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 485,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

326 414,0

01



Государственные услуги общего характера

64 378,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 378,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 378,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

197 036,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

197 036,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

86 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 600,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 410,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 026,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

65 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

65 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

417 725,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 845,0


01


Подоходный налог

3 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800,0


04


Налоги на собственность

7 945,0



1

Налоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

552,0



4

Налог на транспортные средства

7 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

392,0


01


Доходы от государственной собственности

310,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

82,0



1

Прочие неналоговые поступления

82,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

32,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

32,0



1

Продажа земли

32,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

400 456,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

400 456,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

400 456,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

424 225,0

01



Государственные услуги общего характера

43 420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 420,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 235,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 235,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 730,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

367 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

367 970,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

367 970,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 500,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

6 500,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 500,0


01


Остатки бюджетных средств

6 500,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 500,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

49 248,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 449,0


01


Подоходный налог

3 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 900,0


04


Налоги на собственность

8 449,0



1

Налоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

552,0



4

Налог на транспортные средства

7 697,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

392,0


01


Доходы от государственной собственности

310,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

82,0



1

Прочие неналоговые поступления

82,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

31 407,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 407,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 407,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

49 248,0

01



Государственные услуги общего характера

42 743,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 743,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 743,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 905,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 905,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 900,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

49 448,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

18 087,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Налоги на собственность

8 987,0



1

Налоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

552,0



4

Налог на транспортные средства

8 235,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

392,0


01


Доходы от государственной собственности

310,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

82,0



1

Прочие неналоговые поступления

82,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

30 969,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 969,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 969,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

49 448,0

01



Государственные услуги общего характера

42 743,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 743,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 743,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 105,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 105,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 400,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

55 132,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 530,0


01


Подоходный налог

3 564,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 564,0


04


Налоги на собственность

8 366,0



1

Налоги на имущество

100,0



3

Земельный налог

465,0



4

Налог на транспортные средства

7 801,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

39 202,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 202,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39 202,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

97 612,4

01



Государственные услуги общего характера

49 870,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 870,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 206,0



022

Капитальные расходы государственного органа

8 664,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 310,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 310,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 510,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

4 752,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 752,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 322,0

15



Трансферты

35 680,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 680,4



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 680,4




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-42 480,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

42 480,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

42 480,4


01


Остатки бюджетных средств

42 480,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

42 480,4

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

50 446,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 086,0


01


Подоходный налог

2 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200,0


04


Налоги на собственность

6 286,0



1

Налоги на имущество

161,0



3

Земельный налог

465,0



4

Налог на транспортные средства

5 660,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

428,0


01


Доходы от государственной собственности

428,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

428,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

37 932,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 932,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 932,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

50 446,0

01



Государственные услуги общего характера

40 285,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 285,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 285,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 659,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 659,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 528,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

515,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 616,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 502,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 502,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 502,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

51 705,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 594,0


01


Подоходный налог

2 300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 300,0


04


Налоги на собственность

6 694,0



1

Налоги на имущество

172,0



3

Земельный налог

465,0



4

Налог на транспортные средства

6 057,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

458,0


01


Доходы от государственной собственности

458,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

458,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

38 653,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 653,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 653,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

51 705,0

01



Государственные услуги общего характера

41 264,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 264,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 264,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 864,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 864,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 604,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

531,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 729,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 577,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 577,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 577,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тургайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

231 995,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 900,0


01


Подоходный налог

8 290,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 290,0


04


Налоги на собственность

7 110,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

444,0



4

Налог на транспортные средства

6 575,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

213 553,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

213 553,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

213 553,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

242 047,1

01



Государственные услуги общего характера

45 400,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 400,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 700,9



022

Капитальные расходы государственного органа

8 700,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 001,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

759,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

749,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 493,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

5 179,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 179,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 177,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 002,3

13



Прочие

182 461,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

182 461,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

182 461,0

15



Трансферты

4,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 051,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

10 051,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 051,2


01


Остатки бюджетных средств

10 051,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

10 051,2

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тургайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

40 525,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 577,0


01


Подоходный налог

6 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 500,0


04


Налоги на собственность

7 577,0



1

Налоги на имущество

92,0



3

Земельный налог

450,0



4

Налог на транспортные средства

7 035,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

144,0


01


Доходы от государственной собственности

144,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

144,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 404,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 404,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 404,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

40 525,0

01



Государственные услуги общего характера

36 837,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 837,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 837,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 429,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 429,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

437,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

801,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 191,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 259,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 259,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 259,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тургайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

41 077,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 221,0


01


Подоходный налог

6 600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 600,0


04


Налоги на собственность

8 121,0



1

Налоги на имущество

93,0



3

Земельный налог

500,0



4

Налог на транспортные средства

7 528,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

145,0


01


Доходы от государственной собственности

145,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

145,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 311,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 311,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 311,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

41 077,0

01



Государственные услуги общего характера

37 129,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 129,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 129,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

858,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 274,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 348,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 348,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 348,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Улентинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

63 135,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 907,0


01


Подоходный налог

4 100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 100,0


04


Налоги на собственность

4 607,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

600,0



4

Налог на транспортные средства

3 937,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160,0


01


Доходы от государственной собственности

160,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

46 568,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 568,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46 568,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

67 006,8

01



Государственные услуги общего характера

63 556,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 556,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 556,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 550,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 850,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 871,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

3 871,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 871,5


01


Остатки бюджетных средств

3 871,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 871,5

 
  Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Улентинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

35 564,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 283,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200,0


04


Налоги на собственность

4 883,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

600,0



4

Налог на транспортные средства

4 213,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160,0


01


Доходы от государственной собственности

160,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 621,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 621,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 621,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35 564,0

01



Государственные услуги общего характера

31 871,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 871,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 871,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

750,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 980,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

963,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

963,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Улентинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

36 092,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 677,0


01


Подоходный налог

4 300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 300,0


04


Налоги на собственность

5 177,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

600,0



4

Налог на транспортные средства

4 507,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160,0


01


Доходы от государственной собственности

160,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 755,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 755,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 755,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

36 092,0

01



Государственные услуги общего характера

32 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 091,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 091,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 971,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 971,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

853,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 118,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 030,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 030,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 030,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025 год

      Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

34 818,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 621,0


01


Подоходный налог

3 550,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0


04


Налоги на собственность

4 126,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

621,0



4

Налог на транспортные средства

3 125,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 897,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 897,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 897,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

37 518,3

01



Государственные услуги общего характера

27 718,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 718,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 718,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 100,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 300,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

200,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 700,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 700,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 700,0


01


Остатки бюджетных средств

2 700,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 700,0

 
  Приложение 17 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

35 644,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 891,0


01


Подоходный налог

3 600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 600,0


04


Налоги на собственность

4 346,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

622,0



4

Налог на транспортные средства

3 344,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 453,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 453,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 453,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35 644,0

01



Государственные услуги общего характера

28 344,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 344,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 344,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 200,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

850,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

850,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 18 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

36 419,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 174,0


01


Подоходный налог

3 650,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 650,0


04


Налоги на собственность

4 579,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

622,0



4

Налог на транспортные средства

3 577,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 945,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 945,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 945,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

36 419,0

01



Государственные услуги общего характера

28 919,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 300,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

900,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

37 680,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 822,0


01


Подоходный налог

225,0



2

Индивидуальный подоходный налог

225,0


04


Налоги на собственность

2 067,0



1

Налоги на имущество

41,0



3

Земельный налог

3,0



4

Налог на транспортные средства

2 023,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 530,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 530,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

35,0


01


Доходы от государственной собственности

35,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

33 823,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 823,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 823,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

39 880,2

01



Государственные услуги общего характера

38 280,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 280,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 780,2



022

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

550,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 200,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 200,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 200,0


01


Остатки бюджетных средств

2 200,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 200,0

 
  Приложение 20 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 705,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 923,0


01


Подоходный налог

3 100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 100,0


04


Налоги на собственность

1 823,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

1 735,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

35,0


01


Доходы от государственной собственности

35,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 747,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 747,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 747,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 705,0

01



Государственные услуги общего характера

29 833,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 833,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 833,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 772,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

583,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

289,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

900,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 21 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

33 469,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 094,0


01


Подоходный налог

3 150,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 150,0


04


Налоги на собственность

1 944,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

1 856,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

35,0


01


Доходы от государственной собственности

35,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 340,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 340,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 340,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 469,0

01



Государственные услуги общего характера

30 336,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 336,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 336,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 933,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 933,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

624,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

309,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Койтасского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 22 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 757,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 148,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 748,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

77,0



4

Налог на транспортные средства

1 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 609,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 609,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 609,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35 361,2

01



Государственные услуги общего характера

26 061,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 061,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 061,2



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 603,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

9 603,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 603,9


01


Остатки бюджетных средств

9 603,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 603,9

 
  Приложение 23 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Койтасского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

28 899,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 113,0


01


Подоходный налог

2 350,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 350,0


04


Налоги на собственность

1 863,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

77,0



4

Налог на транспортные средства

1 766,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 786,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 786,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 786,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

28 899,0

01



Государственные услуги общего характера

26 007,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 007,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 007,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 892,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 892,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 145,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

747,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 24 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Койтасского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 548,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 287,0


01


Подоходный налог

2 400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400,0


04


Налоги на собственность

1 987,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

77,0



4

Налог на транспортные средства

1 890,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 261,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 261,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 261,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 548,0

01



Государственные услуги общего характера

26 388,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 388,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 388,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 060,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 060,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 225,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

835,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 25 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

38 076,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

19 625,2


01


Подоходный налог

270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

270,0


04


Налоги на собственность

5 104,5



1

Налоги на имущество

33,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

4 920,0



5

Единый земельный налог

91,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 250,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 250,7



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 087,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 087,8



1

Продажа земли

403,8



2

Продажа нематериальных активов

684,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 283,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 283,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 283,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

54 877,3

01



Государственные услуги общего характера

41 162,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 162,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 662,0



022

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 935,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 935,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 030,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 535,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 801,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

16 801,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 801,3


01


Остатки бюджетных средств

16 801,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

16 801,3

 
  Приложение 26 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 601,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 683,0


01


Подоходный налог

165,0



2

Индивидуальный подоходный налог

165,0


04


Налоги на собственность

3 518,0



1

Налоги на имущество

34,0



2

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

3 424,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 538,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 538,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 538,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 601,0

01



Государственные услуги общего характера

27 959,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 959,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 959,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 862,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 862,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 242,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 27 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

33 104,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 935,0


01


Подоходный налог

175,0



2

Индивидуальный подоходный налог

175,0


04


Налоги на собственность

3 760,0



1

Налоги на имущество

36,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

3 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 789,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 789,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 789,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33 104,0

01



Государственные услуги общего характера

28 235,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 235,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 235,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 089,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 089,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 469,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 28 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

305 937,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 710,0


01


Подоходный налог

961,6



2

Индивидуальный подоходный налог

961,6


04


Налоги на собственность

2 686,0



1

Налоги на имущество

64,0



3

Земельный налог

47,0



4

Налог на транспортные средства

2 575,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 062,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 062,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 416,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 416,0



1

Продажа земли

1 416,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

286 811,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

286 811,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

286 811,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

308 344,9

01



Государственные услуги общего характера

41 690,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 690,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 190,8



022

Капитальные расходы государственного органа

16 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 253,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 253,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

338,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 915,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 430,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 430,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

846,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 584,7

13



Прочие

247 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

247 970,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

247 970,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 407,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 407,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 407,4


01


Остатки бюджетных средств

2 407,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 407,4

 
  Приложение 29 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26 624,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 925,0


01


Подоходный налог

845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

845,0


04


Налоги на собственность

2 880,0



1

Налоги на имущество

80,0



3

Земельный налог

45,0



4

Налог на транспортные средства

2 755,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000,0



1

Продажа земли

2 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 699,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 699,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 699,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

26 624,0

01



Государственные услуги общего характера

24 815,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 815,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 815,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

904,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

904,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

361,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

543,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

905,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

905,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

905,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 30 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 098,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 183,0


01


Подоходный налог

900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

900,0


04


Налоги на собственность

3 083,0



1

Налоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

50,0



4

Налог на транспортные средства

2 948,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000,0



1

Продажа земли

2 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 915,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 915,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 915,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 098,0

01



Государственные услуги общего характера

25 163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 163,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 163,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

967,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

967,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

386,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

581,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

968,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

968,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Аксуат на 2025 год

      Сноска. Приложение 31 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 007,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 579,0


01


Подоходный налог

1 400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 400,0


04


Налоги на собственность

1 607,0



1

Налоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

122,0



4

Налог на транспортные средства

1 440,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

572,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

572,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 428,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 428,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 428,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 093,3

01



Государственные услуги общего характера

26 352,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 352,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 352,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 655,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

320,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

535,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

85,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85,7



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

85,7




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-85,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

85,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

85,7


01


Остатки бюджетных средств

85,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

85,7

 
  Приложение 32 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Аксуат на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 219,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 774,0


01


Подоходный налог

1 450,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 450,0


04


Налоги на собственность

1 712,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

122,0



4

Налог на транспортные средства

1 540,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

612,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

612,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 445,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 445,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 445,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 219,0

01



Государственные услуги общего характера

26 197,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 197,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 197,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 922,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

350,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

572,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 33 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Аксуат на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 664,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 981,0


01


Подоходный налог

1 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04


Налоги на собственность

1 826,0



1

Налоги на имущество

55,0



3

Земельный налог

122,0



4

Налог на транспортные средства

1 649,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 683,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 683,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 683,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 664,0

01



Государственные услуги общего характера

26 327,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 327,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 327,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 187,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 187,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

375,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

612,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 150,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 150,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 150,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Селетинское на 2025 год

      Сноска. Приложение 34 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

39 896,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 932,0


01


Подоходный налог

1 030,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 030,0


04


Налоги на собственность

2 302,0



1

Налоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

252,0



4

Налог на транспортные средства

2 005,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 964,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 964,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 964,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

55 570,3

01



Государственные услуги общего характера

43 293,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 293,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 793,4



022

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 410,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 410,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

400,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 560,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

850,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

850,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

16,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16,6



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16,6




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 674,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

15 674,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 674,3


01


Остатки бюджетных средств

15 674,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

15 674,3

 
  Приложение 35 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Селетинское на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

31 589,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 142,0


01


Подоходный налог

1 100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 100,0


04


Налоги на собственность

2 442,0



1

Налоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

252,0



4

Налог на транспортные средства

2 145,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 447,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 447,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 447,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 589,0

01



Государственные услуги общего характера

28 139,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 139,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 139,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 550,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 36 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Селетинское на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32 440,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 348,0


01


Подоходный налог

1 150,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 150,0


04


Налоги на собственность

2 598,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

252,0



4

Налог на транспортные средства

2 296,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 092,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 092,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 092,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 440,0

01



Государственные услуги общего характера

28 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 690,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 690,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 750,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

550,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Майлан на 2025 год

      Сноска. Приложение 37 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

286 907,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

53 632,7


01


Подоходный налог

28 160,3



2

Индивидуальный подоходный налог

28 160,3


04


Налоги на собственность

8 854,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

1 001,0



4

Налог на транспортные средства

6 872,1



5

Единый земельный налог

850,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 618,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 618,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

5 349,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 349,4



1

Продажа земли

216,9



2

Продажа нематериальных активов

5 132,5

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

227 925,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

227 925,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

227 925,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

375 833,1

01



Государственные услуги общего характера

56 780,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 780,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 280,5



022

Капитальные расходы государственного органа

22 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 452,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 452,8



008

Освещение улиц населенных пунктов

550,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 925,4



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 977,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 769,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 769,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 569,8

13



Прочие

215 830,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215 830,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

215 830,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-88 926,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

88 926,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

88 926,0


01


Остатки бюджетных средств

88 926,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

88 926,0

 
  Приложение 38 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Майлан на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

35 953,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

24 841,0


01


Подоходный налог

4 600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 600,0


04


Налоги на собственность

7 341,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

1 001,0



4

Налог на транспортные средства

6 210,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11 112,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 112,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 112,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35 953,0

01



Государственные услуги общего характера

31 798,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 798,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 798,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 855,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 855,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

550,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

805,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 39 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Майлан на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

36 266,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25 376,0


01


Подоходный налог

4 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 700,0


04


Налоги на собственность

7 776,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

1 001,0



4

Налог на транспортные средства

6 645,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

10 890,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 890,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 890,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

36 266,0

01



Государственные услуги общего характера

31 911,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 911,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 911,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 955,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 955,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

550,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

805,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 400,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Бозтал на 2025 год

      Сноска. Приложение 40 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

137 211,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 648,0


01


Подоходный налог

1 780,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 780,0


04


Налоги на собственность

2 918,0



1

Налоги на имущество

64,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

2 854,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 950,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 950,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

59,0


01


Доходы от государственной собственности

59,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

150,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

150,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

130 354,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 354,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 354,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

139 905,3

01



Государственные услуги общего характера

27 628,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 628,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 628,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 476,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 476,1



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

247,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 229,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 467,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 467,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

535,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

932,2

13



Прочие

107 334,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 334,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

107 334,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 694,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 694,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 694,1


01


Остатки бюджетных средств

2 694,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 694,1

 
  Приложение 41 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Бозтал на 2026 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 023,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 919,0


01


Подоходный налог

1 830,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 830,0


04


Налоги на собственность

3 139,0



1

Налоги на имущество

68,0



3

Земельный налог

275,0



4

Налог на транспортные средства

2 796,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 950,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 950,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26,0


01


Доходы от государственной собственности

26,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 078,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 078,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 078,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 023,0

01



Государственные услуги общего характера

27 615,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 615,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 615,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

836,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

836,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

264,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

572,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

572,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

572,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

572,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 42 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Бозтал на 2027 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 641,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 139,0


01


Подоходный налог

1 850,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 850,0


04


Налоги на собственность

3 339,0



1

Налоги на имущество

73,0



3

Земельный налог

275,0



4

Налог на транспортные средства

2 991,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 950,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 950,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26,0


01


Доходы от государственной собственности

26,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 476,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 476,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 476,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 641,0

01



Государственные услуги общего характера

28 135,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 135,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 135,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

894,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

894,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

282,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

612,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

612,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

612,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

612,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

      Сноска. Приложение 43 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (вводится в действие с 01.01.2025).

Наименование

Всего, тысяч тенге


В том числе

Из республи-канского бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Целевые текущие трансферты

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Аппарат акима города Ерейментау

183 999,9

25,0

0,0

183 974,9

На оплату труда государственных служащих

4 180,4

0,0

0,0

4 180,4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

25,0

25,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

660,6

0,0

0,0

660,6

На благоустройство территорий жилых домов

48 457,8

0,0

0,0

48 457,8

На сбор и вывоз негабаритного мусора

7 832,9

0,0

0,0

7 832,9

На ремонт уличного освещения

60 891,6

0,0

0,0

60 891,6

На ремонт памятника

3 523,0

0,0

0,0

3 523,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

15 705,6

0,0

0,0

15 705,6

На проведение ямочного ремонта автодорог

40 480,0

0,0

0,0

40 480,0

На проведение благоустройства (приобретение оборудования)

806,0

0,0

0,0

806,0

На обновление дорожной разметки

1 437,0

0,0

0,0

1 437,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

7 022,0

96,0

3 322,0

3 604,0

На оплату труда государственных служащих

2 979,0

0,0

0,0

2 979,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

96,0

96,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Мамбеталина, К.Камысбаева, Е.Хамзина село Малтабар 1,5 км Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0,16 км

3 322,0

0,0

3 322,0

0,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

625,0

0,0

0,0

625,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

9 187,2

67,0

0,0

9 120,2

На оплату труда государственных служащих

1 620,2

0,0

0,0

1 620,2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

67,0

67,0

0,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

1 474,0

102,0

0,0

1 372,0

На оплату труда государственных служащих

1 372,0

0,0

0,0

1 372,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

102,0

102,0

0,0

0,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

268 616,5

16,0

247 970,0

20 630,5

На оплату труда государственных служащих

1 956,0

0,0

0,0

1 956,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

16,0

16,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымак, Бейбитшилик-Тауелсезик, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

247 970,0

0,0

247 970,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

На приобретение здания для размещения аппарата акима

9 000,0

0,0

0,0

9 000,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

589,8

0,0

0,0

589,8

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 584,7

0,0

0,0

1 584,7

Аппарат акима села Аксуат

2 215,6

56,0

0,0

2 159,6

На оплату труда государственных служащих

1 569,8

0,0

0,0

1 569,8

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

56,0

56,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

589,8

0,0

0,0

589,8

Аппарат акима Улентинского сельского округа

29 796,3

75,0

0,0

29 721,3

На оплату труда государственных служащих

1 721,3

0,0

0,0

1 721,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

75,0

75,0

0,0

0,0

На ремонт кровли здания аппарата акима

28 000,0

0,0

0,0

28 000,0

Аппарат акима села Майлан

217 643,0

58,0

215 830,0

1 755,0

На оплату труда государственных служащих

1 755,0

0,0

0,0

1 755,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достык - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

215 830,0

0,0

215 830,0

0,0

Аппарат акима села Бозтал

110 040,2

148,0

107 334,0

2 558,2

На оплату труда государственных служащих

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

148,0

148,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достык 320 м, Тауелсездик -1900 м, Момышулы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

107 334,0

0,0

107 334,0

0,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

932,2

0,0

0,0

932,2

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

3 473,3

58,0

0,0

3 415,3

На оплату труда государственных служащих

1 915,3

0,0

0,0

1 915,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

0,0

0,0

0,0

На зимнее содержание автомобильных дорог

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

371 375,0

97,0

367 970,0

3 308,0

На оплату труда государственных служащих

3 308,0

0,0

0,0

3 308,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

97,0

97,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Хамзеулы Жунис км 0-3,8, ул. Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, ул. Желтоксан км 0-0,695, ул. Сагата Жекишева км 0-2,36 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

231 050,0

0,0

231 050,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Мухтара Ауэзова км 0-1,010, ул. Армандастар км 0-0,65 , ул.Андрея Риммера км 0-0,42, ул.Ыбырая Алтынсарина км 0-2,461, ул.Сарыжайлау км 0-2,050, ул.Кулыша Досмагамбетова км 0-1,21 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

136 920,0

0,0 

136 920,0

0,0 

Аппарат акима Койтасского сельского округа

2 067,3

42,0

0,0

2 025,3

На оплату труда государственных служащих

1 400,1

0,0

0,0

1 400,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

42,0

42,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

625,2

0,0

0,0

625,2

Аппарат акима Тургайского сельского округа

192 140,9

90,0

182 457,0

9 593,9

На оплату труда государственных служащих

2 093,9

0,0

0,0

2 093,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

90,0

90,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Адилет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достык (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

182 457,0

0,0

182 457,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Аппарат акима села Селетинское

11 029,0

55,0

0,0

10 974,0

На оплату труда государственных служащих

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

55,0

55,0

0,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

На оплату труда внештатных работников

1 848,0

0,0

0,0

1 848,0


2025-2027 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабындағы 1-тармағының 4) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 475 341,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 237 482,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 235 359,9 мың теңге;

      2) шығындар – 489 709,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -14 367,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 367,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2025-2027 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 417 725,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 845,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 392,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 32,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 400 456,0 мың теңге;

      2) шығындар – 424 225,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 500,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 500,0 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2025-2027 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 55 132,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 530,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 400,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 39 202,0 мың теңге;

      2) шығындар – 97 612,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -42 480,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 42 480,4 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. 2025-2027 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 231 995,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17 900,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 400,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 213 553,9 мың теңге;

      2) шығындар – 242 047,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 051,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 051,2 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2025-2027 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 63 135,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14 907,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 160,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 46 568,3 мың теңге;

      2) шығындар – 67 006,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 871,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 871,5 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. 2025-2027 жылдарға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 16, 17 және тиісінше 18-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 818,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10 621,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 300,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 23 897,3 мың теңге;

      2) шығындар – 37 518,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 700,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 700,0 мың теңге.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. 2025-2027 жылдарға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 19, 20 және тиісінше 21-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 680,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 822,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 35,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 33 823,2 мың теңге;

      2) шығындар – 39 880,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 200,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 200,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. 2025-2027 жылдарға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 22, 23 және тиісінше 24-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 757,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 148,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 609,3 мың теңге;

      2) шығындар – 35 361,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 603,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 603,9 мың теңге.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. 2025-2027 жылдарға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 25, 26 және тиісінше 27-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 076,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 19 625,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 087,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 17 283,0 мың теңге;

      2) шығындар – 54 877,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 801,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 801,3 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10. 2025-2027 жылдарға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 28, 29 және тиісінше 30-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 305 937,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17 710,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 416,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 286 811,5 мың теңге;

      2) шығындар – 308 344,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 407,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 407,4 мың теңге.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      11. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 007,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 579,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 25 428,6 мың теңге;

      2) шығындар – 29 093,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -85,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 85,7 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      12. 2025-2027 жылдарға арналған Сілеті ауылы бюджеті осы шешімнің 34, 35 және тиісінше 36-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 896,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 932,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 23 964,0 мың теңге;

      2) шығындар – 55 570,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 674,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 674,3 мың теңге.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      13. 2025-2027 жылдарға арналған Майлан ауылы бюджеті осы шешімнің 37, 38 және тиісінше 39-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 286 907,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 53 632,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 5 349,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 227 925,0 мың теңге;

      2) шығындар – 375 833,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -88 926,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 88 926,0 мың теңге.


      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      14. 2025-2027 жылдарға арналған Бозтал ауылы бюджеті осы шешімнің 40, 41 және тиісінше 42-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 137 211,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 648,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 59,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 130 354,2 мың теңге;

      2) шығындар – 139 905,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 694,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 694,1 мың теңге.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      15. 2025 жылға арналған 313 156,0 мың теңге сомасында ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемдері ескерілсін, оның ішінде:

      Ерейментау қаласына 51 360,0 мың теңге;

      Еркіншілік ауылдық округіне 29 081,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 32 180,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 21 413,0 мың теңге;

      Өлеңті ауылдық округіне 16 772,0 мың теңге;

      Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне 20 424,0 мың теңге;

      Күншалған ауылдық округіне 24 636,0 мың теңге;

      Қойтас ауылдық округіне 16 542,0 мың теңге;

      Бестоғай ауылдық округіне 15 809,0 мың теңге;

      Ақмырза ауылдық округіне 18 195,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылына 23 213,0 мың теңге;

      Сілеті ауылына 12 935,0 мың теңге;

      Майлан ауылына 10 282,0 мың теңге;

      Бозтал ауылына 20 314,0 мың теңге.

      16. 2025 жылға арналған түсімдер құрамында Ерейментау қаласы, ауылдар және ауылдық округтердің бюджеттеріне осы шешімнің 43- қосымшасына сәйкес республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

      17. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының торағасы М.Әбжіков

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

475 341,9

1



Салықтық түсімдер

237 482,0


01


Табыс салығы

113 000,0



2

Жеке табыс салығы

113 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

63 204,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 272,0



3

Жер салығы

3 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

58 932,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

61 278,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

35 993,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

25 285,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 500,0



1

Жерді сату

2 500,0

4



Трансферттер түсімі

235 359,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

235 359,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

235 359,9


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

489 709,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

65 116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 116,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 565,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 551,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

314 397,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

314 397,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

98 043,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 392,9



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 105,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

197 856,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

109 832,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 832,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

100 235,6



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 597,1

15



Трансферттер

363,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

363,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

363,1




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-14 367,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 367,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 367,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 367,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 367,7

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
2-қосымша

2026 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

318 120,0

1



Салықтық түсімдер

186 631,0


01


Табыс салығы

96 665,0



2

Жеке табыс салығы

96 665,0


04


Меншікке салынатын салықтар

54 664,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 348,0



3

Жер салығы

4 169,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

49 147,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

35 302,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

35 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

302,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

4



Трансферттер түсімі

130 489,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

130 489,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 489,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

318 120,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

61 799,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 799,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 799,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

194 321,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194 321,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

84 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 160,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 252,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

98 909,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

62 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
3-қосымша

2027 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

326 414,0

1



Салықтық түсімдер

190 929,0


01


Табыс салығы

97 175,0



2

Жеке табыс салығы

97 175,0


04


Меншікке салынатын салықтар

58 434,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 429,0



3

Жер салығы

4 419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

52 586,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

35 320,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

35 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

320,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

4



Трансферттер түсімі

134 485,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

134 485,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

134 485,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

326 414,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

64 378,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 378,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 378,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

197 036,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

197 036,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

86 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 600,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 410,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

99 026,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

65 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

65 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
4-қосымша

2025 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

417 725,0

1



Салықтық түсімдер

16 845,0


01


Табыс салығы

3 800,0



2

Жеке табыс салығы

3 800,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 945,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

552,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 193,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 100,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

392,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

32,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

32,0



1

Жерді сату

32,0

4



Трансферттер түсімі

400 456,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

400 456,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

400 456,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

424 225,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43 420,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 420,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 420,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 235,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 235,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 730,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 800,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

367 970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

367 970,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

367 970,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-6 500,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 500,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

6 500,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 500,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 500,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
5-қосымша

2026 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

49 248,0

1



Салықтық түсімдер

17 449,0


01


Табыс салығы

3 900,0



2

Жеке табыс салығы

3 900,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 449,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

552,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 697,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 100,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

392,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

31 407,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31 407,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 407,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

49 248,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

42 743,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 743,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 743,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 905,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 905,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 900,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
6-қосымша

2027 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

49 448,0

1



Салықтық түсімдер

18 087,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 987,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

552,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 235,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 100,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

392,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

82,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

30 969,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

30 969,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 969,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

49 448,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

42 743,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 743,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 743,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 105,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 105,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 400,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
7-қосымша

2025 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 132,0

1



Салықтық түсімдер

15 530,0


01


Табыс салығы

3 564,0



2

Жеке табыс салығы

3 564,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 366,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

100,0



3

Жер салығы

465,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 801,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

39 202,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

39 202,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39 202,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

97 612,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

49 870,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 870,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 206,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 664,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 310,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 310,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 300,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 510,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

4 752,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 752,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 430,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 322,0

15



Трансферттер

35 680,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 680,4



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 680,4




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-42 480,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

42 480,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

42 480,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

42 480,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

42 480,4

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
8-қосымша

2026 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

50 446,0

1



Салықтық түсімдер

12 086,0


01


Табыс салығы

2 200,0



2

Жеке табыс салығы

2 200,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 286,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

161,0



3

Жер салығы

465,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 660,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

428,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

428,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

428,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

37 932,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

37 932,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 932,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

50 446,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40 285,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 285,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 285,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 659,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 659,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 528,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

515,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 616,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 502,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 502,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 502,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
9-қосымша

2027 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

51 705,0

1



Салықтық түсімдер

12 594,0


01


Табыс салығы

2 300,0



2

Жеке табыс салығы

2 300,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 694,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

172,0



3

Жер салығы

465,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 057,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

458,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

458,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

458,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

38 653,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

38 653,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 653,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

51 705,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 264,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 264,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 264,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 864,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 864,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 604,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

531,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 729,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 577,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 577,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 577,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
10-қосымша

2025 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

231 995,9

1



Салықтық түсімдер

17 900,0


01


Табыс салығы

8 290,0



2

Жеке табыс салығы

8 290,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 110,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

91,0



3

Жер салығы

444,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 575,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

400,0



1

Жерді сату

400,0

4



Трансферттер түсімі

213 553,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

213 553,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

213 553,9


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

242 047,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

45 400,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 400,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 700,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 700,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 001,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 001,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

759,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

749,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 493,9

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

5 179,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 179,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 177,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 002,3

13



Басқалар

182 461,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

182 461,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

182 461,0

15



Трансферттер

4,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-10 051,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 051,2

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

10 051,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

10 051,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 051,2

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
11-қосымша

2026 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

40 525,0

1



Салықтық түсімдер

16 577,0


01


Табыс салығы

6 500,0



2

Жеке табыс салығы

6 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 577,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3

Жер салығы

450,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 035,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

144,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

144,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

144,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

400,0



1

Жерді сату

400,0

4



Трансферттер түсімі

23 404,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 404,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 404,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

40 525,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 837,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 837,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 837,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 429,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 429,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

437,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

801,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 191,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 259,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 259,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 259,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
12-қосымша

2027 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

41 077,0

1



Салықтық түсімдер

17 221,0


01


Табыс салығы

6 600,0



2

Жеке табыс салығы

6 600,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 121,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

93,0



3

Жер салығы

500,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 528,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

145,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

145,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

145,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

400,0



1

Жерді сату

400,0

4



Трансферттер түсімі

23 311,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 311,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 311,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

41 077,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

37 129,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 129,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 129,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

468,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

858,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 274,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 348,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 348,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 348,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
13-қосымша

2025 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

63 135,3

1



Салықтық түсімдер

14 907,0


01


Табыс салығы

4 100,0



2

Жеке табыс салығы

4 100,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 607,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



 
3

Жер салығы

600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 937,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

160,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

160,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

160,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 500,0



1

Жерді сату

1 500,0

4



Трансферттер түсімі

46 568,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

46 568,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46 568,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

67 006,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

63 556,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 556,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 556,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 550,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 850,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-3 871,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 871,5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 871,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 871,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 871,5

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
14-қосымша

2026 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 564,0

1



Салықтық түсімдер

15 283,0


01


Табыс салығы

4 200,0



2

Жеке табыс салығы

4 200,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 883,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 213,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

160,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

160,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

160,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 500,0



1

Жерді сату

1 500,0

4



Трансферттер түсімі

18 621,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 621,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 621,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35 564,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 871,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 871,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 871,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 730,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

750,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 980,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

963,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

963,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

963,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
15-қосымша

2027 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

36 092,0

1



Салықтық түсімдер

15 677,0


01


Табыс салығы

4 300,0



2

Жеке табыс салығы

4 300,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 177,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 507,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

160,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

160,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

160,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 500,0



1

Жерді сату

1 500,0

4



Трансферттер түсімі

18 755,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 755,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 755,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

36 092,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 091,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 091,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 091,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 971,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 971,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

853,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 118,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 030,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 030,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 030,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
16-қосымша

2025 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

34 818,3

1



Салықтық түсімдер

10 621,0


01


Табыс салығы

3 550,0



2

Жеке табыс салығы

3 550,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 126,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



3

Жер салығы

621,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 125,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 945,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 945,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

23 897,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 897,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 897,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

37 518,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 718,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 718,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 718,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 100,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 300,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 500,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

15



Трансферттер

200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

200,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 700,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 700,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 700,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 700,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 700,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
17-қосымша

2026 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 644,0

1



Салықтық түсімдер

10 891,0


01


Табыс салығы

3 600,0



2

Жеке табыс салығы

3 600,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 346,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



3

Жер салығы

622,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 344,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 945,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 945,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

24 453,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24 453,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 453,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35 644,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 344,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 344,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 344,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 200,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

850,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

850,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
18-қосымша

2027 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

36 419,0

1



Салықтық түсімдер

11 174,0


01


Табыс салығы

3 650,0



2

Жеке табыс салығы

3 650,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 579,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



3

Жер салығы

622,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 577,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 945,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 945,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

24 945,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24 945,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 945,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

36 419,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 919,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 919,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 919,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 300,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

900,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
19-қосымша

2025 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

37 680,2

1



Салықтық түсімдер

3 822,0


01


Табыс салығы

225,0



2

Жеке табыс салығы

225,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 067,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

41,0



3

Жер салығы

3,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 023,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 530,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 530,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

35,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

33 823,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

33 823,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 823,2


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

39 880,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 280,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 280,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 780,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

550,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 200,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 200,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 200,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 200,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 200,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
20-қосымша

2026 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 705,0

1



Салықтық түсімдер

7 923,0


01


Табыс салығы

3 100,0



2

Жеке табыс салығы

3 100,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 823,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

38,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 735,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

35,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

24 747,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24 747,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 747,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 705,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 833,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 833,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 833,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 772,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

583,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

289,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

900,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
21-қосымша

2027 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 469,0

1



Салықтық түсімдер

8 094,0


01


Табыс салығы

3 150,0



2

Жеке табыс салығы

3 150,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 944,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

38,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 856,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

35,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

25 340,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 340,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 340,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 469,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 336,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 336,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 336,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 933,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 933,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

624,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

309,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
22-қосымша

2025 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

25 757,3

1



Салықтық түсімдер

7 148,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 748,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

77,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 651,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 900,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

18 609,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 609,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 609,3


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35 361,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 061,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 061,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 061,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 800,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-9 603,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 603,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

9 603,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 603,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 603,9

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
23-қосымша

2026 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

28 899,0

1



Салықтық түсімдер

11 113,0


01


Табыс салығы

2 350,0



2

Жеке табыс салығы

2 350,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 863,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

77,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 766,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 900,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

17 786,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 786,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 786,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

28 899,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 007,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 007,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 007,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 892,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 892,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 145,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

747,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
24-қосымша

2027 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 548,0

1



Салықтық түсімдер

11 287,0


01


Табыс салығы

2 400,0



2

Жеке табыс салығы

2 400,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 987,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

77,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 890,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 900,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

18 261,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 261,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 261,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 548,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 388,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 388,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 388,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 060,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 060,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 225,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

835,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
25-қосымша

2025 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38 076,0

1



Салықтық түсімдер

19 625,2


01


Табыс салығы

270,0



2

Жеке табыс салығы

270,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 104,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 920,0



5

Бірыңғай жер салығы 

91,5


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

14 250,7



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

14 250,7



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 087,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 087,8



1

Жерді сату

403,8



2

Материалдық емес активтердi сату

684,0

4



Трансферттер түсімі

17 283,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 283,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 283,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

54 877,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 162,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 162,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 662,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 935,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 935,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 030,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 535,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

780,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-16 801,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 801,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

16 801,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16 801,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 801,3


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
26-қосымша

2026 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 601,0

1



Салықтық түсімдер

15 683,0


01


Табыс салығы

165,0



2

Жеке табыс салығы

165,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 518,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 424,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

16 538,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 538,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 538,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 601,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 959,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 959,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 959,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 862,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 862,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 242,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

780,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
27-қосымша

2027 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 104,0

1



Салықтық түсімдер

15 935,0


01


Табыс салығы

175,0



2

Жеке табыс салығы

175,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 760,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

36,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 664,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

16 789,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 789,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 789,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33 104,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 235,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 235,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 235,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 089,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 089,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 469,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

780,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
28-қосымша

2025 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

305 937,5

1



Салықтық түсімдер

17 710,0


01


Табыс салығы

961,6



2

Жеке табыс салығы

961,6


04


Меншікке салынатын салықтар

2 686,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

64,0



3

Жер салығы

47,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 575,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

14 062,4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

14 062,4



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 416,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 416,0



1

Жерді сату

1 416,0

4



Трансферттер түсімі

286 811,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

286 811,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

286 811,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

308 344,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 690,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 690,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 190,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 253,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 253,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

338,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 915,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 430,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 430,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

846,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 584,7

13



Басқалар

247 970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

247 970,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

247 970,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 407,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 407,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 407,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 407,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 407,4

 
 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
29-қосымша

2026 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

26 624,0

1



Салықтық түсімдер

5 925,0


01


Табыс салығы

845,0



2

Жеке табыс салығы

845,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 880,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

80,0



3

Жер салығы

45,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 755,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 000,0



1

Жерді сату

2 000,0

4



Трансферттер түсімі

18 699,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 699,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 699,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

26 624,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 815,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 815,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 815,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

904,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

904,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

361,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

543,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

905,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

905,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

905,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
30-қосымша

2027 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 098,0

1



Салықтық түсімдер

6 183,0


01


Табыс салығы

900,0



2

Жеке табыс салығы

900,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 083,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

85,0



3

Жер салығы

50,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 948,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 200,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 000,0



1

Жерді сату

2 000,0

4



Трансферттер түсімі

18 915,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 915,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 915,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 098,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 163,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 163,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 163,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

967,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

967,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

386,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

581,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

968,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

968,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

968,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
31-қосымша

2025 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 13.06.2025 № 8С-42/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 007,6

1



Салықтық түсімдер

3 579,0


01


Табыс салығы

1 400,0



2

Жеке табыс салығы

1 400,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 607,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

45,0



3

Жер салығы

122,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 440,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

572,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

572,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

25 428,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 428,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 428,6


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 093,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 352,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 352,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 352,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 655,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

320,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

535,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

800,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

85,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85,7



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

85,7




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-85,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

85,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

85,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

85,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

85,7

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
32-қосымша

2026 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 219,0

1



Салықтық түсімдер

3 774,0


01


Табыс салығы

1 450,0



2

Жеке табыс салығы

1 450,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 712,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

122,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 540,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

612,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

612,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

25 445,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 445,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 445,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 219,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 197,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 197,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 197,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 922,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

350,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

572,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
33-қосымша

2027 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 664,0

1



Салықтық түсімдер

3 981,0


01


Табыс салығы

1 500,0



2

Жеке табыс салығы

1 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 826,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3

Жер салығы

122,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 649,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

655,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

655,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

25 683,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 683,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 683,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 664,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 327,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 327,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 327,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 187,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 187,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

375,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

612,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 200,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 150,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 150,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 150,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
34-қосымша

2025 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

39 896,0

1



Салықтық түсімдер

15 932,0


01


Табыс салығы

1 030,0



2

Жеке табыс салығы

1 030,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 302,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

45,0



3

Жер салығы

252,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 005,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

23 964,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 964,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 964,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

55 570,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43 293,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 293,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 793,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 410,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 410,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

450,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 560,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

850,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

850,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

850,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

16,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16,6



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

16,6




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-15 674,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 674,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15 674,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

15 674,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 674,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
35-қосымша

2026 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

31 589,0

1



Салықтық түсімдер

16 142,0


01


Табыс салығы

1 100,0



2

Жеке табыс салығы

1 100,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 442,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

45,0



3

Жер салығы

252,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 145,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 447,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 447,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 447,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31 589,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 139,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 139,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 139,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 550,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
36-қосымша

2027 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 440,0

1



Салықтық түсімдер

16 348,0


01


Табыс салығы

1 150,0



2

Жеке табыс салығы

1 150,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 598,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

252,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 296,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 600,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

16 092,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 092,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 092,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 440,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 690,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 690,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 750,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 750,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

550,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
37-қосымша

2025 жылға арналған Майлан ауылының бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

286 907,1

1



Салықтық түсімдер

53 632,7


01


Табыс салығы

28 160,3



2

Жеке табыс салығы

28 160,3


04


Меншікке салынатын салықтар

8 854,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

1 001,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 872,1



5

Бірыңғай жер салығы 

850,9


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

16 618,4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

16 618,4



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 349,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

5 349,4



1

Жерді сату

216,9



2

Материалдық емес активтердi сату

5 132,5

4



Трансферттер түсімі

227 925,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

227 925,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

227 925,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

375 833,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 780,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 780,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 280,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 452,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 452,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

550,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 925,4



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 977,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 769,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 769,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 569,8

13



Басқалар

215 830,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

215 830,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

215 830,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-88 926,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

88 926,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

88 926,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

88 926,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

88 926,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
38-қосымша

2026 жылға арналған Майлан ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 953,0

1



Салықтық түсімдер

24 841,0


01


Табыс салығы

4 600,0



2

Жеке табыс салығы

4 600,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 341,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

1 001,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 210,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 900,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

11 112,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 112,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11 112,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35 953,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 798,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 798,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 798,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 855,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 855,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

550,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

805,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 300,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
39-қосымша

2027жылға арналған Майлан ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

36 266,0

1



Салықтық түсімдер

25 376,0


01


Табыс салығы

4 700,0



2

Жеке табыс салығы

4 700,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 776,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

1 001,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 645,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

12 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 900,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

10 890,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10 890,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 890,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

36 266,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 911,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 911,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 911,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 955,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 955,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

550,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

805,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 400,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 400,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
40-қосымша

2025 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

137 211,2

1



Салықтық түсімдер

6 648,0


01


Табыс салығы

1 780,0



2

Жеке табыс салығы

1 780,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 918,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

64,0



3

Жер салығы

0,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 854,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 950,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 950,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

59,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

150,0



1

Жерді сату

150,0

4



Трансферттер түсімі

130 354,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

130 354,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 354,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

139 905,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 628,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 628,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 628,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 476,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 476,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

247,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 229,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 467,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 467,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

535,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

932,2

13



Басқалар

107 334,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107 334,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

107 334,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 694,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 694,1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 694,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 694,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 694,1


  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
41-қосымша

2026 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 023,0

1



Салықтық түсімдер

6 919,0


01


Табыс салығы

1 830,0



2

Жеке табыс салығы

1 830,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 139,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

68,0



3

Жер салығы

275,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 796,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 950,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 950,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

26,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

22 078,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 078,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 078,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 023,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 615,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 615,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 615,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

836,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

836,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

264,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

572,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

572,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

572,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

572,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
42-қосымша

2027 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 641,0

1



Салықтық түсімдер

7 139,0


01


Табыс салығы

1 850,0



2

Жеке табыс салығы

1 850,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 339,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

73,0



3

Жер салығы

275,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 991,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 950,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 950,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

26,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

22 476,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 476,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 476,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

29 641,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 135,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 135,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 135,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

894,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

894,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

282,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

612,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

612,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

612,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

612,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-35/2-24 шешіміне
43-қосымша

2025 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

      Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 8С-44/2-25 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Барлығы,
мың теңге

Оның ішінде

Республикалық бюджеттен

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Нысаналы ағымды трансферттер

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

183 999,9

25,0

0,0

183 974,9

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

4 180,4

0,0

0,0

4 180,4

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

25,0

25,0

0,0

0,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

660,6

0,0

0,0

660,6

Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға

48 457,8

0,0

0,0

48 457,8

Габаритті емес қоқыстарды жинауға және әкетуге

7 832,9

0,0

0,0

7 832,9

Көше жарығын жөндеуге

60 891,6

0,0

0,0

60 891,6

Ескерткішті жөндеуге

3 523,0

0,0

0,0

3 523,0

Жол қоршауын дайындауға және орнатуға

15 705,6

0,0

0,0

15 705,6

Автожолдарға шұңқырлы жөндеу жүргізуге

40 480,0

0,0

0,0

40 480,0

Абаттандыруды жүргізуге (жабдық сатып алуға)

806,0

0,0

0,0

806,0

Жол белгілерін жаңартуға

1 437,0

0,0

0,0

1 437,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

7 022,0

96,0

3 322,0

3 604,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 979,0

0,0

0,0

2 979,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

96,0

96,0

0,0

0,0

Ақмола облысы Ерейментау ауданы Тайбай ауылдық округінің 1,5 км Малтабар ауылы Мамбеталин, қ. Қамысбаев, Е. Хамзин көшелеріндегі автомобиль жолын орташа жөндеу 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0, 16 км

3 322,0

0,0

3 322,0

0,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

625,0

0,0

0,0

625,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

9 187,2

67,0

0,0

9 120,2

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 620,2

0,0

0,0

1 620,2

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

67,0

67,0

0,0

0,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

1 474,0

102,0

0,0

1 372,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 372,0

0,0

0,0

1 372,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

102,0

102,0

0,0

0,0

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

268 616,5

16,0

247 970,0

20 630,5

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 956,0

0,0

0,0

1 956,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

16,0

16,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Ақмырза ауылының Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанов, Жастар, Ынтымақ-Достар көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

247 970,0

0,0

247 970,0

0,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Әкім аппаратын орналастыру үшін ғимарат сатып алуға

9 000,0

0,0

0,0

9 000,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

589,8

0,0

0,0

589,8

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

1 584,7

0,0

0,0

1 584,7

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

2 215,6

56,0

0,0

2 159,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 569,8

0,0

0,0

1 569,8

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

56,0

56,0

0,0

0,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

589,8

0,0

0,0

589,8

Өлеңті ауылдық округі әкімінің аппараты

29 796,3

75,0

0,0

29 721,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 721,3

0,0

0,0

1 721,3

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

75,0

75,0

0,0

0,0

Әкім аппараты ғимаратының шатырын жөндеуге

28 000,0

0,0

0,0

28 000,0

Майлан ауылы әкімінің аппараты

217 643,0

58,0

215 830,0

1 755,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 755,0

0,0

0,0

1 755,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Майлан ауылының Киселева - 2,73 км, Селетинская - 2,10 км, Достық - 1,26 км, Целинная - 1,13 км, Ардагер - 0,95 км, Жастар - 0,72 км көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

215 830,0

0,0

215 830,0

0,0

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

110 040,2

148,0

107 334,0

2 558,2

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

148,0

148,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Бозтал ауылының кірме жолы, Достық - 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы - 2800 м көшелерінің кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу

107 334,0

0,0

107 334,0

0,0

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

932,2

0,0

0,0

932,2

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

3 473,3

58,0

0,0

3 415,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 915,3

0,0

0,0

1 915,3

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу

0,0

0,0

0,0

0,0

Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстауға

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

371 375,0

97,0

367 970,0

3 308,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

3 308,0

0,0

0,0

3 308,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

97,0

97,0

0,0

0,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Еркіншілік ауылының Хамзеұлы Жүніс көшесі 0-3,8 км, Атақоныс көшесі 0-1,89 км, Ынтымақ көшесі 0-1,1 км, Желтоқсан көшесі 0-0,695 км, Сағат Жекишев көшесі 0-2,36 км бойындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу

231 050,0

0,0

231 050,0

0,0

Мұхтар Әуезов көшесі 0-1,101 км, Армандастар көшесі 0-0,65 км, Андрей Риммер көшесі 0-0,42 км, Ыбырай Алтынсарин көшесі 0-2,461 км, Сарыжайлау көшесі 0-2,050 км, Кұлыш Досмағамбетов көшесі 0-1,21 кмаудандық маңызы бар кентішілік жолдарды орташа жөндеу Еркиншилик ауылда Ерейментау ауданы Акмола облысы

136 920,0

0,0

136 920,0

0,0

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

2 067,3

42,0

0,0

2 025,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 400,1

0,0

0,0

1 400,1

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

42,0

42,0

0,0

0,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

625,2

0,0

0,0

625,2

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

192 140,9

90,0

182 457,0

9 593,9

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 093,9

0,0

0,0

2 093,9

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

90,0

90,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданының Торғай ауылындағы Гагарин (0,725 км), Сейфуллин (0,75 км), Әділет (1,2 км) көшелерінің, Нижний Торғай ауылындағы Достық (3,1 км) көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу

182 457,0

0,0

182 457,0

0,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

11 029,0

55,0

0,0

10 974,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

55,0

55,0

0,0

0,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге

1 848,0

0,0

0,0

1 848,0