Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 21 декабря 2021 года № 84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26020) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 902 043,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 768 848 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 676 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 6 127 519,2 тысяч тенге;
2) затраты – 7 196 494,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 190 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 756 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20 566 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -310 641,4 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–310 641,4 тысяча тенге;
поступление займов – 36 756 тысяч тенге;
погашение займов – 20 566 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 294 451,4 тысяча тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год текущие целевые трансферты для возмещения потерь областного бюджета в связи:
с изменением функций государственных учреждений – 2 898 745 тысяч тенге.
Поступления в областной бюджет указанных сумм трансфертов из районного бюджета определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление текущих целевых трансфертов из республиканского бюджета Национального фонда Республики Казахстан через областной бюджет:
101 071 тысяча тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
10 814 тысячи тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
210 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;
13 203 тысячи тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания, центров занятости населения;
76 854 тысячи тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
21 344 тысячи тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
706 709 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
184 343 тысяч тенге - на развитие продуктивной занятости.
897 тысяч тенге - на повышение эффективности деятельности депутатов маслихата.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
5 050 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;
12 860 тысяч тенге - на содействие занятости населения;
13 704 тысячи тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
9 772 тысячи тенге - на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
401 392 тысячи тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
301 318 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
165 246 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
167 424 тысячи тенге – на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
0 тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;
91 783 тысячи тенге - на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
78 719 тысячи тенге - на техническое обслуживание объектов газоснабжения;
6 787,2 тысяч тенге - на приобретение автотранспорта для призывного пункта.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
564 тысячи тенге - на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;
16 079 тысяч тенге - на освещение улиц населенных пунктов;
159 057,1 тысяч тенге – на благоустройство населенных пунктов.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
| 
      Секретарь Иргизского  районного маслихата  | 
М. Турымов | 
| Приложение к решению районного маслихата от 1 сентября 2022 года № 158 | |
| Приложение 1 к решению районного маслихата от 21 декабря 2021 года № 84 | 
Иргизский районный бюджет на 2022 год
Категория  | 
Сумма   | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
І. Доходы  | 6 902 043,2  | |||
1  | Налоговые поступления  | 768 848  | ||
01  | Подоходный налог  | 293 128  | ||
1  | Корпоративный подоходный налог  | 5 000  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 288 128  | ||
03  | Социальный налог  | 260 000  | ||
1  | Социальный налог  | 260 000  | ||
04  | Налоги на собственность  | 210 000  | ||
1  | Налоги на имущество  | 210 000  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 4 920  | ||
2  | Акцизы  | 2 110  | ||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности  | 2 810  | ||
08  | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами  | 800  | ||
1  | Государственная пошлина  | 800  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 5 676  | ||
01  | Доходы от государственной собственности  | 5 124  | ||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности  | 5 100  | ||
7  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета  | 24  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 552  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 552  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 6 127 519,2  | ||
01  | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления  | 10 019  | ||
3  | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов  | 10 019  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 6 117 500,2  | ||
2  | Трансферты из областного бюджета  | 6 117 500,2  | ||
Функциональная группа  | 
Сумма   | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
ІІ. Затраты  | 7 196 494,6  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 926 248,2  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 226 621  | |||
112  | Аппарат маслихата района (города областного значения)  | 46 737  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)  | 45 840  | |||
005  | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов  | 897  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 179 884  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)  | 155 645  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 24 239  | |||
2  | Финансовая деятельность  | 41 938  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 41 938  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)  | 31 774  | |||
003  | Проведение оценки имущества в целях налогообложения  | 345  | |||
010  | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим  | 200  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 9 619  | |||
5  | Планирование и статистическая деятельность  | 24 248  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 24 248  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования  | 23 948  | |||
004  | Капитальные расходы государственного органа  | 300  | |||
9  | Прочие государственные услуги общего характера  | 633 441,2  | |||
454  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)  | 32 010  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства  | 32 010  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 601 431,2  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  | 34 602,1  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 375  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 90 000  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 476 454,1  | |||
02  | Оборона  | 90 576,3  | |||
1  | Военные нужды  | 14 765,2  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 14 765,2  | |||
005  | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  | 14 765,2  | |||
2  | Организация работы по чрезвычайным ситуациям  | 75 811,1  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 75 811,1  | |||
006  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)  | 8 917,1  | |||
007  | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы  | 66 894  | |||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 590 332  | |||
1  | Социальное обеспечение  | 116 921  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 116 921  | |||
005  | Государственная адресная социальная помощь  | 116 921  | |||
2  | Социальная помощь  | 439 927  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 439 927  | |||
002  | Программа занятости  | 284 175  | |||
004  | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан  | 21 226  | |||
007  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов  | 31 656  | |||
017  | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида  | 45 876  | |||
023  | Обеспечение деятельности центров занятости населения  | 56 994  | |||
9  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  | 33 484  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 33 484  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения  | 26 899  | |||
011  | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат  | 314  | |||
050  | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан  | 5 316  | |||
067  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 168  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 787  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 600 871,8  | |||
1  | Жилищное хозяйство  | 287 482  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 287 482  | |||
007  | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда  | 219 550  | |||
033  | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры  | 67 932  | |||
2  | Коммунальное хозяйство  | 305 010  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 305 010  | |||
013  | Развитие коммунального хозяйства  | 1 481  | |||
016  | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения  | 50 553  | |||
027  | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)  | 86 961  | |||
058  | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах  | 166 015  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 8 379,8  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 8 379,8  | |||
025  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 8 379,8  | |||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 382 239,3  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 157 704  | |||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 153 213  | |||
003  | Поддержка культурно-досуговой работы  | 153 213  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 4 491  | |||
036  | Развитие объектов культуры  | 4 491  | |||
2  | Cпорт  | 11 116,4  | |||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 11 116,4  | |||
009  | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне  | 1 667  | |||
010  | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях  | 9 449,4  | |||
3  | Информационное пространство  | 112 378  | |||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 9 658  | |||
002  | Услуги по проведению государственной информационной политики  | 9 658  | |||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 102 720  | |||
006  | Функционирование районных (городских) библиотек  | 102 184  | |||
007  | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | 536  | |||
9  | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства  | 101 040,9  | |||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 34 123,9  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан  | 16 974  | |||
003  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 16 399,9  | |||
006  | Капитальные расходы государственного органа  | 750  | |||
457  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 66 917  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта  | 23 332  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 40 400  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 3 185  | |||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 40 045,9  | |||
6  | Земельные отношения  | 25 498  | |||
463  | Отдел земельных отношений района (города областного значения)  | 25 498  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)  | 24 664  | |||
007  | Капитальные расходы государственного органа  | 834  | |||
9  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 14 547,9  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 14 547,9  | |||
099  | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  | 14 547,9  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 155 609  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 1 155 609  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 1 155 609  | |||
022  | Развитие транспортной инфраструктуры  | 20 213  | |||
023  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог  | 17 295  | |||
034  | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры  | 1 108 101  | |||
045  | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов  | 10 000  | |||
13  | Прочие  | 63 159  | |||
3  | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции  | 47 539  | |||
495  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения  | 47 539  | |||
055  | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государтсвенной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса- 2025"  | 47 539  | |||
9  | Прочие  | 15 620  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 15 620  | |||
012  | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)  | 15 620  | |||
14  | Обслуживание долга  | 45 099  | |||
1  | Обслуживание долга  | 45 099  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 45 099  | |||
013  | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета  | 45 099  | |||
15  | Трансферты  | 3 302 314,1  | |||
1  | Трансферты  | 3 302 314,1  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 3 302 314,1  | |||
006  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 6,1  | |||
016  | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов  | 63 984  | |||
024  | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства  | 2 977 024  | |||
038  | Субвенции  | 248 930  | |||
054  | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан  | 12 370  | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование  | 16 190  | ||||
Бюджетные кредиты  | 36 756  | ||||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 36 756  | |||
9  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 36 756  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 36 756  | |||
006  | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов  | 36 756  | |||
Категория  | 
Сумма   | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 20 566  | ||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 20 566  | ||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 20 566  | ||
Функциональная группа  | 
Сумма   | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0  | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета  | -310 641,4  | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  | 310 641,4  | ||||
Категория  | 
Сумма   | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
7  | Поступления займов  | 36 756  | ||
01  | Внутренние государственные займы  | 36 756  | ||
2  | Договоры займа  | 36 756  | ||
Функциональная группа  | 
Сумма   | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
16  | Погашение займов  | 20 566  | |||
1  | Погашение займов  | 20 566  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 20 566  | |||
008  | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом  | 20 566  | |||
Категория  | 
Сумма   | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 294 451,4  | ||
01  | Остатки бюджетных средств  | 294 451,4  | ||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 294 451,4  | ||