Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2026-2028 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы" Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/3 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті көрсетілген шешімге тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 243 350,8 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 660 691 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 27 684 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 500 мың теңге;
арнаулы түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 547 475,8 мың теңге;
2) шығындар – 3 334 283,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 49 094 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 95 150 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 46 056 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -140 026,6 мың теңге;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 140 026,6 мың теңге:
қарыздар түсімі – 95 150 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 62 208 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 107 084,6 мың теңге.";
8-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
8-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;
8-тармақ мынадай мазмұндағы 10), 11), 12), 13) тармақшалармен толықтырылсын:
"10) Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданындағы ауылдық елді мекендерді дамыту және құрылыс салу жоспарларын кезең-кезеңімен әзірлеу және түзетуге;
11) үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесін тұрақты түрде қамтамасыз етуге;
12) Отбасын қолдау орталығының күрделі шығындарына;
13) Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Благовещенка ауылындағы көшелер бойындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеуге.";
11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"11. 2026 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 1 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім қабылданған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
| Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының төрағасы | Л. Топорова |
2026 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Кірістер | 3 243 350,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 660 691 | ||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 371 821 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 346 811 | ||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 025 010 | ||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 121 297 | ||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 121 297 | ||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 147 520 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 2 023 | ||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 133 017 | ||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 12 480 | ||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 20 053 | ||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 20 053 | ||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 27 684 | ||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7 038 | ||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 755 | ||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 283 | ||||||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9 496 | ||||||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9 496 | ||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 11 150 | ||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 11 150 | ||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 1 547 475,8 | ||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 11 720,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 11 720,2 | ||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 535 755,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1 535 755,6 | ||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Шығындар | 3 334 283,4 | |||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 241 079,3 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 66 978 | ||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 876 | ||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 423 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 679 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 344 276 | ||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 272 996 | ||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 467 | ||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 61 813 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 130 352 | ||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 180 | ||||||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 | ||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 125 942 | ||||||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 730 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 699 473,3 | ||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 556 | ||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 560 | ||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 610 357,3 | ||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 20 014 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 20 014 | ||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 7 707 | ||||||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 11 487,6 | ||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 819,4 | ||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 559 766,1 | ||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 559 766,1 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 35 422,8 | ||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 8 702 | ||||||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 44 | ||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 65 433 | ||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 520 | ||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 226 557,3 | ||||||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 86 476 | ||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 286 | ||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 752 | ||||||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 087 | ||||||||||||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 48 468 | ||||||||||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 8 818 | ||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 54 802,3 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 54 802,3 | ||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 27 999 | ||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 2 203,3 | ||||||||||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 24 600 | ||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 558 269 | ||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 164 442 | ||||||||||||||||||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 164 442 | ||||||||||||||||||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 67 276 | ||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 963 | ||||||||||||||||||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 11 142 | ||||||||||||||||||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 13 171 | ||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 326 551 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 25 012 | ||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 113 792 | ||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 502 | ||||||||||||||||||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 389 | ||||||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 29 822 | ||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 70 531 | ||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 39 503 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 149 339 | ||||||||||||||||||||||
811 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі | 73 382 | ||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 882 | ||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | ||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 51 783 | ||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 880 | ||||||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 9 500 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 403 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 24 174 | ||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 24 174 | ||||||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 243 149 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 243 149 | ||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33 000 | ||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 157 511 | ||||||||||||||||||||||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 52 638 | ||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 51 149 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 50 149 | ||||||||||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 50 149 | ||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 418 278,2 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 418 278,2 | ||||||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 418 274 | ||||||||||||||||||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 49 094 | |||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 95 150 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
4) Қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -140 026,6 | |||||||||||||||||||||||
6) Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||||
7) Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) | 140 026,6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімдері | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
16 | Борышқа қызмет көрсету | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||