Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2026-2028 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 242 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 219882 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 526 264,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 438 711,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 506,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 87 047,0 мың теңге;
2) шығындар – 544 351,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -18 087,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 18 087,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 673,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 239,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 30 434,0 мың теңге;
2) шығындар – 40 001,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -328,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –328,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 352,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 111,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 29 241,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 054,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 702,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 702,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 022,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 36 015,0 мың теңге;
2) шығындар – 47 440,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 418,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 418,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 289,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 4 203,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 086,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 151,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -862,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 862,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 32 673,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 679,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 994,0 мың теңге;
2) шығындар – 33 428,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -755,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –755,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 703,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 15 947,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 20 756,0 мың теңге;
2) шығындар – 38 263,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 560,3 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 560,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 29 803,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 711,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 27 092,0 мың теңге;
2) шығындар – 30 364,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -561,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 561,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 636,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 764,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 13 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 11 872,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 671,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -35,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 35,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 105,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 13 703,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 25 402,0 мың теңге;
2) шығындар – 39 195,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -90,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 90,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 949,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 561,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 37 388,0 мың теңге;
2) шығындар – 45 547,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -598,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 598,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 101,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 14 366,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 35 735,0 мың теңге;
2) шығындар – 50 837,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -736,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 736,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 55 079,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 34 241,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 20 838,0 мың теңге;
2) шығындар – 56 770,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 691,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 691,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
27. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихатының төрайымы | Г. Балбаева |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
1. Кірістер | 526264,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 438711,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 388955,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 388955,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 48696,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2240,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1076,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 45380,0 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1060,0 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 648,0 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 412,0 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 506,0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 506,0 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 506,0 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 87047,0 | ||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 87047,0 | ||||||||
1 | Жерді сату | 37000,0 | ||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 50047,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Шығындар | 544351,0 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 128848,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 128848,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 128848,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 110848,0 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18000,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103225,0 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 103225,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103225,0 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57246,0 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 44979,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 68043,8 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 68043,8 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68043,8 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 68043,8 | ||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6012,0 | ||||||||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 238222,2 | ||||||||
1 | Трансферттер | 238222,2 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 238222,2 | ||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 238179,0 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 43,2 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -18087,0 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 18087,0 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 18087,0 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 18087,0 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 18087,0 | ||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 2-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 39673,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9239,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 4175,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4175,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4443,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 181,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 6,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4256,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 621,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 621,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 30434,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30434,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30434,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 40001,1 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34833,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34833,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34833,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34833,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4000,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4000,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4000,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1168,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1168,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1168,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1168,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -328,1 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 328,1 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 328,1 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 328,1 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 328,1 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 3-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Кірістер | 40352,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11111,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7544,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7544,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3495,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 237,0 | |||
3 | Жер салығы | 31,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3227,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 72,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 72,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 29241,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29241,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29241,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Шығындар | 43054,6 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35852,0 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35852,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35852,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35852,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3000,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3000,0 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 4202,6 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 4202,6 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4202,6 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4202,6 | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2702,6 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2702,6 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2702,6 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2702,6 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2702,6 | |||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 4-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Кірістер | 45022,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9007,0 | |||
01 | Табыс салығы | 6129,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 6129,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2686,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 150,0 | |||
3 | Жер салығы | 7,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2529,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 192,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 192,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 36015,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36015,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36015,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Шығындар | 47440,3 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39022,0 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39022,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39022,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39022,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3500,0 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3500,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3500,0 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3500,0 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 4918,3 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 4918,3 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4918,3 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4918,3 | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2418,3 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2418,3 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2418,3 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2418,3 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2418,3 | |||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 5-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 27289,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4203,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2403,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2403,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1391,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 73,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1318,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 409,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 409,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 23086,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23086,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23086,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 28151,6 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24472,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24472,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24472,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24472,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1452,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1452,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1452,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1452,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2227,6 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2227,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2227,6 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2227,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -862,6 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 862,6 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 862,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 862,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 862,6 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 6-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 32673,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8679,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 5986,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5986,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2472,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 94,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2378,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 221,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 221,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 23994,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23994,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23994,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 33428,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29473,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29473,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29473,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29473,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2200,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2200,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2200,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2100,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1755,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1755,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1755,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1755,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -755,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 755,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 755,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 755,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 755,0 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 7-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Кірістер | 36703,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 15947,0 | |||
01 | Табыс салығы | 10582,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 10582,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3428,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 170,0 | |||
3 | Жер салығы | 65,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3193,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1937,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1937,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 20756,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20756,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20756,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Шығындар | 38263,3 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33002,9 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33002,9 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33002,9 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33002,9 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2700,1 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2700,1 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2700,1 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2700,1 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 2560,3 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2560,3 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2560,3 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2560,3 | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1560,3 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1560,3 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1560,3 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1560,3 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1560,3 | |||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 8-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 29803,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2711,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2015,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2015,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 668,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 71,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 597,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 28,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 28,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 27092,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27092,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27092,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 30364,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27039,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27039,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27039,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27039,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1764,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1764,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1764,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1764,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1561,2 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1561,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1561,2 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1561,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -561,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 561,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 561,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 561,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 561,2 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 9-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. Кірістер | 28636,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3764,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 2266,0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2266,0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1494,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 60,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1434,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | ||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 13000,0 | ||||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 13000,0 | ||||||||||
1 | Жерді сату | 13000,0 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 11872,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 11872,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 11872,0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Шығындар | 28671,9 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26489,0 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 26489,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26489,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26489,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1147,0 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1147,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1147,0 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 900,0 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 247,0 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1035,9 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1035,9 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1035,9 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1035,9 | ||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -35,9 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 35,9 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 35,9 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 35,9 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 35,9 | ||||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 10-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. Кірістер | 39105,0 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13703,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 11446,0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11446,0 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2179,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 95,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 6,0 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2078,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 78,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 78,0 | ||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 25402,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25402,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25402,0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Шығындар | 39195,8 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35604,9 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35604,9 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35604,9 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35604,9 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1500,1 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1500,1 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,1 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,1 | ||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2090,7 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2090,7 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2090,7 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2090,7 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -90,8 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 90,8 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 90,8 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 90,8 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 90,8 | ||||||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 11-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 44949,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7561,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 4158,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4158,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2882,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 231,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 11,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2640,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 521,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 521,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 37388,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37388,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37388,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 45547,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39754,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39754,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39754,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39754,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3195,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3195,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3195,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3090,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 105,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2597,2 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2597,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2597,2 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2597,2 | |||||||
15 | Трансферттер | 1,0 | |||||||
1 | Трансферттер | 1,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,0 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -598,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 598,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 598,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 598,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 598,2 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 12-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Кірістер | 50101,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14366,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 7427,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7427,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4113,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 178,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 16,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3919,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2826,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2826,0 | |||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 35735,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35735,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35735,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Шығындар | 50837,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44464,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44464,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44464,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44464,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3637,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3637,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3637,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3637,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2736,7 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2736,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2736,7 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2736,7 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -736,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 736,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 736,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 736,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 736,8 | |||||||
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2026 жылғы 27 наурыздағы | |
| № 251 шешіміне | |
| 13-қосымша | |
| Қарабалық аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 26 желтоқсандағы | |
| № 242 шешіміне | |
| 37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Кірістер | 55079,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 34241,0 | |||
01 | Табыс салығы | 23657,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 23657,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9947,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 420,0 | |||
3 | Жер салығы | 59,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9468,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 637,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 637,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 20838,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 20838,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 20838,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Шығындар | 56770,2 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40551,1 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40551,1 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40551,1 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40551,1 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10527,9 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10527,9 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10527,9 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10367,9 | |||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 160,0 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 5691,1 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 5691,1 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5691,1 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5691,1 | |||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1691,2 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1691,2 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1691,2 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1691,2 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1691,2 | |||||