Рудный қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 262 "Горняцк және Қашар кенттерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2026 жылғы 15 мамырдағы № 278 шешімі

      Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Горняцк және Қашар кенттерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" Рудный қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 262 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Горняцк кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 105 310,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 27 134,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 78 156,0 мың теңге;

      2) шығындар – 107 695,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 385,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 385,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қашар кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 371 774,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 108 268,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 5 958,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 510,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 257 038,0 мың теңге;

      2) шығындар – 393 232,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21 458,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21 458,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Искаков

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 15 мамырдағы
  № 278 шешіміне
  1-қосымша
  Маслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  1-қосымша

Горняцк кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

105 310,0

1



Салықтық түсімдер

27 134,0

1

01


Табыс салығы

4 528,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

4 528,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6 962,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

280,0

1

04

3

Жер салығы

220,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 462,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15 644,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15 644,0

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0

3

03

1

Жерді сату

20,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

78 156,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 156,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 156,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

107 695,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

71 981,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71 981,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 981,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 981,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 891,0


3



Елді-мекендерді көркейту

24 891,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 891,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 466,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 305,0

12




Көлiк және коммуникация

10 823,0


1



Автомобиль көлiгi

10 823,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 823,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 823,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 385,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 385,6

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 15 мамырдағы
  № 278 шешіміне
  2-қосымша
  Маслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  4-қосымша

Қашар кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

371 774,0

1



Салықтық түсімдер

108 268,0

1

01


Табыс салығы

63 525,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

63 525,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

34 458,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

610,0

1

04

3

Жер салығы

220,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

33 628,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 285,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10 285,0

2



Салықтық емес түсiмдер

5 958,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

176,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

176,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

510,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

510,0

3

03

1

Жерді сату

300,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

210,0

5



Трансферттердің түсімдері

257 038,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

257 038,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

257 038,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

393 232,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

107 263,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

107 263,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107 263,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

107 263,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

122 069,0


3



Елді-мекендерді көркейту

122 069,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122 069,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 927,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 415,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеуадамдарды жерлеу

398,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

108 370,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

108 370,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108 370,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

108 370,0

12




Көлiк және коммуникация

55 529,0


1



Автомобиль көлiгi

55 529,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 529,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55 529,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-21 458,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

21 458,0


О внесении изменений в решение Рудненского городского маслихата от 29 декабря 2025 года № 262 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы"

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 15 мая 2026 года № 278

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Рудненского городского маслихата от 29 декабря 2025 года № 262 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 310,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 134,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 78 156,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 107 695,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 385,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 385,6 тысячи тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 371 774,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 108 268,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 5 958,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 510,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 257 038,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 393 232,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -21 458,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 458,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 15 мая 2026 года
  № 278
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2024 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

105 310,0

1



Налоговые поступления

27 134,0

1

01


Подоходный налог

4 528,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 528,0

1

04


Hалоги на собственность

6 962,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

6 462,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 644,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 644,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

0,0

5



Поступления трансфертов

78 156,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 156,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 156,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

107 695,6

01




Государственные услуги общего характера

71 981,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 981,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 981,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 981,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 891,0


3



Благоустройство населенных пунктов

24 891,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 891,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 466,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 305,0

12




Транспорт и коммуникации

10 823,0


1



Автомобильный транспорт

10 823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 823,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 823,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 385,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 385,6

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 15 мая 2026 года
  № 278
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

371 774,0

1



Налоговые поступления

108 268,0

1

01


Подоходный налог

63 525,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

63 525,0

1

04


Hалоги на собственность

34 458,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

33 628,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 285,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 285,0

2



Неналоговые поступления

5 958,0

2

01


Доходы от государственной собственности

176,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

176,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

510,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

510,0

3

03

1

Продажа земли

300,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

257 038,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

257 038,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

257 038,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

393 232,0

01




Государственные услуги общего характера

107 263,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

107 263,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 263,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 263,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

122 069,0


3



Благоустройство населенных пунктов

122 069,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 069,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 927,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 415,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

398,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 329,0


1



Деятельность в области культуры

108 370,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 370,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

108 370,0

12




Транспорт и коммуникации

55 529,0


1



Автомобильный транспорт

55 529,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 529,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 529,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-21 458,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21 458,0