"2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/175 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 8 мамырдағы № 41/198 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 жетоқсандағы № 36/175 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 300 248,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер –8 624 500,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 442,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 50 876,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері –585 429,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 691 312,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -121 711,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 43 250,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 164 961,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -269 353,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 269 353,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 622 850,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 584 961,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 231 464,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық
мәслихатының төрағасы
А. Байбатырова

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 8 мамырдағы № 41/198 шешіміне қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/175 шешіміне 1 қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




 1. Кірістер

9 300 248,3

1



Салықтық түсiмдер

8 624 500,9


01


Табыс салығы

3 735 155,0



1

Корпоративтік табыс салығы

694 557,0



2

Жеке табыс салығы

3 040 598,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 597 036,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 506 288,0



3

Жер салығы

33 527,0



4

Көлік құралы салығы

57 221,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

229 576,9



2

Акциздер

3 236,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

214 750,9



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

11 590,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

62 733,0



1

Мемлекеттiк баж

62 733,0

2



Салықтық емес түсiмдер

39 442,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

13 876,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 198,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

12 083,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

72,4



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

523,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 629,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 629,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

389,6



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

389,6


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

21 547,4



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

21 547,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

50 876,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 107,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 107,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

38 769,0



1

Жерді сату

36 687,0



2

Материалдық емес активтерді сату

2 082,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

585 429,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

585 429,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

585 429,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

9 691 312,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

4 382 851,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

53 457,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 457,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

248 415,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

248 415,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

53 422,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 422,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 080 440,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

973 440,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

107 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 876 950,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 669,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 789 981,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 150,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 150,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

70 167,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 167,0

02



Қорғаныс

35 844,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 844,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

35 844,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

14 030,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 030,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

14 030,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

914 419,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

909 169,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

16 335,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

111 296,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

552,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

289 218,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 733,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

56 553,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 500,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

285 903,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 762,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

57 596,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

20 721,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 250,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 250,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 233 793,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

969 400,0



004

Азаматтардын жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

289 800,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

100 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

579 600,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

264 393,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

216 114,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

4 110,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

29 169,6



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

15 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

567 858,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 607,0



008

Спорт объектілерін дамыту

15 607,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

552 251,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206 090,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

19 280,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 661,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 748,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

111 340,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 010,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 789,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

97 233,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

25 373,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 798,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 798,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 575,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

22 575,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

74 157,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 207,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 207,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 950,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

25 950,0

12



Көлiк және коммуникация

219 055,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

219 055,9



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

100 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

69 055,9



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

50 000,0

13



Басқалар

100 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

254 990,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

254 990,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

254 990,0

15



Трансферттер

1 868 940,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 868 940,7



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,7



007

Бюджеттік алып коюлар

1 868 338,0



038

Субвенциялар

600,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

-121 711,0




Бюджеттік кредиттер

43 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

43 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

43 250,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

164 961,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

164 961,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

164 961,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-269 353,2




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

269 353,2

8



Қарыздар түсімдері

622 850,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

622 850,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

622 850,0

16



Қарыздарды өтеу

584 961,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

584 961,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

584 961,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

231 464,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

231 464,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

231 464,2


О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/175 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 8 мая 2026 года № 41/198

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/175 "О районном бюджете на 2026 – 2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 300 248,3 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 624 500,9 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 39 442,4 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 50 876,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 585 429,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 691 312,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 121 711,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 43 250,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 164 961,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -269 353,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 269 353,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 622 850,0 тысячи тенге;

      погашение займов – 584 961,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 231 464,2 тысяча тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Тупкараганского
районного маслихата
А.Байбатырова

  Приложение к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 мая 2026 года № 41/198
  Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 35/175

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подк-ласс




Наименование




1. Доходы

9 300 248,3

1



Налоговые поступления

8 624 500,9


01


Подоходный налог

3 735 155,0



1

Корпоративный подоходный налог

694 557,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 040 598,0


04


Налоги на собственность

4 597 036,0



1

Налоги на имущество

4 506 288,0



3

Земельный налог

33 527,0



4

Налог на транспортные средства

57 221,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

229 576,9



2

Акцизы

3 236,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

214 750,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11 590,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

62 733,0



1

Государственная пошлина

62 733,0

2



Неналоговые поступления

39 442,4


01


Доходы от государственной собственности

13 876,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 198,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

12 083,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

72,4



9

Прочие доходы от государственной собственности

523,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 629,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 629,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

389,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

389,6


06


Прочие неналоговые поступления

21 547,4



1

Прочие неналоговые поступления

21 547,4

3



Поступления от продажи основного капитала

50 876,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 107,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 107,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

38 769,0



1

Продажа земли

36 687,0



2

Продажа нематериальных активов

2 082,0

5



Поступления трансфертов

585 429,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

585 429,0



2

Трансферты из областного бюджета

585 429,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

9 691 312,5

01



Государственные услуги общего характера

4 382 851,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

53 457,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 457,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

248 415,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

248 415,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)

53 422,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

53 422,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 080 440,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

973 440,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

107 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 876 950,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

77 669,0



015

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 789 981,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 150,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 150,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

70 167,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

70 167,0

02



Оборона

35 844,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 844,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

35 844,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

14 030,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 030,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

14 030,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

914 419,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

909 169,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

16 335,0



005

Государственная адресная социальная помощь

111 296,0



006

Оказание жилищной помощи

552,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

289 218,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 733,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

56 553,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 500,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

285 903,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

62 762,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

57 596,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

20 721,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 250,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 233 793,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

969 400,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий гражда

289 800,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

100 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

579 600,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

264 393,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

216 114,0



005

Развитие коммунального хозяйства

4 110,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

29 169,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

567 858,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 607,0



008

Развитие объектов спорта

15 607,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

552 251,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

206 090,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 280,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 661,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 748,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

111 340,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 010,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

72 789,0



003

Капитальные расходы государственного органа

100,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

97 233,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

25 373,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 798,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 798,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 575,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

22 575,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

74 157,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 207,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

48 207,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 950,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 950,0

12



Транспорт и коммуникации

219 055,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

219 055,9



022

Развитие транспортной инфраструктуры

100 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

69 055,9



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

50 000,0

13



Прочие

100 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0

14



Обслуживание долга

254 990,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

254 990,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

254 990,0

15



Трансферты

1 868 940,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 868 940,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,7



007

Бюджетные изъятия

1 868 338,0



038

Субвенции

600,0




3. Чистое бюджетное кредитование

-121 711,0




Бюджетные кредиты

43 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

43 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

43 250,0

6



Погашение бюджетных кредитов

164 961,0


01


Погашение бюджетных кредитов

164 961,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

164 961,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-269 353,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

269 353,2

8



Поступления займов

622 850,0


01


Внутренние государственные займы

622 850,0



2

Договоры займа

622 850,0

16



Погашение займов

584 961,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

584 961,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

584 961,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

231 464,2


01


Остатки бюджетных средств

231 464,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

231 464,2