Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 "2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы 8 мамырдағы № 39/317 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 20256-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 187 745,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 527 958,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 471,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1000,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 658 316,6 мың теңге;

      2) шығындар – 2 194 816,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 071,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 071,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 071,3 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 658 316,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 68 199,7 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 153 751,9 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 333 177,4 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 126 984,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 481 553,7 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 248 562,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 246 086,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

71 081,7

1



Салықтық түсімдер

2 687,0


01


Табыс салығы

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

195,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

5



Трансферттердің түсімдері

68 199,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 199,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68 199,7




ШЫҒЫНДАР

71 135,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 465,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 465,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 465,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 826,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 826,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 830,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

844,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 53,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

53,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

53,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

53,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

53,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

172 849,9

1



Салықтық түсімдер

19 098,0


01


Табыс салығы

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 892,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 664,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

5



Трансферттердің түсімдері

153 751,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

153 751,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

153 751,9




ШЫҒЫНДАР

172 983,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 220,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 220,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 220,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 963,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 663,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 468,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64 195,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 133,1




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

133,1

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

133,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

133,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

133,1

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

559 703,4

1



Салықтық түсімдер

226 526,0


01


Табыс салығы

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

600,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

75 669,0



5

Бірыңғай жер салығы 

200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 346,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 346,0

5



Трансферттердің түсімдері

333 177,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

333 177,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

333 177,4




ШЫҒЫНДАР

561 246,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 924,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 924,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

92 924,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

465 350,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

465 350,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

115 698,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

301 239,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 972,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 200,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 542,6




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 542,6

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 542,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 542,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 542,6

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

139 304,2

1



Салықтық түсімдер

12 320,0


01


Табыс салығы

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 956,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

746,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

5



Трансферттердің түсімдері

126 984,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 984,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 984,2




ШЫҒЫНДАР

140 212,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 207,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 207,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 207,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

78 545,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 245,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 638,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37 607,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 460,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 002,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 458,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 458,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 907,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

907,8

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

907,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

907,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

907,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 5-қосымша

2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

656 261,7

1



Салықтық түсімдер

173 432,0


01


Табыс салығы

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

67 832,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

42 432,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

276,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

276,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

276,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

481 553,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

481 553,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

481 553,7




ШЫҒЫНДАР

658 333,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

109 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 785,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 785,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

546 204,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 600,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

527 604,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 134,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

111 074,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346 396,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 344,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 244,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 244,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 2 071,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 071,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 071,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 071,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 071,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 6-қосымша

2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

320 028,8

1



Салықтық түсімдер

71 466,0


01


Табыс салығы

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 348,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

382,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

25 266,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

5



Трансферттердің түсімдері

248 562,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

248 562,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

248 562,8




ШЫҒЫНДАР

321 438,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 658,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 658,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 658,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

263 091,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

253 791,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

59 988,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

164 553,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

689,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

483,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

483,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 409,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 409,2

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 409,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 409,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 409,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 7-қосымша

2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

268 515,9

1



Салықтық түсімдер

22 429,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 134,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 901,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

5



Трансферттердің түсімдері

246 086,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

246 086,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

246 086,9




ШЫҒЫНДАР

269 469,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

107 531,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 206,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 325,9



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

64 325,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

144 938,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 600,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 338,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

99 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 954,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

954,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

954,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

954,0


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 "О бюджете сел, сельских округов на 2026-2028 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 8 мая 2026 года № 39/317

      Каракиянский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2026-2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 35/287 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 187 745,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 527 958,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала –1000,0 тенге;

      поступлениям трансфертов –1 658 316,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 194 816,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 658 316,6 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 68 199,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 153 751,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 333 177,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 126 984,2 тысяч тенге;

      села Курык – 481 553,7 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 248 086,9 тысяч тенге;

      села Сенек – 246 086,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

71 081,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

68 199,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 199,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 199,7




ЗАТРАТЫ

71 135,0

01



Государственные услуги общего характера

41 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 826,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

844,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

172 849,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

153 751,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153 751,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153 751,9




ЗАТРАТЫ

172 983,0

01



Государственные услуги общего характера

70 220,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 663,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 195,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

559 703,4

1



Налоговые поступления

226 526,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 860,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

333 177,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

333 177,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

333 177,4




ЗАТРАТЫ

561 246,0

01



Государственные услуги общего характера

92 924,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

465 350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465 350,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

301 239,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

139 304,2

1



Налоговые поступления

12 320,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 956,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

746,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

126 984,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 984,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 984,2




ЗАТРАТЫ

140 212,0

01



Государственные услуги общего характера

59 207,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 545,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 245,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 607,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 460,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 002,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 458,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 458,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Курык на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

656 261,7

1



Налоговые поступления

173 432,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 832,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

5



Поступления трансфертов

481 553,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

481 553,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

481 553,7




ЗАТРАТЫ

658 333,0

01



Государственные услуги общего характера

109 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

546 204,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

527 604,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346 396,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 344,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 244,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 244,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 028,8

1



Налоговые поступления

71 466,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

26 348,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

382,0



4

Hалог на транспортные средства

25 266,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

248 562,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 562,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

248 562,8




ЗАТРАТЫ

321 438,0

01



Государственные услуги общего характера

57 658,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

263 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

253 791,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

164 553,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Сенек на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

268 515,9

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

246 086,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 086,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 086,9




ЗАТРАТЫ

269 469,9

01



Государственные услуги общего характера

107 531,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

144 938,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0