Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 236-46/4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 1 091 402,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 73 281,2 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 016 989,1 мың теңге;
2) шығындар – 1 108 488,9 мың теңге, оның ішінде;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 17 086,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 17 086,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 17 086,8 мың теңге.";
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы | М. Абдукаликов |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2026 жылғы 22 шілдедегі № 391-56/4 шешіміне қосымша |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 326-46/4 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Кірістер | 1 091 402,1 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 73 281,2 | ||||
01 | Табыс салығы | 28 922,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 28 922,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 43 995,2 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 644,0 | ||||
3 | Жер салығы | 1 013,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 39 736,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 602,2 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 364,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 131,8 | ||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 131,8 | ||||
1 | Жерді сату | 1 131,8 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 1 016 989,1 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 016 989,1 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 016 989,1 | ||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | ||||
02 | Нысаналы даму трансферттері | 929 274,1 | ||||
03 | Субвенциялар | 87 715,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 1 108 488,9 | |||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 63 850,8 | ||||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 63 850,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 850,8 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 224,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 626,8 | ||||
5 | Денсаулық сақтау | 75,0 | ||||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 75,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75,0 | ||||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 75,0 | ||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42 399,1 | ||||
03 | 'Елді-мекендерді көркейту | 42 399,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 399,1 | ||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 29 939,9 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 724,0 | ||||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 2 735,2 | ||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 50 505,0 | ||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 50 287,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 287,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 50 287,0 | ||||
02 | Спорт | 218,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 218,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 218,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 951 658,7 | ||||
01 | Автомобиль көлігі | 951 658,7 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 951 658,7 | ||||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 929 274,1 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 454,0 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 21 930,6 | ||||
15 | Трансферттер | 0,3 | ||||
01 | Трансферттер | 0,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | ||||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,2 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||
3.Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
7 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -17 086,8 | |||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 17 086,8 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 17 086,8 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 17 086,8 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 086,8 | ||||
2 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||