Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1."2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 324-46/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 464 767,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 50 269,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 44,1 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 414 453,5 мың теңге;
2) шығындар – 477 849,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 082,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 13 082,6 мыңтеңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 13 082,6 мың теңге.";
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы | М. Абдукаликов |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2026 жылғы 22 шілдедегі № 389-56/2 шешіміне қосымша |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 324-46/2 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 464 767,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 50 269,6 | |||
01 | Табыс салығы | 8 135,6 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 8 135,6 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40 991,4 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 972,4 | |||
3 | Жер салығы | 20 653,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 307,0 | |||
5 | Бір реттік жер салығы | 59,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 142,6 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 945,6 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар | 197,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 44,1 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 44,1 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 44,1 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 414 453,5 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 414 453,5 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 414 453,5 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 477 849,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 68 013,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 013,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 013,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 904,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 108,7 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 139 200,5 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 139 200,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 139 200,5 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 108 761,1 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 396,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 29 043,4 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 294,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 24 076,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 076,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 076,0 | |||
2 | Спорт | 218,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 218,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 218,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 246 341,4 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 246 341,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 246 341,4 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 246 022,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 319,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,8 | |||
1 | Трансферттер | 0,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
7 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -13 082,6 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 082,6 | ||||
8 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 13 082,6 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 082,6 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 082,6 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||