"2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы №326-46/4 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2026 жылғы 4 ақпандағы № 350-49/4 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 236-46/4 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 036 195,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 67 740,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 968 329,2 мың теңге;

      2) шығындар – 1 053 282,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 17 086,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 17 086,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;";

      аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 17 086,8 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 4 ақпандағы
№ 350-49/4 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 326-46/4 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы






1. КІРІСТЕР

1 036 195,2

1




Салықтық түсімдер

67 740,0


01



Табыс салығы

26 069,0



2


Жеке табыс салығы

26 069,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

41 651,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2459,0



3


Жер салығы

1 013,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

37 880,0



5


Бірыңғай жер салығы

299,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

126,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

126,0



1


Жерді сату

126,0

5




Трансферттердің түсімдері

968 329,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

968 329,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

968 329,2




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

0




02

Нысаналы даму трансферттері

880 614,2




03

Субвенциялар

87 715,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

1 053 282,0

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

62 709,0


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

62 709,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 709,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 129,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығындары

580,0

5





Денсаулық сақтау

75,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

75,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

75,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 383,9


03




'Елді-мекендерді көркейту

41 383,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 383,9




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

28 537,9




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 724,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 122,0

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

50 505,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

50 287,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 287,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

50 287,0


02




Спорт

218,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

218,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

218,0

12





Көлік және коммуникация

898 608,8


01




Автомобиль көлігі

898 608,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

898 608,8




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

880 614,2




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

454,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 540,6

15





Трансферттер

0,3


01




Трансферттер

0,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0






Бюджеттік кредиттер

0

6





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

7





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-17 086,8






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

17 086,8

9





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

17 086,8


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

17 086,8



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

17 086,8



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0


О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №326-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 4 февраля 2026 года № 350-49/4

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №326-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы" следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 036 195,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 67 740,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 968 329,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 053 282,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0, в том числе:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -17 086,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 086,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;";

      пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:

      "используемые остатки бюджетных средств – 17 086,8 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председателя Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 февраля 2026 года №350-49/4

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №326-46/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

1 036 195,2

1




Налоговые поступления

67 740,0


01



Подоходный налог

26 069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

26 069,0


04



Hалоги на собственность

41 651,0



1


Hалоги на имущество

2459,0



3


Земельный налог

1 013,0



4


Hалог на транспортные средства

37 880,0



5


Единый земельный налог

299,0


05



Налог за пользование земельным участком

20,0

3




Поступления от продажи основного капитала

126,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

126,0



1


Продажа земли

126,0

5




Поступления трансфертов

968 329,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

968 329,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

968 329,2




01

Целевые текущие трансферты

0




02

Целевые трансферты на развитие

880 614,2




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

87 715,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

1 053 282,0

1





Государственные услуги общего характера

62 709,0


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62 709,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 709,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 129,0




022


Капитальные расходы государственного органа

580,0

5





Здравоохранение

75,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

75,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

75,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

41 383,9


03




Благоустройство населенных пунктов

41 383,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 383,9




008


Освещение улиц в населенных пунктах

28 537,9




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 724,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 122,0

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

50 505,0


01




Деятельность в области культуры

50 287,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 287,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

50 287,0


02




Спорт

218,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

218,0

12





Транспорт и коммуникации

898 608,8


01




Автомобильный транспорт

898 608,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

898 608,8




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

880 614,2




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

454,0




045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 540,6

15





Трансферты

0,3


01




Трансферты

0,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




044


Неиспользованные (недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан возврат целевых трансфертов

0,2




048


Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов

0,1






3. Чистое бюджетное кредитование

0






Бюджетные кредиты

0

6





Погашение бюджетных кредитов

0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

7





Поступления от продажи финансовых активов государства

0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-17 086,8






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

17 086,8

9





Используемые остатки бюджетных средств

17 086,8


01




Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



1



Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0