Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 39/3-VIII "2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Екпін ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Ақсуат ауданы мәслихатының 2026 жылғы 8 мамырдағы № 43/2-VIII шешімі

      ҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 39/3-VIII "2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Екпін ауылдық округінің бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 219977 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Екпін ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 355 885,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 237 589,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 19,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 590,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 115 687,0 мың теңге;

      2) шығындар – 491 250,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -135 365,8 мың теңге;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 135 365,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 135 365,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақсуат аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Оразғалиев

  Ақсуат аудандық мәслихатының
2026 жылғы 08 мамырдағы
№ 43/2-VIII шешіміне қосымша
Ақсуат аудандық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 39/3-VIII шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған Екпін ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сомасы (мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Атауы




I. КIРICТЕР

355 885,0

1



Салықтық түсімдер

237 589,0


01


Табыс салығы

207 280,0



2

Жеке табыс салығы

207 280,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 934,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

66,0



3

Жер салығы

18,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 450,0



5

Бірыңғай жер салығы

7 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 375,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 375,0

2



Салықтық емес түсiмдер

19,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 590,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 590,0



1

Жерді сату

2 590,0

4



Арнаулы түсімдер

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

115 687,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

115 687,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

115 687,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

491 250,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

82 273,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82 273,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 273,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 273,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

108 763,0


3



Елді-мекендерді көркейту

108 763,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108 763,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 988,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

102 775,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 500,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 500,0

12




Көлiк және коммуникация

19 200,0


1



Автомобиль көлiгi

19 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 300,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 900,0

13




Басқалар

93 912,0


9



Басқалар

93 912,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 912,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

93 912,0

15




Трансферттер

184 602,0


1



Трансферттер

184 602,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

184 602,0




043

Бюджеттік алып коюлар

184 599,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-135 365,8





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

135 365,8


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

135 365,8



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

135 365,8




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

135 365,8


О внесении изменений в решение маслихата района Ақсуат области Абай от 22 декабря 2025 года № 39/3-VIIІ "О бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы"

Решение маслихата района Ақсуат области Абай от 8 мая 2026 года № 43/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Ақсуат области Абай "О бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026 -2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 39/3-VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219977) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 355 885,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 237 589,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 19,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 590,0 тысяч тенге;

      специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 115 687,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 491 250,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -135 365,8 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 135 365,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 135 365,8 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата района Аксуат Ж. Оразгалиев

  Приложение к решению
маслихата района Ақсуат
от 08 мая 2026 года № 43/2-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года
№ 39/3-VIII

Бюджет Екпинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

355 885,0

1



Налоговые поступления

237 589,0


01


Подоходный налог

207 280,0



2

Индивидуальный подоходный налог

207 280,0


04


Hалоги на собственность

13 934,0



1

Hалоги на имущество

66,0



3

Земельный налог

18,0



4

Hалог на транспортные средства

6 450,0



5

Единый земельный налог

7 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 375,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 375,0

2



Неналоговые поступления

19,0


01


Доходы от государственной собственности

19,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

19,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 590,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 590,0



1

Продажа земли

2 590,0

4



Специальные поступления

0,0

5



Поступления трансфертов

115 687,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

115 687,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

115 687,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

491 250,8

01




Государственные услуги общего характера

82 273,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 273,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 273,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 273,8




022

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

108 763,0


3



Благоустройство населенных пунктов

108 763,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 763,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 988,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

102 775,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 500,0


1



Деятельность в области культуры

2 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2 500,0

12




Транспорт и коммуникации

19 200,0


1



Автомобильный транспорт

19 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 900,0

13




Прочие

93 912,0


9



Прочие

93 912,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 912,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

93 912,0

15




Трансферты

184 602,0


1



Трансферты

184 602,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

184 602,0




043

Бюджетные изъятия

184 599,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-135 365,8





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

135 365,8


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

135 365,8



01


Остатки бюджетных средств

135 365,8




1

Свободные остатки бюджетных средств

135 365,8