ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 91 бабының 3 тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 80 140,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 000,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
арнаулы түсiмдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 71 140,0 мың теңге;
2) шығындар – 80 279,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -139,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 139,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 139,5 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 15.05.2026 № 39/9-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2026 жылға арналған Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 42 050,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
3. 2026 жылға арналған Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 29 090,0 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 15.05.2026 № 39/9-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).3-1. 139,5 мың теңге бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес бөлінсін.
Ескерту. Шешім 3-1-тармақпен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 15.05.2026 № 39/9-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).4. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы | О. Канагатов |
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №36/9-VIII шешіміне 1 қосымша |
2026 жылға арналған Маңырақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 15.05.2026 № 39/9-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. КIРICТЕР | 80 140,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 000,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 500,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 500,0 | |||
3 | Жер салығы | 500,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 500,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 000,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 500,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 500,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 71 140,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 140,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 140,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 80 279,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 67 340,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 67 340,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 340,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 050,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 290,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 800,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 800,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 800,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 800,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 8 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 500,0 | |||
15 | Трансферттер | 139,5 | |||
1 | Трансферттер | 139,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 139,5 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,5 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 137,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -139,5 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 139,5 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 139,5 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 139,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 139,5 | |||
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №36/9-VIII шешіміне 2 қосымша |
2027 жылға арналған Маңырақ ауылдық округінің бюджеті
Санат | Сомасы (мың теңге) | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 84 312,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 540,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 120,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 120,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 890,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 530,0 | ||
3 | Жер салығы | 530,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 710,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 120,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 530,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 530,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Арнаулы түсiмдер | 0,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 74 772,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 772,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74 772,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 84 312,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 71 380,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 380,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 380,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 013,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 367,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 392,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 392,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 392,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 060,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 272,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 060,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 530,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 530,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 530,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 530,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 9 010,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 9 010,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 010,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 010,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №36/9-VIII шешіміне 3 қосымша |
2028 жылға арналған Маңырақ ауылдық округінің бюджеті
Санат | Сомасы (мың теңге) | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 89 372,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 10 113,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 247,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 247,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 304,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 562,0 | ||
3 | Жер салығы | 562,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 933,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 247,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 562,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 562,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Арнаулы түсiмдер | 0,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 79 259,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 259,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 259,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 89 372,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 75 663,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 663,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 663,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 214,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 449,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 596,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 596,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 596,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 124,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 348,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 124,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 562,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 562,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 562,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 9 551,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 9 551,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 551,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 551,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/9-VIII шешіміне 4-қосымша |
Бюджет қаражаты бос қалдықтарының пайдалануы
Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 15.05.2026 № 39/9-VIII шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Шығындар атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 139,5 | ||||
15 | Трансферттер | 139,5 | |||
1 | Трансферттер | 139,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 139,5 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,5 | |||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 137,0 | |||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 139,5 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 139,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 139,5 | |||