ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.
Зайсан аудандық маслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Зайсан аудандық маслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №31/4-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 168 762,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер –18 591,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 241,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 860,3 мың теңге;
трансферттердіңтүсімдері– 149 069,0 мың теңге;
2) шығындар – 169 928,7 мың теңге;
3) таза бюджеттіккредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 166,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 166,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 166,7 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Зайсан аудандық мәслихатының төрағасы | Е. Загипаров |
| Зайсан аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы №44/4-VIII шешіміне қосымша |
|
| Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №31/4-VIII шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Дайыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кішісыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 168 762,0 | |||
1 | Салықтықтүсімдер | 18 591,0 | ||
01 | Табыссалығы | 8 442,4 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 442,4 | ||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 8 935,8 | ||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 417,2 | ||
3 | Жер салығы | 270,0 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 7 621,2 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 627,4 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 212,8 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 212,8 | ||
2 | Салықтықеместүсiмдер | 241,7 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 241,7 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 241,7 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 860,3 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 860,3 | ||
1 | Жерді сату | 335,3 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 525,0 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 149 069,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 149 069,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 149 069,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
Кішіфункция | |||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II.ШЫҒЫНДАР | 169 928,7 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 56 225,1 | |||
1 | Мемлекеттiкбасқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар | 56 225,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 225,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 454,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 770,7 | |||
7 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 22 756,9 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 4 188,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 188,0 | |||
007 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 4 188,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 750,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 750,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 750,0 | |||
3 | Елдімекендерді көркейту | 14 818,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 818,9 | |||
008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 13 426,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 892,9 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 500,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 600,0 | |||
1 | Мәдениетсаласындағықызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 100,0 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 32 874,5 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 32 874,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 874,5 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 32 874,5 | |||
13 | Басқалар | 57 472,0 | |||
9 | Басқалар | 57 472,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдықокруг әкімінің аппараты | 57 472,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. | 57 472,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттіккредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржыактивтерінсатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер | 0,0 | ||||
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -1 166,7 | ||||
VII.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 1 166,7 | ||||
Қарыздартүсімдері | 0,0 | ||||
Қарыздардыөтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 166,7 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 166,7 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 166,7 | |||