Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 25 қарашадағы № 39/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205573 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2025 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 124 529 764,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 74 511 682,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 692 401,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 546 554,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 36 779 126,8 мың теңге;

      2) шығындар – 157 997 302,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -321 522,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 329 386,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 599 424,8 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 599 424,8 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -34 745 440,3 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 34 745 440,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 45 571 091,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 759 974,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 934 323,3 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2025 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 1 006 561,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 19,3 %;

      3) әлеуметтік салық – 19 %;

      4) ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 94,8 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 25 қарашадағы
№39/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 30/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

124 529 764,6

1



Салықтық түсімдер

74 511 682,0


01


Табыс салығы

52 815 616,0



1

Корпоративтік табыс салығы

31 209 096,0



2

Жеке табыс салығы

21 606 520,0


03


Әлеуметтік салық

8 314 491,0



1

Әлеуметтік салық

8 314 491,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 911 978,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

5 198 548,0



3

Жер салығы

600 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 111 130,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 545 751,0



2

Акциздер

125 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

208 284,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 211 967,0


07


Басқа да салықтар

573,0



1

Басқа да салықтар

573,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 923 273,0



1

Мемлекеттік баж

2 923 273,0

2



Салықтық емес түсімдер

692 401,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

155 534,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

350,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

13 927,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

140 456,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

801,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

12 822,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

12 822,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 024,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 024,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

517 018,8



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

517 018,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 546 554,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 664 927,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 664 927,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

881 627,0



1

Жерді сату

621 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

260 016,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 779 126,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 779 126,8



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

36 779 126,8


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

157 997 302,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 708 303,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

62 540,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 638,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

902,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

717 060,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

670 986,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 074,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

661 701,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

326 657,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

21 678,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

365,8



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 315,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

310 685,1


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

112 874,7



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

110 243,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 631,7


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

108 319,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 523,8



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

445,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 350,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

548 012,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

536 734,7



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 278,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

160 964,6



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

160 964,6


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

336 830,2



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

336 775,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0

02



Қорғаныс

117 942,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

117 942,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

114 707,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3 235,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

250 173,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

250 173,1



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

250 173,1

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 081 518,3


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 730 895,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

201 655,1



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 728,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

212 577,9



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 183,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

606 573,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

40 647,6



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 083,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

222 337,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

920 610,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 203 862,3



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

469,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

238 161,8



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

26 545,9



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

39 461,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

350 622,7



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

350 622,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 723 508,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 906 740,6



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 531 543,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 170,2



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 702,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 888 504,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 407 720,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 694 164,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 144 275,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

45 097 694,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

3 452 194,4


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

4 122 603,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

114 580,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 495,5



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

412 246,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

985,5



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

698 616,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

2 893 679,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 599 363,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 648 764,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 086,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

900 818,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

401 829,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 448,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

305 401,2


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

380 112,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 325,5



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

193 726,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

110 564,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 496,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

397 569,2



008

Cпорт объектілерін дамыту

397 569,2


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

172 917,2



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

48 489,8



004

Туристік қызметті реттеу

8 260,4



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

25 422,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

60 697,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

30 048,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

76 656,8


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 521,8



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

4 521,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 748,8



071

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

53 748,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 386,2



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

18 386,2

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 845 506,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 573 865,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 572 120,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 745,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

271 640,9



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

271 640,9

12



Көлiк және коммуникация

27 221 684,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 221 684,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 336 273,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 935 348,1



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

60 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 904 173,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 985 890,1

13



Басқалар

1 105 030,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 006 561,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 006 561,2


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

98 469,5



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

29 253,0



011

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

69 216,5

14



Борышқа қызмет көрсету

894 324,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

894 324,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

894 324,0

15



Трансферттер

43 373 291,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 373 291,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

269 310,6



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

43 103 980,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-321 522,0




Бюджеттік кредиттер

7 864,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

329 386,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 599 424,8

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 599 424,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 599 424,8



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 599 424,8

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-34 745 440,3




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

34 745 440,3

7



Қарыздар түсімдері

45 571 091,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

45 571 091,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

45 571 091,0

16



Қарыздарды өтеу

11 759 974,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 759 974,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 759 974,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

934 323,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

934 323,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

934 323,3


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2025 года № 39/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 124 529 764,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 74 511 682,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 692 401,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 546 554,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 779 126,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 157 997 302,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 006 561,2 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2025 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 19,3 %;

      3) социальный налог – 19 %;

      4) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 94,8 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 ноября 2025 года
№ 39/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

124 529 764,6

1



Налоговые поступления

74 511 682,0


01


Подоходный налог

52 815 616,0



1

Корпоративный подоходный налог

31 209 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 606 520,0


03


Социальный налог

8 314 491,0



1

Социальный налог

8 314 491,0


04


Налоги на собственность

8 911 978,0



1

Налоги на имущество

5 198 548,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 111 130,0



5

Единый земельный налог

2 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 545 751,0



2

Акцизы

125 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

208 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 211 967,0


07


Прочие налоги

573,0



1

Прочие налоги

573,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 923 273,0



1

Государственная пошлина

2 923 273,0

2



Неналоговые поступления

692 401,8


01


Доходы от государственной собственности

155 534,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

13 927,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140 456,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

801,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12 822,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12 822,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 024,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

7 024,0


06


Прочие неналоговые поступления

517 018,8



1

Прочие неналоговые поступления

517 018,8

3



Поступления от продажи основного капитала

12 546 554,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 664 927,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 664 927,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

881 627,0



1

Продажа земли

621 611,0



2

Продажа нематериальных активов

260 016,0

4



Поступления трансфертов

36 779 126,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 779 126,8



2

Трансферты из областного бюджета

36 779 126,8


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

157 997 302,1

01



Государственные услуги общего характера

2 708 303,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 540,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

61 638,0



003

Капитальные расходы государственного органа

902,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

717 060,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

670 986,9



003

Капитальные расходы государственного органа

46 074,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

661 701,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

326 657,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 678,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

365,8



018

Капитальные расходы государственного органа

2 315,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

310 685,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

112 874,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

110 243,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 631,7


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

108 319,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

101 523,8



007

Капитальные расходы государственного органа

445,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 350,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

548 012,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

536 734,7



013

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

160 964,6



040

Развитие объектов государственных органов

160 964,6


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

336 830,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

336 775,2



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

02



Оборона

117 942,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

117 942,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

114 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 235,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

250 173,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

250 173,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

250 173,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 081 518,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 730 895,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

201 655,1



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 728,0



005

Государственная адресная социальная помощь

212 577,9



006

Оказание жилищной помощи

3 183,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

606 573,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

40 647,6



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 083,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

222 337,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

920 610,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 203 862,3



021

Капитальные расходы государственного органа

469,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

238 161,8



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

26 545,9



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 461,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

350 622,7



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

350 622,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 723 508,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 906 740,6



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 531 543,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 170,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 702,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 888 504,0



028

Развитие коммунального хозяйства

100,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 407 720,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 694 164,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 144 275,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

45 097 694,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

3 452 194,4


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

4 122 603,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

114 580,1



003

Капитальные расходы государственного органа

2 495,5



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

412 246,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

698 616,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 893 679,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 599 363,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 648 764,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

38 086,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

900 818,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

401 829,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

181,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 401,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

380 112,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

73 325,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

193 726,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

110 564,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 496,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

397 569,2



008

Развитие объектов спорта

397 569,2


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

172 917,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

48 489,8



004

Регулирование туристической деятельности

8 260,4



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 422,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

60 697,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

30 048,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

76 656,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 521,8



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 521,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 748,8



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 748,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 386,2



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

18 386,2

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 845 506,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 573 865,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

1 572 120,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1 745,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

271 640,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

271 640,9

12



Транспорт и коммуникации

27 221 684,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 221 684,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 336 273,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 935 348,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 904 173,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 985 890,1

13



Прочие

1 105 030,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 006 561,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 006 561,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

98 469,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

29 253,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

69 216,5

14



Обслуживание долга

894 324,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

894 324,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

894 324,0

15



Трансферты

43 373 291,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 373 291,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

43 103 980,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-321 522,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 599 424,8

4



Приобретение финансовых активов

1 599 424,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 599 424,8



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 599 424,8

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-34 745 440,3




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

34 745 440,3

7



Поступления займов

45 571 091,0


01


Внутренние государственные займы

45 571 091,0



2

Договоры займа

45 571 091,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3