Исатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Исатай аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VІІI шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 927 252 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 359 974 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 74 749 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 999 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6 486 530 мың теңге;
2) шығыстар – 10 810 828 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 15 027 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 37 354 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 22 327 мың теңге;
4) активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 37 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 37 354 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 37 354 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 22 327 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 883 576 теңге.".
4 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"4. Аудандық бюджеттен ауылдық округтер бюджеттерге берілетін субвенция көлемдері 2025 жылға 234 009 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Аққыстау ауылдық округі 0 теңге;
Исатай ауылдық округі 49 888 мың теңге;
Зинеден ауылдық округі 31 813 мың теңге.
Нарын ауылдық округі 32 909 мың теңге
Жанбай ауылдық округі 55 944 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі 24 526 мың теңге;
Қамысқала ауылдық округі 38 929 мың теңге көзделсін.".
5 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"5. Аудандық бюджеттен ауылдық округтер бюджеттерге берілетін трансферт көлемдері 2025 жылға 1 464 797 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Аққыстау ауылдық округі 379 892 мың теңге;
Исатай ауылдық округі 98 997 мың теңге;
Зинеден ауылдық округі 126 764 мың теңге.
Нарын ауылдық округі 140 533 мың теңге
Жанбай ауылдық округі 175 645 мың теңге;
Тұщықұдық ауылдық округі 304 976 мың теңге;
Қамысқала ауылдық округі 237 990 мың теңге көзделсін.".
9-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"9. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 1 130 389 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттері көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
аудандық мемлекеттік органдарға негізгі құрал жабдықтар сатып алуға және күрделі жөндеу жұмыстарына – 17 191 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек үшін – 29 998 мың теңге;
әлеуметтік қолдау орталықтарын ұстап тұру шығындары үшін – 50 046 мың теңге;
жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек үшін – 27 751 мың теңге;
мүгедектектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдардың техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету – 8 889 мың теңге;
төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер - 5 678 мың теңге;
қысқы кезеңге дайындық жұмыстарын жүргізуге – 344 040 мың теңге;
азаматтардың жекелеген санаттары үшін тұрғын үй сатып алуға – 503 480 мың теңге;
топырақ зерттеу жұмыстарын жүргізуге, қатты тұрмыстық қалдықтарды жинайтын контейрнерлер сатып алу, жасыл желектерді қоршау, көшеттер сатып алу үшін – 56 131 мың теңге.
автомобиль жолдарын ағымдағы және күрделі жөндеу және жобалау сметалық құжаттамасын жасақтау жұмыстары үшін – 87 185 мың теңге.".
10 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"10. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 4 135 556 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 2 079 111 мың теңге.
ауылдық елді мекендердегі жарықтандыру жүйесін дамытуға – 249 389 мың теңге.
мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға – 114 012 мың теңге;
тұрғын үй құрылысын салуға – 33 485 мың теңге;
тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салуға және ЖСҚ әзірлеуге – 326 515 мың теңге;
дене шынықтыру және спорт саласындағы нысандарды дамытуға – 1 029 959 мың теңге;
көлік инфрақұрылымын дамытуға – 303 085 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешімнің орындалысына бақылау жасау Исатай аудандық мәслихатының бюджет, қаржы, экономика, кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық және экология жөніндегі тұрақты комиссиясына (Ж.Кабиев) жүктелсін.
4. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихаттың төрағасы | А. Рахметов |
| Исатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 15 желтоқсандағы № 210-VIII шешіміне қосымша |
|
| Исатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VIII шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
І. Кірістер | 9 927 252 | ||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 359 974 | |||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 142 000 | |||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 48 000 | |||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 94 000 | |||||||||||||||
03 | Әлеуметтік салық | 0 | |||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 0 | |||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 186 389 | |||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 183 607 | |||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2782 | |||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0 | |||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8855 | |||||||||||||||
2 | Акциздер | 2444 | |||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресустарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 285 | |||||||||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4 126 | |||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 22730 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 22730 | |||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 74 749 | |||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 9484 | |||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 9366 | |||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 12 | |||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 106 | |||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1300 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1300 | |||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 45 | |||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорынан түсетін түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 45 | |||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 63 920 | |||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 63 920 | |||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5999,0 | |||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | |||||||||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 5999 | |||||||||||||||
1 | Жерді сату | 4800 | |||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1199 | |||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 6486530 | |||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 6486530 | |||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 6486530 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Кіші функционалдық топ | |||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 10 810 828 | ||||||||||||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 920 485 | |||||||||||||||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 695 190 | |||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 54 654 | |||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 241 | |||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 413 | |||||||||||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0 | |||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 282 017 | |||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 229 873 | |||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 52 144 | |||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 358 519 | |||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 358 519 | |||||||||||||||
02 | Қаржылық қызмет | 787 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 787 | |||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 767 | |||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 20 | |||||||||||||||
09 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 1 224 508 | |||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 281 286 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 059 | |||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 730 | |||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 235 497 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 66 721 | |||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 651 | |||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 070 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 114 012 | |||||||||||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 114 012 | |||||||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 36 621 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 621 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 725 868 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 95 078 | |||||||||||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 300 | |||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 627 490 | |||||||||||||||
2 | Қорғаныс | 7 664 | |||||||||||||||
01 | Әскери мұқтаждар | 7 614 | |||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 7 614 | |||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 7 614 | |||||||||||||||
02 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 50 | |||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 50 | |||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 0 | |||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 50 | |||||||||||||||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0 | |||||||||||||||
01 | Құқық қорғау қызметi | 0 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 0 | |||||||||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 0 | |||||||||||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 713 732 | |||||||||||||||
01 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 60 064 | |||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 60 064 | |||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 30 929 | |||||||||||||||
019 | Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 29 135 | |||||||||||||||
02 | Әлеуметтiк көмек | 403 380 | |||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 403 380 | |||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 23 520 | |||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 0 | |||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 127 447 | |||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 557 | |||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 46 788 | |||||||||||||||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 65 235 | |||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 137 833 | |||||||||||||||
09 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 250 288 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 0 | |||||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 0 | |||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 250 288 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 797 | |||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 192 | |||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 790 | |||||||||||||||
027 | Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 53 969 | |||||||||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 0 | |||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 45 327 | |||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 104 213 | |||||||||||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 176 233 | |||||||||||||||
01 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 844 216 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 120 000 | |||||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 260 000 | |||||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 100 000 | |||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 760 000 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 724 216 | |||||||||||||||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 384 216 | |||||||||||||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 340 000 | |||||||||||||||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 2 304 706 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 086 167 | |||||||||||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 0 | |||||||||||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 2 086 167 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 218 539 | |||||||||||||||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 15 000 | |||||||||||||||
014 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 135 317 | |||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 66 436 | |||||||||||||||
028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 1 786 | |||||||||||||||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 27 311 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 27 311 | |||||||||||||||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 21 180 | |||||||||||||||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 6 131 | |||||||||||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 845 597 | |||||||||||||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 165 702 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 0 | |||||||||||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 0 | |||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 165 702 | |||||||||||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 165 702 | |||||||||||||||
02 | Спорт | 1 161 306 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 149 959 | |||||||||||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 1 149 959 | |||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11 347 | |||||||||||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 4 376 | |||||||||||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 6 971 | |||||||||||||||
03 | Ақпараттық кеңістік | 151 508 | |||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 13 500 | |||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 13 500 | |||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 138 008 | |||||||||||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 138 008 | |||||||||||||||
09 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 367 081 | |||||||||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 83 736 | |||||||||||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 324 | |||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400 | |||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 52 527 | |||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 485 | |||||||||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 283 345 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 054 | |||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 243 291 | |||||||||||||||
9 | Отын энергетика кешені және жер қорын пайдалану | 249 389 | |||||||||||||||
01 | Отын және энергетика | 249 389 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 249 389 | |||||||||||||||
009 | Жылу-энергетика жүйесін дамыту | 249 389 | |||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 47 672 | |||||||||||||||
01 | Ауыл шаруашылығы | 30 100 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 30 100 | |||||||||||||||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 30 100 | |||||||||||||||
09 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 17 572 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17 572 | |||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 17 572 | |||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 73 309 | |||||||||||||||
02 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 73 309 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 73 309 | |||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 479 | |||||||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19 830 | |||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 367 266 | |||||||||||||||
01 | Автомобиль көлiгi | 367 266 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 367 266 | |||||||||||||||
020 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 305 572 | |||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 61 694 | |||||||||||||||
13 | Басқалар | 1 041 902 | |||||||||||||||
09 | Басқалар | 1 041 902 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 0 | |||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 720 000 | |||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 720 000 | |||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 321 902 | |||||||||||||||
077 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 321 902 | |||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0 | |||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 124 140 | |||||||||||||||
01 | Борышқа қызмет көрсету | 124 140 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 124 140 | |||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 124 140 | |||||||||||||||
15 | Трансферттер | 243 439 | |||||||||||||||
01 | Трансферттер | 243 439 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 243 439 | |||||||||||||||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 9 429 | |||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 | |||||||||||||||
052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 0 | |||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 234 009 | |||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредит беру | 15 027 | ||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 37 354 | ||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 37 354 | |||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 37 354 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 37 354 | |||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 37 354 | |||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 22 327 | |||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -37 354 | ||||||||||||||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 37 354 | ||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 22 327 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 883 576 | |||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 883 576 | |||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 883 576 | |||||||||||||||