"2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Жылыой аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қарашадағы № 37-1 шешімі

      Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 356 256 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 215 725 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 002 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 3 007 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 4 136 522 мың теңге;

      2) Шығындар – 5 919 822 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 563 566 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 563 566 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 563 566 мың теңге."

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 271 822 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 57 238 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 214 504 мың теңге;

      2) шығындар – 286 204 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 382 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 382 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 382 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 321 963 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 324 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 104 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 308 535 мың теңге;

      2) шығындар – 326 337 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 374 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 374 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 374 мың теңге."

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 794 814 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 21 947 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 182 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 772 685 мың теңге;

      2) шығындар – 843 575 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 761 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 761 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 761 мың теңге."

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 321 227 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 141 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 550 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 536 мың теңге;

      2) шығындар – 329 233 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 006 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 006 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 006 мың теңге."

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 400 646 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 716 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 394 920 мың теңге;

      2) шығындар – 403 890 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 244 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 244 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 244 мың теңге."

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 178 794 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 433 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 171 291 мың теңге;

      2) шығындар – 181 564 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 770 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 770 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 770 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Мәслихат төрағасы Қ. Мыңбаев

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 1-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Құлсары қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I.Кірістер

5 356 256

1



Салықтық түсiмдер

1 215 725


01


Табыс салығы

837 203



2

Жеке табыс салығы

837 203


04


Меншiкке салынатын салықтар

373 882



1

Мүлікке салынатын салықтар

13 140



3

Жер салығы

19 469



4

Көлік құралдарына салынатын салық

340 863



5

Бірыңғай жер салығы 

410


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4640



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 959



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

681

2



Салықтық емес түсiмдер

1 002


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

3 007


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 007



1

Жерді сату

3 007

4



Трансферттер түсімдері

4 136 522


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 136 522



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

4 136 522

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

5 919 822

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

532 354


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

532 354



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

259 957



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

272 397

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 926 739


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 926 739



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

206 110



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

669 862



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050 767

13



Басқалар

3 460 729


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 460 729



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 983 584



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 477 145

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-563 566




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

563 566

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

563 566


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

563 566



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

563 566

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 2-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

271 822

1



Салықтық түсiмдер

57 238


01


Табыс салығы

28 605



2

Жеке табыс салығы

28 605


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 621



1

Мүлікке салынатын салықтар

550



3

Жер салығы

380



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 388



5

Бірыңғай жер салығы 

303


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12

2



Салықтық емес түсiмдер

80


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80

4



Трансферттер түсімдері

214 504


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

214 504



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

214 504

 

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы




II. Шығыстар

286 204

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 021


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 021



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 428



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 593

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

148 652


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 652



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

77 534



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 314



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 804

13



Басқалар

51 530


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 530



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

500

15



Трансферттер

51 030


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 382




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 382

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 382


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 382



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 382

 
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 3-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

321 963

1



Салықтық түсiмдер

13 324


01


Табыс салығы

3 111



2

Жеке табыс салығы

3 111


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 880



1

Мүлікке салынатын салықтар

147



3

Жер салығы

33



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 377



5

Бірыңғай жер салығы 

323


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

333



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

333

2



Салықтық емес түсiмдер

104


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104

4



Трансферттер түсімдері

308 535


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

308 535



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

308 535

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы




II. Шығыстар

326 337

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

75 842


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 842



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 936



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

19 906

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

82 643


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 643



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

34 679



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 860



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40 104

13



Басқалар

167 851


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

167 851



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

167 851

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 374




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 374

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4374

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 4-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

794 814

1



Салықтық түсiмдер

21 947


01


Табыс салығы

6 471



2

Жеке табыс салығы

6 471


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 476



1

Мүлікке салынатын салықтар

238



3

Жер салығы

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

11 378



5

Бірыңғай жер салығы 

740


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

182


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

182



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182

4



Трансферттер түсімдері

772 685


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

772 685



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

772 685

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

843 575

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

558 205


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

558 205



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

113 012



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

28 284



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

416 909

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

214 319


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

214 319



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

87 685



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

111 034

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 971


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 971



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 971

13



Басқалар

28 079


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 079



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

24 000



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 079

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-48 761




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

48 761

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

48 761


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

48 761



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

48 761

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 5-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

321 227

1



Салықтық түсiмдер

16 141


01


Табыс салығы

9 155



2

Жеке табыс салығы

9 155


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 986



1

Мүлікке салынатын салықтар

100



3

Жер салығы

1 420



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 000



5

Бірыңғай жер салығы 

466

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

550



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

550

4



Трансферттер түсімдері

304 536


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

304 536



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

304 536

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы




II. Шығыстар

329 233

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

77 186


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 186



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 441



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 745

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

18 644


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 644



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 004



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 340

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 900


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 900



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 900

13



 Басқалар

191 502


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

191 502



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

191 502

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 006




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 006

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

8 006


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 006



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 006

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 6-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

400 646

1



Салықтық түсiмдер

5 716


01


Табыс салығы

2 842



2

Жеке табыс салығы

2 842


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 517



1

Мүлікке салынатын салықтар

125



3

Жер салығы

45



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 087



5

Бірыңғай жер салығы 

260


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

357



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

357

2



Салықтық емес түсiмдер

10


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10

4



Трансферттер түсімдері

394 920


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

394 920



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

394 920

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы




II. Шығыстар

403 890

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

306 114


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

306 114



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

302 871



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

664



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 579

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

36 158


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 158



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 617



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 491

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 082


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 082



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 082

13



 Басқалар

19 535


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 535



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 149



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

16 386

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 244




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 244

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 244


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 244



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 244

 
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
6 қарашадағы № 37-1
шешіміне 7-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

178 794

1



Салықтық түсiмдер

7 433


01


Табыс салығы

2 640



2

Жеке табыс салығы

2 640


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 580



1

Мүлікке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

28



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 030



5

Бірыңғай жер салығы 

492


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

213



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

213

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70

4



Трансферттер түсімдері

171 291


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

171 291



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

171 291

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы




II. Шығыстар

181 564

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 717


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 717



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 073



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

19 644

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

79 384


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 384



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 572



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 822



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

56 990

13



 Басқалар

9 462


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 462



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

9 462

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 770




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 770

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 770


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 770



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770


О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1

Решение Жылыойского районного маслихата Атырауской области от 6 ноября 2025 года № 37-1

      Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 356 256 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 215 725 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 002 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала– 3 007 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 136 522 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 919 822 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге."

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 271 822 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 57 238 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 214 504 тысяч тенге;

      2) затраты – 286 204 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге."

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 321 963 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 324 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 308 535 тысяч тенге;

      2) затраты – 326 337 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге."

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 794 814 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21 947 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 182 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 772 685 тысяч тенге;

      2) затраты – 843 575 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге."

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 321 227 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 141 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 536 тысяч тенге;

      2) затраты – 329 233 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге."

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 400 646 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 716 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 394 920 тысяч тенге;

      2) затраты – 403 890 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге."

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 178 794 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 433 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 171 291 тысяч тенге;

      2) затраты – 181 564 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Қ. Мыңбаев

  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет города Кульсары на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

5 356 256

1



Налоговые поступления

1 215 725


01


Подоходный налог

837 203



2

Индивидуальный подоходный налог

837 203


04


Налоги на собственность

373 882



1

Налоги на имущество

13 140



3

Земельный налог

19 469



4

Налог на транспортные средства

340 863



5

Единый земельный налог

410


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4640



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 959



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

681

2



Неналоговые поступления

1 002


06


Прочие неналоговые поступления

1 002



1

Прочие неналоговые поступления

1 002

3



Поступления от продажи основного капитала

3 007


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 007



1

Продажа земли

3 007

4



Поступления трансфертов

4 136 522


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 136 522



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4 136 522

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

5 919 822

01



Государственные услуги общего характера

532 354


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532 354



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

259 957



022

Капитальные расходы государственного органа

272 397

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 926 739


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 926 739



008

Освещение улиц населенных пунктов

206 110



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

669 862



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050 767

13



Прочие

3 460 729


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 460 729



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1 983 584



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 477 145

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-563 566




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

563 566

8



Используемые остатки бюджетных средств

563 566


01


Остатки бюджетных средств

563 566



1

Свободные остатки бюджетных средств

563 566

  Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы.

271 822

1



Налоговые поступления

57 238


01


Подоходный налог

28 605



2

Индивидуальный подоходный налог

28 605


04


Налоги на собственность

28 621



1

Налоги на имущество

550



3

Земельный налог

380



4

Налог на транспортные средства

27 388



5

Единый земельный налог

303


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

12

2



Неналоговые поступления

80


01


Доходы от государственной собственности

80



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80

4



Поступление трансфертов

214 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

214 504



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

214 504

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

286 204

01



Государственные услуги общего характера

86 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 021



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 428



022

Капитальные расходы государственного органа

3 593

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

148 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 652



008

Освещение улиц населенных пунктов

77 534



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 314



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 804

13



Прочие

51 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 530



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

500

15



Трансферты

51 030


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 382




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 382

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 382


01


Остатки бюджетных средств

14 382



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 382

  Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

321 963

1



Налоговые поступления

13 324


01


Подоходный налог

3 111



2

Индивидуальный подоходный налог

3 111


04


Налоги на собственность

9 880



1

Налоги на имущество

147



3

Земельный налог

33



4

Налог на транспортные средства

9 377



5

Единый земельный налог

323


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

333



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

333

2



Неналоговые поступления

104


01


Доходы от государственной собственности

104



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

4



Поступление трансфертов

308 535


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

308 535



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

308 535

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

326 337

01



Государственные услуги общего характера

75 842


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 842



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 936



022

Капитальные расходы государственного органа

19 906

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

82 643


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 643



008

Освещение улиц населенных пунктов

34 679



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 860



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 104

13



Прочие

167 851


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167 851



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

167 851

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 374




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 374

8



Используемые остатки бюджетных средств

4374


01


Остатки бюджетных средств

4374



1

Свободные остатки бюджетных средств

4374

  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 10 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

794 814

1



Налоговые поступления

21 947


01


Подоходный налог

6 471



2

Индивидуальный подоходный налог

6 471


04


Налоги на собственность

12 476



1

Налоги на имущество

238



3

Земельный налог

120



4

Налог на транспортные средства

11 378



5

Единый земельный налог

740


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 000

2



Неналоговые поступления

182


01


Доходы от государственной собственности

182



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182

4



Поступление трансфертов

772 685


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

772 685



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

772 685

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

843 575

01



Государственные услуги общего характера

558 205


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558 205



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113 012



022

Капитальные расходы государственного органа

28 284



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

416 909

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

214 319


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

214 319



008

Освещение улиц населенных пунктов

87 685



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

111 034

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 971



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 971

13



Прочие

28 079


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 079



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

24 000



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

4 079

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-48 761




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

48 761

8



Используемые остатки бюджетных средств

48 761


01


Остатки бюджетных средств

48 761



1

Свободные остатки бюджетных средств

48 761

  Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

321 227

1



Налоговые поступления

16 141


01


Подоходный налог

9 155



2

Индивидуальный подоходный налог

9 155


04


Налоги на собственность

6 986



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

1 420



4

Налог на транспортные средства

5 000



5

Единый земельный налог

466

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

550



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

4



Поступление трансфертов

304 536


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 536



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

304 536

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

329 233

01



Государственные услуги общего характера

77 186


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 186



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 441



022

Капитальные расходы государственного органа

17 745

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 644


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 644



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 004



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 340

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 900



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 900

13



Прочие

191 502


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 502



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

191 502

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 006




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 006

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 006


01


Остатки бюджетных средств

8 006



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 006

  Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 16 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

400 646

1



Налоговые поступления

5 716


01


Подоходный налог

2 842



2

Индивидуальный подоходный налог

2 842


04


Налоги на собственность

2 517



1

Налоги на имущество

125



3

Земельный налог

45



4

Налог на транспортные средства

2 087



5

Единый земельный налог

260


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

357



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

357

2



Неналоговые поступления

10


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10

4



Поступление трансфертов

394 920


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

394 920



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

394 920

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

403 890

01



Государственные услуги общего характера

306 114


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

306 114



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302 871



022

Капитальные расходы государственного органа

664



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 579

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 158


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 158



008

Освещение улиц населенных пунктов

8 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 617



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 491

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 082


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 082



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 082

13



Прочие

19 535


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 535



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 149



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 386

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 244




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 244

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 244


01


Остатки бюджетных средств

3 244



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 244

 
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 6 ноября
2025 года № 37-1
  Приложение 19 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

178 794

1



Налоговые поступления

7 433


01


Подоходный налог

2 640



2

Индивидуальный подоходный налог

2 640


04


Налоги на собственность

4 580



1

Налоги на имущество

30



3

Земельный налог

28



4

Налог на транспортные средства

4 030



5

Единый земельный налог

492


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

213

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

4



Поступление трансфертов

171 291


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

171 291



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

171 291

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

181 564

01



Государственные услуги общего характера

92 717


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 717



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 073



022

Капитальные расходы государственного органа

19 644

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

79 384


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 384



008

Освещение улиц населенных пунктов

14 572



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 822



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 990

13



Прочие

9 462


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 462



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

9 462

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 770




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 770

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 770


01


Остатки бюджетных средств

2 770



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770